Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53

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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/23 11:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -36,7 +36,7 @@
36 36  
37 37  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
38 38  Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
39 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
34 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie hier:
40 40  
41 41  
42 42  = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
... ... @@ -44,28 +44,28 @@
44 44  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
48 48  
49 49  (% start="2" %)
50 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
45 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
51 51  
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 53  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
54 54  
55 55  (% start="3" %)
56 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
51 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
57 57  
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
60 60  
61 61  (% start="4" %)
62 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
63 63  
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
60 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
66 66  
67 67  (% start="5" %)
68 -1. Auf **Disketten **Ico**Speichern **klicken
63 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
69 69  
70 70  (% style="list-style-type:circle" %)
71 71  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
... ... @@ -78,98 +78,86 @@
78 78  )))
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
82 82  
83 83  (% start="2" %)
84 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
79 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
85 85  
86 86  (% style="list-style-type:circle" %)
87 87  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
88 88  
89 89  (% start="3" %)
90 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
85 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
91 91  
92 92  (% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
88 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
89 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
94 94  
95 95  (% start="4" %)
96 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
92 +1. Die Eingaben machen
97 97  
98 98  (% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
95 +* Das Disketten Symbol Speichern wird vergbar.
100 100  
101 101  (% start="5" %)
102 -1. Weitere Eingaben machen
98 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
103 103  
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
106 -
107 -(% start="6" %)
108 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
109 -
110 -(% style="list-style-type:circle" %)
111 111  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
112 112  
113 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
102 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
114 114  
115 115  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
116 116  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
117 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
106 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
118 118  
119 119  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
110 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
123 123  
124 124  (% start="2" %)
125 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
113 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
131 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
118 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
132 132  
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
120 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
135 135  
136 136  (% start="4" %)
137 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
138 -1. Weitere Eingaben machen
123 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
125 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
142 142  
143 143  (% start="5" %)
144 -1. Auf **Disketten **Ico**Speichern **klicken
128 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
148 148  
149 149  = Bearbeitung einer Zuwendung =
150 150  
151 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
134 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
152 152  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
153 153  
154 154  
155 155  = Löschen einer Zuwendung =
156 156  
157 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
158 -
140 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
141 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
159 159  
160 160  (% style="width:995px" %)
161 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
162 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
163 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
144 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
145 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
146 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
164 164  
165 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
148 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
166 166  
167 167  (% class="box infomessage" %)
168 168  (((
169 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
152 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
170 170  )))
171 171  
172 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
155 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
173 173  
174 174  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
175 175  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -180,26 +180,17 @@
180 180  
181 181  (% style="width:989px" %)
182 182  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
183 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
166 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
184 184  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
185 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
186 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
168 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
169 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
187 187  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
188 188  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
189 189  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
190 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** nnen über Button **Speichern **gespeichert werden.
173 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
191 191  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
192 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
193 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
194 -Erläuterung Verwendung:
175 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
195 195  
196 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
197 -
198 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
199 -
200 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
201 -)))
202 -
203 203  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
204 204  
205 205  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -229,14 +229,18 @@
229 229  1. **Belegnummer **eingeben
230 230  1. **Einnahmebetrag **eingeben
231 231  1. **Konto Nr.** auswählen
206 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
232 232  
233 -(% start="7" %)
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
210 +
211 +(% start="8" %)
234 234  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
235 235  
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 237  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
238 238  
239 -(% start="8" %)
217 +(% start="9" %)
240 240  1. **Zuwender **auswählen
241 241  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
242 242  
... ... @@ -243,10 +243,13 @@
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 244  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
245 245  
246 -(% start="10" %)
247 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
224 +(% start="11" %)
225 +1. Teilbetrag eingeben
248 248  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
249 249  
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
230 +
250 250  == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
251 251  
252 252  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
... ... @@ -254,16 +254,15 @@
254 254  
255 255  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
256 256  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
257 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
258 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
259 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
238 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
239 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
240 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
260 260  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
261 261  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
262 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
263 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
264 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
243 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
244 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
245 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
265 265  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
266 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
267 267  
268 268  
269 269  
... ... @@ -276,25 +276,18 @@
276 276  
277 277  
278 278  
259 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
279 279  
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
287 -
288 288  (% class="box infomessage" %)
289 289  (((
290 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
263 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
291 291  )))
292 292  
293 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
266 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
294 294  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
295 295  
296 296  
297 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
270 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
298 298  
299 299  (% start="1" %)
300 300  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -313,7 +313,11 @@
313 313  1. **Belegnummer **eingeben
314 314  1. **Einnahmebetrag **eingeben
315 315  1. **Konto Nr.** auswählen
289 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
316 316  
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
293 +
317 317  (% start="8" %)
318 318  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
319 319  
... ... @@ -321,11 +321,23 @@
321 321  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
322 322  
323 323  (% start="9" %)
324 -1. **Zuwendungen **auswählen
301 +1. **Zuwender **auswählen
325 325  
326 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
303 +(% start="10" %)
304 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
327 327  
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
328 328  
309 +(% start="11" %)
310 +1. Teilbetrag eingeben
311 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
312 +
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
315 +
316 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
317 +
329 329  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
330 330  
331 331  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -338,24 +338,16 @@
338 338  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
339 339  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
340 340  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
341 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
342 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
343 -
344 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
345 -
346 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
347 -
348 -(((
330 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
349 349  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
350 350  )))
351 -)))
352 352  
353 353  = Sachzuwendung in der FiBu =
354 354  
355 355  (% class="box infomessage" %)
356 356  (((
357 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
358 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
338 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
339 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
359 359  )))
360 360  
361 361  == Zur Sachzuwendung gelangen ==
... ... @@ -386,7 +386,7 @@
386 386  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
387 387  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
388 388  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
389 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
370 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
390 390  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
391 391  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
392 392  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
... ... @@ -403,6 +403,7 @@
403 403  
404 404  
405 405  
387 +??
406 406  
407 407  
408 408  
... ... @@ -412,10 +412,8 @@
412 412  
413 413  
414 414  
415 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
416 416  
417 417  
418 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
419 419  
420 420  
421 421  
... ... @@ -423,5 +423,4 @@
423 423  
424 424  
425 425  
426 -
427 427