Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
-
... ... @@ -5,11 +5,6 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -(% class="box warningmessage" %) 9 -((( 10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 -))) 12 - 13 13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht = 14 14 15 15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]] ... ... @@ -154,19 +154,19 @@ 154 154 155 155 = Löschen einer Zuwendung = 156 156 157 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdemwer dieDatenerzeugthat. Gibt es eine FiBu-Buchung,somussdiese als erstesgelöscht (beigebucht stonieren)werden.158 - 152 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen. 153 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde. 159 159 160 160 (% style="width:995px" %) 161 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %) Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz162 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt /zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen(bei gebucht stornieren)dadurchwirddie Zuwendung**automatisch mit **gelöscht.163 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel -Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.156 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 157 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht. 158 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden. 164 164 165 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =160 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 166 166 167 167 (% class="box infomessage" %) 168 168 ((( 169 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.164 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben 170 170 ))) 171 171 172 172 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**. ... ... @@ -180,26 +180,17 @@ 180 180 181 181 (% style="width:989px" %) 182 182 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 183 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** i ndasKassenbuch.178 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu. 184 184 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 185 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 186 -|**3**|(% style="width:912px" %) Der **Spendenbetrag **wird hierals**Einnahmebetrag **eingetragen.180 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass.... 181 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein. 187 187 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]] 188 188 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. 189 189 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. 190 -|**7**|(% style="width:912px" %) Die**Angaben**könnenüberButton **Speichern**gespeichertwerden.185 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier. 191 191 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 192 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 193 -|**10**|(% style="width:912px" %)((( 194 -Erläuterung Verwendung: 187 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 195 195 196 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 197 - 198 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt. 199 - 200 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig. 201 -))) 202 - 203 203 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = 204 204 205 205 (% class="box infomessage" %) ... ... @@ -229,14 +229,18 @@ 229 229 1. **Belegnummer **eingeben 230 230 1. **Einnahmebetrag **eingeben 231 231 1. **Konto Nr.** auswählen 218 +1. **Steuerschlüssel **anklicken 232 232 233 -(% start="7" %) 220 +(% style="list-style-type:circle" %) 221 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 222 + 223 +(% start="8" %) 234 234 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 235 235 236 236 (% style="list-style-type:circle" %) 237 237 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 238 238 239 -(% start=" 8" %)229 +(% start="9" %) 240 240 1. **Zuwender **auswählen 241 241 1. Auf Button **Aufteilen **klicken 242 242 ... ... @@ -243,10 +243,13 @@ 243 243 (% style="list-style-type:circle" %) 244 244 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 245 245 246 -(% start="1 0" %)247 -1. Der Buchungsbetragmuss komplett aufgeteilt werden.236 +(% start="11" %) 237 +1. Teilbetrag eingeben 248 248 1. Auf Button **Übernehmen** klicken 249 249 240 +(% style="list-style-type:circle" %) 241 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 242 + 250 250 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 251 251 252 252 (% class="wikigeneratedid" id="H" %) ... ... @@ -254,16 +254,15 @@ 254 254 255 255 (% style="margin-left:auto; width:636px" %) 256 256 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 257 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der GesamtbetragderBuchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.258 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung. 259 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)De r**Betrag** der Zuwendung.250 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 251 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung. 252 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt. 260 260 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 261 261 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 262 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.263 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.264 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamteZuwendungsaufteilung.255 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung. 256 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**. 257 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung. 265 265 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 266 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 267 267 268 268 269 269 ... ... @@ -283,14 +283,19 @@ 283 283 284 284 285 285 278 + 279 + 280 + 281 + 282 + 286 286 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 287 287 288 288 (% class="box infomessage" %) 289 289 ((( 290 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) odermanuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.287 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 291 291 ))) 292 292 293 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 290 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 294 294 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 295 295 296 296 ... ... @@ -313,7 +313,11 @@ 313 313 1. **Belegnummer **eingeben 314 314 1. **Einnahmebetrag **eingeben 315 315 1. **Konto Nr.** auswählen 313 +1. **Steuerschlüssel **anklicken 316 316 315 +(% style="list-style-type:circle" %) 316 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 317 + 317 317 (% start="8" %) 318 318 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 319 319 ... ... @@ -321,11 +321,23 @@ 321 321 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 322 322 323 323 (% start="9" %) 324 -1. **Zuwend ungen**auswählen325 +1. **Zuwender **auswählen 325 325 326 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 327 +(% start="10" %) 328 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken 327 327 330 +(% style="list-style-type:circle" %) 331 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 328 328 333 +(% start="11" %) 334 +1. Teilbetrag eingeben 335 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken 336 + 337 +(% style="list-style-type:circle" %) 338 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 339 + 340 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 341 + 329 329 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 330 330 331 331 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -354,8 +354,8 @@ 354 354 355 355 (% class="box infomessage" %) 356 356 ((( 357 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.358 - Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.370 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben 371 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 359 359 ))) 360 360 361 361 == Zur Sachzuwendung gelangen == ... ... @@ -386,7 +386,7 @@ 386 386 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 387 387 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 388 388 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 389 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind e rfasst.402 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden. 390 390 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 391 391 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 392 392 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. ... ... @@ -400,6 +400,7 @@ 400 400 401 401 402 402 416 +?? 403 403 404 404 405 405 ... ... @@ -412,16 +412,10 @@ 412 412 413 413 414 414 415 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) = 416 416 417 417 418 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten. 419 419 420 420 421 421 422 422 423 - 424 - 425 - 426 - 427 427