Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,11 +5,6 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -(% class="box warningmessage" %) 9 -((( 10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 -))) 12 - 13 13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht = 14 14 15 15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]] ... ... @@ -33,144 +33,77 @@ 33 33 34 34 35 35 31 + 36 36 = Zusatzfelder für Zuwendungen = 37 37 38 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 39 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden. 40 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 34 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 35 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier: 41 41 42 42 43 -= Geldzuwendung erfassen(ohne FiBu) =38 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) = 44 44 45 45 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 46 46 47 47 (% style="list-style-type:circle" %) 48 -* Die Menüpunktedes Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.43 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 49 49 50 50 (% start="2" %) 51 -1. Menüpunkt**Zuwendungen **auswählen46 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 52 52 53 53 (% style="list-style-type:circle" %) 54 54 * Die Zuwendungen werden geöffnet. 55 55 56 56 (% start="3" %) 57 -1. Auf **+** Iconunten rechts klicken52 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 58 58 59 59 (% style="list-style-type:circle" %) 60 60 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 61 61 62 62 (% start="4" %) 63 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 58 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 64 64 65 65 (% style="list-style-type:circle" %) 66 -* Das Disketten IconSpeichern wird verfügbar.61 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 67 67 68 68 (% start="5" %) 69 -1. Auf **Disketten ** Icon**Speichern **klicken64 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 70 70 71 71 (% style="list-style-type:circle" %) 72 72 * Eine neue Zuwendung wird erstellt. 73 73 74 - =Sachspendeerfassen(ohne FiBu)=75 - 76 - 1.In **MeinDesktop**aufdenDoppelpfeil nebendemModul**Zuwendungen**klicken(((77 - (%style="float:right"%)78 - [[Weitere Felderzur EinstellungderSachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]69 +(% class="box infomessage" %) 70 +((( 71 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**. 72 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen. 73 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden. 79 79 ))) 80 80 81 -(% style="list-style-type:circle" %) 82 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 76 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) = 83 83 84 -(% start="2" %) 85 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 86 86 87 -(% style="list-style-type:circle" %) 88 -* Die Zuwendungen werden geöffnet. 89 89 90 -(% start="3" %) 91 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 80 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) = 92 92 93 -(% style="list-style-type:circle" %) 94 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet 95 - 96 -(% start="4" %) 97 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen 98 - 99 -(% style="list-style-type:circle" %) 100 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. 101 - 102 -(% start="5" %) 103 -1. Weitere Eingaben machen 104 - 105 -(% style="list-style-type:circle" %) 106 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 107 - 108 -(% start="6" %) 109 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 110 - 111 -(% style="list-style-type:circle" %) 112 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 113 - 114 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) = 115 - 116 116 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben. 117 117 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen. 118 -Für ein **Bußgeld**kann**keine ZWB**erstellt werden.84 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden. 119 119 120 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 121 121 122 -(% style="list-style-type:circle" %) 123 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 124 124 125 -(% start="2" %) 126 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 127 - 128 -(% style="list-style-type:circle" %) 129 -* Die Zuwendungen werden geöffnet. 130 - 131 -(% start="3" %) 132 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 133 - 134 -(% style="list-style-type:circle" %) 135 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 136 - 137 -(% start="4" %) 138 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen 139 -1. Weitere Eingaben machen 140 - 141 -(% style="list-style-type:circle" %) 142 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 143 - 144 -(% start="5" %) 145 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 146 - 147 -(% style="list-style-type:circle" %) 148 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 149 - 150 150 = Bearbeitung einer Zuwendung = 151 151 152 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zurBearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.90 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. 153 153 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden. 154 154 155 155 156 -= Löscheneiner Zuwendung =94 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu = 157 157 158 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden. 159 - 160 - 161 -(% style="width:995px" %) 162 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 163 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht. 164 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist. 165 - 166 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) = 167 - 168 168 (% class="box infomessage" %) 169 169 ((( 170 - **Voraussetzung**:Modul Finanzbuchhaltunglizenziert.98 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung. 171 171 ))) 172 172 173 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen**und dann demMenüpunkt**Buchen****Kasse**/**Bank**.101 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank". 174 174 175 175 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht. 176 176 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein. ... ... @@ -181,90 +181,41 @@ 181 181 182 182 (% style="width:989px" %) 183 183 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 184 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** i ndasKassenbuch.112 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu. 185 185 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 186 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 187 -|**3**|(% style="width:912px" %) Der **Spendenbetrag **wird hierals**Einnahmebetrag **eingetragen.114 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass.... 115 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein. 188 188 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]] 189 189 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. 190 190 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. 191 -|**7**|(% style="width:912px" %) Die**Angaben**könnenüberButton **Speichern**gespeichertwerden.119 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier. 192 192 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 193 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 194 -|**10**|(% style="width:912px" %)((( 195 -Erläuterung Verwendung: 121 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 196 196 197 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 198 - 199 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt. 200 - 201 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig. 202 -))) 203 - 204 204 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = 205 205 206 206 (% class="box infomessage" %) 207 207 ((( 208 208 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht. 209 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]]. 210 210 ))) 211 211 212 212 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen. 131 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 213 213 214 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen == 215 215 216 -(% start="1" %) 217 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 134 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]] 218 218 219 -(% style="list-style-type:circle" %) 220 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 221 - 222 -(% start="2" %) 223 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 224 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 225 - 226 -(% style="list-style-type:circle" %) 227 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet. 228 - 229 -(% start="4" %) 230 -1. **Belegnummer **eingeben 231 -1. **Einnahmebetrag **eingeben 232 -1. **Konto Nr.** auswählen 233 - 234 -(% start="7" %) 235 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 236 - 237 -(% style="list-style-type:circle" %) 238 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 239 - 240 -(% start="8" %) 241 -1. **Zuwender **auswählen 242 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken 243 - 244 -(% style="list-style-type:circle" %) 245 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 246 - 247 -(% start="10" %) 248 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden. 249 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken 250 - 251 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 252 - 253 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %) 254 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]] 255 - 256 256 (% style="margin-left:auto; width:636px" %) 257 257 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 258 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der GesamtbetragderBuchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.259 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung. 260 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)De r**Betrag** der Zuwendung.138 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 139 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung. 140 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt. 261 261 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 262 262 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 263 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.264 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.265 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamteZuwendungsaufteilung.143 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung. 144 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**. 145 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung. 266 266 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 267 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 268 268 269 269 270 270 ... ... @@ -277,60 +277,20 @@ 277 277 278 278 279 279 159 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen = 280 280 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 290 - 291 291 (% class="box infomessage" %) 292 292 ((( 293 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) odermanuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.163 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 294 294 ))) 295 295 296 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet ,die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht dieZuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.166 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 297 297 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 298 - 168 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 299 299 300 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen == 301 301 302 -(% start="1" %) 303 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 171 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]] 304 304 305 -(% style="list-style-type:circle" %) 306 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 307 - 308 -(% start="2" %) 309 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 310 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 311 - 312 -(% style="list-style-type:circle" %) 313 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 314 - 315 -(% start="4" %) 316 -1. **Belegnummer **eingeben 317 -1. **Einnahmebetrag **eingeben 318 -1. **Konto Nr.** auswählen 319 - 320 -(% start="8" %) 321 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 322 - 323 -(% style="list-style-type:circle" %) 324 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 325 - 326 -(% start="9" %) 327 -1. **Zuwendungen **auswählen 328 - 329 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 330 - 331 - 332 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 333 - 334 334 (% style="width:1056px" %) 335 335 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung 336 336 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung. ... ... @@ -341,91 +341,18 @@ 341 341 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen. 342 342 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen 343 343 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.** 344 -|**9**|(% style="width:946px" %)((( 345 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. 183 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen. 346 346 347 - BerechneteGebühren=Buchungsbetrag-Zuwendungen185 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. 348 348 349 - In den Programmparametern kann ein Gebührenkontohinterlegt werden.Ist keines hinterlegt,dannmuss der Buchungsbetragexakt derSummederausgewähltenZuwendungen entsprechen.187 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. 350 350 351 -((( 352 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. 353 -))) 354 -))) 355 355 356 -= Sachzuwendung in der FiBu = 190 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen = 357 357 358 -(% class="box infomessage" %) 359 -((( 360 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 361 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 362 -))) 192 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung. 363 363 364 - == Zur Sachzuwendunggelangen==194 +[[image:image-20231009163135-1.png]] 365 365 366 -1. Modul **Finanzen **anklicken 367 367 368 -(% style="list-style-type:circle" %) 369 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt. 370 - 371 -(% start="2" %) 372 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen 373 - 374 -(% style="list-style-type:circle" %) 375 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet. 376 - 377 -(% start="3" %) 378 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen 379 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 380 - 381 -(% style="list-style-type:circle" %) 382 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet. 383 - 384 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu == 385 - 386 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]] 387 - 388 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %) 389 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 390 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 391 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 392 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst. 393 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 394 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 395 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. 396 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 397 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) = 420 - 421 - 422 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten. 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 431
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