Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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am 2024/01/26 10:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -27,7 +27,6 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 -
31 31  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 32  
33 33  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -150,15 +150,15 @@
150 150  
151 151  = Löschen einer Zuwendung =
152 152  
153 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
154 -
152 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
153 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
155 155  
156 156  (% style="width:995px" %)
157 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
158 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
159 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
156 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
157 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
158 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
160 160  
161 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
160 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
162 162  
163 163  (% class="box infomessage" %)
164 164  (((
... ... @@ -176,7 +176,7 @@
176 176  
177 177  (% style="width:989px" %)
178 178  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
179 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
178 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
180 180  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
181 181  |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
182 182  |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
... ... @@ -186,14 +186,14 @@
186 186  |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
187 187  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
188 188  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
189 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
188 +|10|(% style="width:912px" %)(((
190 190  Erläuterung Verwendung:
191 191  
192 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
191 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
193 193  
194 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
193 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
195 195  
196 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
195 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
197 197  )))
198 198  
199 199  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
... ... @@ -259,16 +259,30 @@
259 259  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
260 260  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
261 261  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
262 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
261 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
263 263  
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
264 264  = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
265 265  
266 266  (% class="box infomessage" %)
267 267  (((
268 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
281 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
269 269  )))
270 270  
271 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
284 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
272 272  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
273 273  
274 274  
... ... @@ -291,7 +291,11 @@
291 291  1. **Belegnummer **eingeben
292 292  1. **Einnahmebetrag **eingeben
293 293  1. **Konto Nr.** auswählen
307 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
294 294  
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
311 +
295 295  (% start="8" %)
296 296  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
297 297  
... ... @@ -299,11 +299,23 @@
299 299  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
300 300  
301 301  (% start="9" %)
302 -1. **Zuwendungen **auswählen
319 +1. **Zuwender **auswählen
303 303  
304 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
321 +(% start="10" %)
322 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
305 305  
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
306 306  
327 +(% start="11" %)
328 +1. Teilbetrag eingeben
329 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
330 +
331 +(% style="list-style-type:circle" %)
332 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
333 +
334 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
335 +
307 307  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
308 308  
309 309  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -332,8 +332,8 @@
332 332  
333 333  (% class="box infomessage" %)
334 334  (((
335 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
336 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
364 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
365 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
337 337  )))
338 338  
339 339  == Zur Sachzuwendung gelangen ==
... ... @@ -364,7 +364,7 @@
364 364  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
365 365  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
366 366  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
367 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
396 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
368 368  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
369 369  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
370 370  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
... ... @@ -371,6 +371,7 @@
371 371  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
372 372  |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
373 373  
403 +??
374 374  
375 375  
376 376  
... ... @@ -389,21 +389,4 @@
389 389  
390 390  
391 391  
392 -
393 -
394 -
395 -
396 -
397 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398 -
399 -
400 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401 -
402 -
403 -
404 -
405 -
406 -
407 -
408 -
409 409