Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
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... ... @@ -28,6 +28,12 @@ 28 28 29 29 30 30 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 31 31 = Zusatzfelder für Zuwendungen = 32 32 33 33 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. ... ... @@ -150,19 +150,19 @@ 150 150 151 151 = Löschen einer Zuwendung = 152 152 153 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdemwer dieDatenerzeugthat. Gibt es eine FiBu-Buchung,somussdiese als erstesgelöscht (beigebucht stonieren)werden.154 - 159 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen. 160 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde. 155 155 156 156 (% style="width:995px" %) 157 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %) Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz158 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt /zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen(bei gebucht stornieren)dadurchwirddie Zuwendung**automatisch mit **gelöscht.159 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel -Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.163 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 164 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht. 165 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden. 160 160 161 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =167 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 162 162 163 163 (% class="box infomessage" %) 164 164 ((( 165 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.171 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben 166 166 ))) 167 167 168 168 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**. ... ... @@ -176,26 +176,17 @@ 176 176 177 177 (% style="width:989px" %) 178 178 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 179 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** i ndasKassenbuch.185 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu. 180 180 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 181 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 182 -|**3**|(% style="width:912px" %) Der **Spendenbetrag **wird hierals**Einnahmebetrag **eingetragen.187 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass.... 188 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein. 183 183 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]] 184 184 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. 185 185 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. 186 -|**7**|(% style="width:912px" %) Die**Angaben**könnenüberButton **Speichern**gespeichertwerden.192 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier. 187 187 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 188 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 189 -|**10**|(% style="width:912px" %)((( 190 -Erläuterung Verwendung: 194 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 191 191 192 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 193 - 194 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt. 195 - 196 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig. 197 -))) 198 - 199 199 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = 200 200 201 201 (% class="box infomessage" %) ... ... @@ -225,14 +225,18 @@ 225 225 1. **Belegnummer **eingeben 226 226 1. **Einnahmebetrag **eingeben 227 227 1. **Konto Nr.** auswählen 225 +1. **Steuerschlüssel **anklicken 228 228 229 -(% start="7" %) 227 +(% style="list-style-type:circle" %) 228 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 229 + 230 +(% start="8" %) 230 230 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 231 231 232 232 (% style="list-style-type:circle" %) 233 233 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 234 234 235 -(% start=" 8" %)236 +(% start="9" %) 236 236 1. **Zuwender **auswählen 237 237 1. Auf Button **Aufteilen **klicken 238 238 ... ... @@ -239,10 +239,13 @@ 239 239 (% style="list-style-type:circle" %) 240 240 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 241 241 242 -(% start="1 0" %)243 -1. Der Buchungsbetragmuss komplett aufgeteilt werden.243 +(% start="11" %) 244 +1. Teilbetrag eingeben 244 244 1. Auf Button **Übernehmen** klicken 245 245 247 +(% style="list-style-type:circle" %) 248 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 249 + 246 246 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 247 247 248 248 (% class="wikigeneratedid" id="H" %) ... ... @@ -250,25 +250,45 @@ 250 250 251 251 (% style="margin-left:auto; width:636px" %) 252 252 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 253 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der GesamtbetragderBuchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.254 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung. 255 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)De r**Betrag** der Zuwendung.257 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 258 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung. 259 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt. 256 256 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 257 257 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 258 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.259 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.260 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamteZuwendungsaufteilung.262 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung. 263 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**. 264 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung. 261 261 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 262 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 263 263 267 + 268 + 269 + 270 + 271 + 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280 + 281 + 282 + 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 264 264 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 265 265 266 266 (% class="box infomessage" %) 267 267 ((( 268 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) odermanuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.292 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 269 269 ))) 270 270 271 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 295 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 272 272 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 273 273 274 274 ... ... @@ -291,7 +291,11 @@ 291 291 1. **Belegnummer **eingeben 292 292 1. **Einnahmebetrag **eingeben 293 293 1. **Konto Nr.** auswählen 318 +1. **Steuerschlüssel **anklicken 294 294 320 +(% style="list-style-type:circle" %) 321 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 322 + 295 295 (% start="8" %) 296 296 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 297 297 ... ... @@ -299,11 +299,23 @@ 299 299 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 300 300 301 301 (% start="9" %) 302 -1. **Zuwend ungen**auswählen330 +1. **Zuwender **auswählen 303 303 304 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 332 +(% start="10" %) 333 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken 305 305 335 +(% style="list-style-type:circle" %) 336 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 306 306 338 +(% start="11" %) 339 +1. Teilbetrag eingeben 340 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken 341 + 342 +(% style="list-style-type:circle" %) 343 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 344 + 345 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 346 + 307 307 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 308 308 309 309 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -332,8 +332,8 @@ 332 332 333 333 (% class="box infomessage" %) 334 334 ((( 335 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.336 - Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.375 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben 376 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 337 337 ))) 338 338 339 339 == Zur Sachzuwendung gelangen == ... ... @@ -364,7 +364,7 @@ 364 364 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 365 365 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 366 366 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 367 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind e rfasst.407 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden. 368 368 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 369 369 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 370 370 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. ... ... @@ -376,6 +376,7 @@ 376 376 377 377 378 378 419 +?? 379 379 380 380 381 381 ... ... @@ -394,16 +394,4 @@ 394 394 395 395 396 396 397 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) = 398 - 399 - 400 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten. 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 409