Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -28,11 +28,6 @@ 28 28 29 29 30 30 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 36 = Zusatzfelder für Zuwendungen = 37 37 38 38 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. ... ... @@ -155,15 +155,15 @@ 155 155 156 156 = Löschen einer Zuwendung = 157 157 158 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdemwer dieDatenerzeugthat. Gibt es eine FiBu-Buchung,somussdiese als erstesgelöscht (beigebucht stonieren)werden.159 - 153 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen. 154 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde. 160 160 161 161 (% style="width:995px" %) 162 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %) Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz163 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt /zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen(bei gebucht stornieren)dadurchwirddie Zuwendung**automatisch mit **gelöscht.164 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel -Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.157 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 158 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht. 159 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden. 165 165 166 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =161 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 167 167 168 168 (% class="box infomessage" %) 169 169 ((( ... ... @@ -181,7 +181,7 @@ 181 181 182 182 (% style="width:989px" %) 183 183 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 184 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** i ndasKassenbuch.179 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu. 185 185 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 186 186 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 187 187 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen. ... ... @@ -191,14 +191,14 @@ 191 191 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden. 192 192 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 193 193 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 194 -| **10**|(% style="width:912px" %)(((189 +|10|(% style="width:912px" %)((( 195 195 Erläuterung Verwendung: 196 196 197 - Orange mit!: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.192 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 198 198 199 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt. 194 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt. 200 200 201 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung istvollständig.196 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig. 202 202 ))) 203 203 204 204 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = ... ... @@ -264,7 +264,6 @@ 264 264 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**. 265 265 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung. 266 266 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 267 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 268 268 269 269 270 270 ... ... @@ -281,19 +281,14 @@ 281 281 282 282 283 283 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 289 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 290 290 291 291 (% class="box infomessage" %) 292 292 ((( 293 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) odermanuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.282 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 294 294 ))) 295 295 296 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 285 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 297 297 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 298 298 299 299 ... ... @@ -316,7 +316,11 @@ 316 316 1. **Belegnummer **eingeben 317 317 1. **Einnahmebetrag **eingeben 318 318 1. **Konto Nr.** auswählen 308 +1. **Steuerschlüssel **anklicken 319 319 310 +(% style="list-style-type:circle" %) 311 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 312 + 320 320 (% start="8" %) 321 321 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 322 322 ... ... @@ -324,11 +324,23 @@ 324 324 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 325 325 326 326 (% start="9" %) 327 -1. **Zuwend ungen**auswählen320 +1. **Zuwender **auswählen 328 328 329 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 322 +(% start="10" %) 323 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken 330 330 325 +(% style="list-style-type:circle" %) 326 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 331 331 328 +(% start="11" %) 329 +1. Teilbetrag eingeben 330 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken 331 + 332 +(% style="list-style-type:circle" %) 333 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 334 + 335 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 336 + 332 332 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 333 333 334 334 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -357,8 +357,8 @@ 357 357 358 358 (% class="box infomessage" %) 359 359 ((( 360 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.361 - Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.365 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben 366 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 362 362 ))) 363 363 364 364 == Zur Sachzuwendung gelangen == ... ... @@ -389,7 +389,7 @@ 389 389 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 390 390 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 391 391 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 392 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind e rfasst.397 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden. 393 393 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 394 394 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 395 395 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. ... ... @@ -396,6 +396,7 @@ 396 396 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 397 397 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. 398 398 404 +?? 399 399 400 400 401 401 ... ... @@ -414,18 +414,4 @@ 414 414 415 415 416 416 417 - 418 - 419 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) = 420 - 421 - 422 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten. 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 431