Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
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... ... @@ -26,6 +26,14 @@ 26 26 27 27 28 28 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 29 29 = Zusatzfelder für Zuwendungen = 30 30 31 31 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. ... ... @@ -148,19 +148,19 @@ 148 148 149 149 = Löschen einer Zuwendung = 150 150 151 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdemwer dieDatenerzeugthat. Gibt es eine FiBu-Buchung,somussdiese als erstesgelöscht (beigebucht stonieren)werden.152 - 159 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen. 160 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde. 153 153 154 154 (% style="width:995px" %) 155 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %) Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz156 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt /zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen(bei gebucht stornieren)dadurchwirddie Zuwendung**automatisch mit **gelöscht.157 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel -Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.163 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 164 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht. 165 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden. 158 158 159 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =167 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 160 160 161 161 (% class="box infomessage" %) 162 162 ((( 163 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.171 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben 164 164 ))) 165 165 166 166 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**. ... ... @@ -174,26 +174,17 @@ 174 174 175 175 (% style="width:989px" %) 176 176 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 177 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** i ndasKassenbuch.185 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu. 178 178 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 179 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 180 -|**3**|(% style="width:912px" %) Der **Spendenbetrag **wird hierals**Einnahmebetrag **eingetragen.187 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass.... 188 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein. 181 181 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]] 182 182 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. 183 183 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. 184 -|**7**|(% style="width:912px" %) Die**Angaben**könnenüberButton **Speichern**gespeichertwerden.192 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier. 185 185 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 186 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 187 -|**10**|(% style="width:912px" %)((( 188 -Erläuterung Verwendung: 194 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 189 189 190 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 191 - 192 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt. 193 - 194 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig. 195 -))) 196 - 197 197 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = 198 198 199 199 (% class="box infomessage" %) ... ... @@ -223,14 +223,18 @@ 223 223 1. **Belegnummer **eingeben 224 224 1. **Einnahmebetrag **eingeben 225 225 1. **Konto Nr.** auswählen 225 +1. **Steuerschlüssel **anklicken 226 226 227 -(% start="7" %) 227 +(% style="list-style-type:circle" %) 228 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 229 + 230 +(% start="8" %) 228 228 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 229 229 230 230 (% style="list-style-type:circle" %) 231 231 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 232 232 233 -(% start=" 8" %)236 +(% start="9" %) 234 234 1. **Zuwender **auswählen 235 235 1. Auf Button **Aufteilen **klicken 236 236 ... ... @@ -237,10 +237,13 @@ 237 237 (% style="list-style-type:circle" %) 238 238 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 239 239 240 -(% start="1 0" %)241 -1. Der Buchungsbetragmuss komplett aufgeteilt werden.243 +(% start="11" %) 244 +1. Teilbetrag eingeben 242 242 1. Auf Button **Übernehmen** klicken 243 243 247 +(% style="list-style-type:circle" %) 248 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 249 + 244 244 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 245 245 246 246 (% class="wikigeneratedid" id="H" %) ... ... @@ -248,25 +248,45 @@ 248 248 249 249 (% style="margin-left:auto; width:636px" %) 250 250 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 251 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der GesamtbetragderBuchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.252 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung. 253 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)De r**Betrag** der Zuwendung.257 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 258 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung. 259 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt. 254 254 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 255 255 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 256 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.257 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.258 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamteZuwendungsaufteilung.262 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung. 263 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**. 264 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung. 259 259 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 260 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 261 261 267 + 268 + 269 + 270 + 271 + 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280 + 281 + 282 + 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 262 262 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 263 263 264 264 (% class="box infomessage" %) 265 265 ((( 266 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) odermanuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.292 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 267 267 ))) 268 268 269 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 295 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 270 270 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 271 271 272 272 ... ... @@ -289,7 +289,11 @@ 289 289 1. **Belegnummer **eingeben 290 290 1. **Einnahmebetrag **eingeben 291 291 1. **Konto Nr.** auswählen 318 +1. **Steuerschlüssel **anklicken 292 292 320 +(% style="list-style-type:circle" %) 321 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 322 + 293 293 (% start="8" %) 294 294 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 295 295 ... ... @@ -297,11 +297,23 @@ 297 297 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 298 298 299 299 (% start="9" %) 300 -1. **Zuwend ungen**auswählen330 +1. **Zuwender **auswählen 301 301 302 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 332 +(% start="10" %) 333 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken 303 303 335 +(% style="list-style-type:circle" %) 336 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 304 304 338 +(% start="11" %) 339 +1. Teilbetrag eingeben 340 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken 341 + 342 +(% style="list-style-type:circle" %) 343 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 344 + 345 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 346 + 305 305 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 306 306 307 307 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -330,8 +330,8 @@ 330 330 331 331 (% class="box infomessage" %) 332 332 ((( 333 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.334 - Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.375 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben 376 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 335 335 ))) 336 336 337 337 == Zur Sachzuwendung gelangen == ... ... @@ -362,7 +362,7 @@ 362 362 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 363 363 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 364 364 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 365 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind e rfasst.407 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden. 366 366 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 367 367 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 368 368 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. ... ... @@ -374,6 +374,7 @@ 374 374 375 375 376 376 419 +?? 377 377 378 378 379 379 ... ... @@ -392,17 +392,4 @@ 392 392 393 393 394 394 395 - 396 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) = 397 - 398 - 399 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten. 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 408