Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53

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am 2024/01/26 10:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -24,13 +24,6 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 34  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
35 35  
36 36  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -153,15 +153,15 @@
153 153  
154 154  = Löschen einer Zuwendung =
155 155  
156 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157 -
149 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
150 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
158 158  
159 159  (% style="width:995px" %)
160 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
153 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
154 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
155 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
163 163  
164 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
157 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
165 165  
166 166  (% class="box infomessage" %)
167 167  (((
... ... @@ -179,7 +179,7 @@
179 179  
180 180  (% style="width:989px" %)
181 181  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
182 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
175 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
183 183  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
184 184  |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185 185  |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
... ... @@ -189,14 +189,14 @@
189 189  |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
190 190  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
191 191  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
185 +|10|(% style="width:912px" %)(((
193 193  Erläuterung Verwendung:
194 194  
195 195  Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196 196  
197 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
190 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
198 198  
199 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
192 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
200 200  )))
201 201  
202 202  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
... ... @@ -275,12 +275,6 @@
275 275  
276 276  
277 277  
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 284  = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
285 285  
286 286  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -292,6 +292,8 @@
292 292  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
293 293  
294 294  
282 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
283 +
295 295  (% start="1" %)
296 296  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
297 297  
... ... @@ -309,7 +309,11 @@
309 309  1. **Belegnummer **eingeben
310 310  1. **Einnahmebetrag **eingeben
311 311  1. **Konto Nr.** auswählen
301 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
312 312  
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
305 +
313 313  (% start="8" %)
314 314  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
315 315  
... ... @@ -317,11 +317,23 @@
317 317  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
318 318  
319 319  (% start="9" %)
320 -1. **Zuwendungen **auswählen
313 +1. **Zuwender **auswählen
321 321  
322 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
315 +(% start="10" %)
316 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
323 323  
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
324 324  
321 +(% start="11" %)
322 +1. Teilbetrag eingeben
323 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
324 +
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
327 +
328 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
329 +
325 325  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
326 326  
327 327  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -350,8 +350,8 @@
350 350  
351 351  (% class="box infomessage" %)
352 352  (((
353 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
354 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
358 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
359 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
355 355  )))
356 356  
357 357  == Zur Sachzuwendung gelangen ==
... ... @@ -382,7 +382,7 @@
382 382  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
383 383  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
384 384  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
385 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
390 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
386 386  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
387 387  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
388 388  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
... ... @@ -389,6 +389,7 @@
389 389  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
390 390  |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
391 391  
397 +??
392 392  
393 393  
394 394  
... ... @@ -407,16 +407,4 @@
407 407  
408 408  
409 409  
410 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
411 -
412 -
413 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
414 -
415 -
416 -
417 -
418 -
419 -
420 -
421 -
422 422