Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -153,15 +153,15 @@
153 153  
154 154  = Löschen einer Zuwendung =
155 155  
156 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157 -
156 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
157 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
158 158  
159 159  (% style="width:995px" %)
160 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
160 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
162 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
163 163  
164 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
164 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
165 165  
166 166  (% class="box infomessage" %)
167 167  (((
... ... @@ -179,7 +179,7 @@
179 179  
180 180  (% style="width:989px" %)
181 181  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
182 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
182 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
183 183  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
184 184  |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185 185  |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
... ... @@ -189,14 +189,14 @@
189 189  |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
190 190  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
191 191  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
192 +|10|(% style="width:912px" %)(((
193 193  Erläuterung Verwendung:
194 194  
195 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
195 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196 196  
197 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
197 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
198 198  
199 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
199 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
200 200  )))
201 201  
202 202  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
... ... @@ -228,14 +228,18 @@
228 228  1. **Belegnummer **eingeben
229 229  1. **Einnahmebetrag **eingeben
230 230  1. **Konto Nr.** auswählen
231 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
231 231  
232 -(% start="7" %)
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
235 +
236 +(% start="8" %)
233 233  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
234 234  
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 236  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
237 237  
238 -(% start="8" %)
242 +(% start="9" %)
239 239  1. **Zuwender **auswählen
240 240  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
241 241  
... ... @@ -242,10 +242,13 @@
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 243  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
244 244  
245 -(% start="10" %)
246 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
249 +(% start="11" %)
250 +1. Teilbetrag eingeben
247 247  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
248 248  
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
255 +
249 249  == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
250 250  
251 251  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
... ... @@ -253,16 +253,15 @@
253 253  
254 254  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
255 255  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
256 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
257 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
258 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
263 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
264 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
265 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
259 259  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
260 260  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
261 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
262 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
263 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
268 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
269 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
270 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
264 264  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
265 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
266 266  
267 267  
268 268  
... ... @@ -281,17 +281,20 @@
281 281  
282 282  
283 283  
290 +
284 284  = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
285 285  
286 286  (% class="box infomessage" %)
287 287  (((
288 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
295 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
289 289  )))
290 290  
291 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
298 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
292 292  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
293 293  
294 294  
302 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
303 +
295 295  (% start="1" %)
296 296  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
297 297  
... ... @@ -309,7 +309,11 @@
309 309  1. **Belegnummer **eingeben
310 310  1. **Einnahmebetrag **eingeben
311 311  1. **Konto Nr.** auswählen
321 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
312 312  
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
325 +
313 313  (% start="8" %)
314 314  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
315 315  
... ... @@ -317,11 +317,23 @@
317 317  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
318 318  
319 319  (% start="9" %)
320 -1. **Zuwendungen **auswählen
333 +1. **Zuwender **auswählen
321 321  
322 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
335 +(% start="10" %)
336 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
323 323  
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
324 324  
341 +(% start="11" %)
342 +1. Teilbetrag eingeben
343 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
344 +
345 +(% style="list-style-type:circle" %)
346 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
347 +
348 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
349 +
325 325  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
326 326  
327 327  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -350,8 +350,8 @@
350 350  
351 351  (% class="box infomessage" %)
352 352  (((
353 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
354 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
378 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
379 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
355 355  )))
356 356  
357 357  == Zur Sachzuwendung gelangen ==
... ... @@ -382,7 +382,7 @@
382 382  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
383 383  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
384 384  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
385 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
410 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
386 386  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
387 387  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
388 388  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
... ... @@ -391,6 +391,7 @@
391 391  
392 392  
393 393  
419 +??
394 394  
395 395  
396 396  
... ... @@ -407,16 +407,6 @@
407 407  
408 408  
409 409  
410 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
411 411  
412 412  
413 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
414 -
415 -
416 -
417 -
418 -
419 -
420 -
421 -
422 422