Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -31,6 +31,7 @@ 31 31 32 32 33 33 34 + 34 34 = Zusatzfelder für Zuwendungen = 35 35 36 36 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. ... ... @@ -153,15 +153,15 @@ 153 153 154 154 = Löschen einer Zuwendung = 155 155 156 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdemwer dieDatenerzeugthat. Gibt es eine FiBu-Buchung,somussdiese als erstesgelöscht (beigebucht stonieren)werden.157 - 157 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen. 158 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde. 158 158 159 159 (% style="width:995px" %) 160 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %) Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz161 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt /zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen(bei gebucht stornieren)dadurchwirddie Zuwendung**automatisch mit **gelöscht.162 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel -Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.161 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 162 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht. 163 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden. 163 163 164 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =165 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 165 165 166 166 (% class="box infomessage" %) 167 167 ((( ... ... @@ -179,26 +179,17 @@ 179 179 180 180 (% style="width:989px" %) 181 181 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 182 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** i ndasKassenbuch.183 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu. 183 183 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 184 184 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 185 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.186 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen. 186 186 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]] 187 187 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. 188 188 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. 189 189 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden. 190 190 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 191 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 192 -|**10**|(% style="width:912px" %)((( 193 -Erläuterung Verwendung: 192 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 194 194 195 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 196 - 197 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt. 198 - 199 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig. 200 -))) 201 - 202 202 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = 203 203 204 204 (% class="box infomessage" %) ... ... @@ -228,14 +228,18 @@ 228 228 1. **Belegnummer **eingeben 229 229 1. **Einnahmebetrag **eingeben 230 230 1. **Konto Nr.** auswählen 223 +1. **Steuerschlüssel **anklicken 231 231 232 -(% start="7" %) 225 +(% style="list-style-type:circle" %) 226 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 227 + 228 +(% start="8" %) 233 233 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 234 234 235 235 (% style="list-style-type:circle" %) 236 236 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 237 237 238 -(% start=" 8" %)234 +(% start="9" %) 239 239 1. **Zuwender **auswählen 240 240 1. Auf Button **Aufteilen **klicken 241 241 ... ... @@ -242,10 +242,13 @@ 242 242 (% style="list-style-type:circle" %) 243 243 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 244 244 245 -(% start="1 0" %)246 -1. Der Buchungsbetragmuss komplett aufgeteilt werden.241 +(% start="11" %) 242 +1. Teilbetrag eingeben 247 247 1. Auf Button **Übernehmen** klicken 248 248 245 +(% style="list-style-type:circle" %) 246 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 247 + 249 249 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 250 250 251 251 (% class="wikigeneratedid" id="H" %) ... ... @@ -253,16 +253,15 @@ 253 253 254 254 (% style="margin-left:auto; width:636px" %) 255 255 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 256 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der GesamtbetragderBuchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.257 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung. 258 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)De r**Betrag** der Zuwendung.255 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 256 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung. 257 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt. 259 259 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 260 260 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 261 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.262 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.263 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamteZuwendungsaufteilung.260 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung. 261 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**. 262 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung. 264 264 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 265 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 266 266 267 267 268 268 ... ... @@ -281,17 +281,21 @@ 281 281 282 282 283 283 282 + 283 + 284 284 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 285 285 286 286 (% class="box infomessage" %) 287 287 ((( 288 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) odermanuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.288 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 289 289 ))) 290 290 291 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 291 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 292 292 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 293 293 294 294 295 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen == 296 + 295 295 (% start="1" %) 296 296 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 297 297 ... ... @@ -309,7 +309,11 @@ 309 309 1. **Belegnummer **eingeben 310 310 1. **Einnahmebetrag **eingeben 311 311 1. **Konto Nr.** auswählen 314 +1. **Steuerschlüssel **anklicken 312 312 316 +(% style="list-style-type:circle" %) 317 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 318 + 313 313 (% start="8" %) 314 314 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 315 315 ... ... @@ -317,11 +317,23 @@ 317 317 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 318 318 319 319 (% start="9" %) 320 -1. **Zuwend ungen**auswählen326 +1. **Zuwender **auswählen 321 321 322 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 328 +(% start="10" %) 329 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken 323 323 331 +(% style="list-style-type:circle" %) 332 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 324 324 334 +(% start="11" %) 335 +1. Teilbetrag eingeben 336 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken 337 + 338 +(% style="list-style-type:circle" %) 339 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 340 + 341 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 342 + 325 325 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 326 326 327 327 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -350,8 +350,8 @@ 350 350 351 351 (% class="box infomessage" %) 352 352 ((( 353 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.354 - Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.371 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben 372 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 355 355 ))) 356 356 357 357 == Zur Sachzuwendung gelangen == ... ... @@ -382,7 +382,7 @@ 382 382 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 383 383 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 384 384 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 385 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind e rfasst.403 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden. 386 386 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 387 387 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 388 388 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. ... ... @@ -392,6 +392,7 @@ 392 392 393 393 394 394 413 +?? 395 395 396 396 397 397 ... ... @@ -407,16 +407,7 @@ 407 407 408 408 409 409 410 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) = 411 411 412 412 413 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten. 414 414 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 422