Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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am 2024/01/26 10:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -24,13 +24,6 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 34  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
35 35  
36 36  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -153,15 +153,15 @@
153 153  
154 154  = Löschen einer Zuwendung =
155 155  
156 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157 -
149 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
150 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
158 158  
159 159  (% style="width:995px" %)
160 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
153 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
154 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
155 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
163 163  
164 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
157 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
165 165  
166 166  (% class="box infomessage" %)
167 167  (((
... ... @@ -179,7 +179,7 @@
179 179  
180 180  (% style="width:989px" %)
181 181  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
182 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
175 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
183 183  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
184 184  |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185 185  |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
... ... @@ -189,14 +189,14 @@
189 189  |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
190 190  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
191 191  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
185 +|10|(% style="width:912px" %)(((
193 193  Erläuterung Verwendung:
194 194  
195 195  Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196 196  
197 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
190 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
198 198  
199 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
192 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
200 200  )))
201 201  
202 202  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
... ... @@ -264,6 +264,17 @@
264 264  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
265 265  |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
266 266  
260 +
261 +
262 +
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
267 267  = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
268 268  
269 269  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -294,7 +294,11 @@
294 294  1. **Belegnummer **eingeben
295 295  1. **Einnahmebetrag **eingeben
296 296  1. **Konto Nr.** auswählen
301 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
297 297  
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
305 +
298 298  (% start="8" %)
299 299  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
300 300  
... ... @@ -302,11 +302,23 @@
302 302  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
303 303  
304 304  (% start="9" %)
305 -1. **Zuwendungen **auswählen
313 +1. **Zuwender **auswählen
306 306  
307 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
315 +(% start="10" %)
316 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
308 308  
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
309 309  
321 +(% start="11" %)
322 +1. Teilbetrag eingeben
323 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
324 +
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
327 +
328 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
329 +
310 310  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
311 311  
312 312  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -335,8 +335,8 @@
335 335  
336 336  (% class="box infomessage" %)
337 337  (((
338 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
339 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
358 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
359 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
340 340  )))
341 341  
342 342  == Zur Sachzuwendung gelangen ==
... ... @@ -367,7 +367,7 @@
367 367  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
368 368  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
369 369  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
370 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
390 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
371 371  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
372 372  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
373 373  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
... ... @@ -374,6 +374,7 @@
374 374  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
375 375  |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
376 376  
397 +??
377 377  
378 378  
379 379  
... ... @@ -392,20 +392,4 @@
392 392  
393 393  
394 394  
395 -
396 -
397 -
398 -
399 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
400 -
401 -
402 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
403 -
404 -
405 -
406 -
407 -
408 -
409 -
410 -
411 411