Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53

Von Version 118.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/27 15:24
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 90.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 09:53
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -30,6 +30,7 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 +
33 33  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
34 34  
35 35  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -152,15 +152,15 @@
152 152  
153 153  = Löschen einer Zuwendung =
154 154  
155 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
156 -
156 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
157 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
157 157  
158 158  (% style="width:995px" %)
159 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
160 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
161 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
160 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
162 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
162 162  
163 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
164 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
164 164  
165 165  (% class="box infomessage" %)
166 166  (((
... ... @@ -178,7 +178,7 @@
178 178  
179 179  (% style="width:989px" %)
180 180  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
181 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
182 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
182 182  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
183 183  |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
184 184  |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
... ... @@ -188,14 +188,14 @@
188 188  |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
189 189  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
190 190  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
191 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
192 +|10|(% style="width:912px" %)(((
192 192  Erläuterung Verwendung:
193 193  
194 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
195 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
195 195  
196 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
197 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
197 197  
198 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
199 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
199 199  )))
200 200  
201 201  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
... ... @@ -227,14 +227,18 @@
227 227  1. **Belegnummer **eingeben
228 228  1. **Einnahmebetrag **eingeben
229 229  1. **Konto Nr.** auswählen
231 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
230 230  
231 -(% start="7" %)
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
235 +
236 +(% start="8" %)
232 232  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
233 233  
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 235  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
236 236  
237 -(% start="8" %)
242 +(% start="9" %)
238 238  1. **Zuwender **auswählen
239 239  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
240 240  
... ... @@ -241,10 +241,13 @@
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 242  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
243 243  
244 -(% start="10" %)
245 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
249 +(% start="11" %)
250 +1. Teilbetrag eingeben
246 246  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
247 247  
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
255 +
248 248  == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
249 249  
250 250  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
... ... @@ -252,16 +252,15 @@
252 252  
253 253  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
254 254  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
255 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
256 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
257 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
263 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
264 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
265 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
258 258  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
259 259  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
260 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
261 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
262 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
268 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
269 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
270 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
263 263  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
264 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
265 265  
266 266  
267 267  
... ... @@ -279,17 +279,21 @@
279 279  
280 280  
281 281  
289 +
290 +
282 282  = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
283 283  
284 284  (% class="box infomessage" %)
285 285  (((
286 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
295 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
287 287  )))
288 288  
289 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
298 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
290 290  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
291 291  
292 292  
302 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
303 +
293 293  (% start="1" %)
294 294  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
295 295  
... ... @@ -307,7 +307,11 @@
307 307  1. **Belegnummer **eingeben
308 308  1. **Einnahmebetrag **eingeben
309 309  1. **Konto Nr.** auswählen
321 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
310 310  
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
325 +
311 311  (% start="8" %)
312 312  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
313 313  
... ... @@ -315,11 +315,23 @@
315 315  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
316 316  
317 317  (% start="9" %)
318 -1. **Zuwendungen **auswählen
333 +1. **Zuwender **auswählen
319 319  
320 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
335 +(% start="10" %)
336 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
321 321  
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
322 322  
341 +(% start="11" %)
342 +1. Teilbetrag eingeben
343 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
344 +
345 +(% style="list-style-type:circle" %)
346 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
347 +
348 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
349 +
323 323  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
324 324  
325 325  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -348,10 +348,12 @@
348 348  
349 349  (% class="box infomessage" %)
350 350  (((
351 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
352 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
378 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
379 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
353 353  )))
354 354  
382 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
383 +
355 355  1. Modul **Finanzen **anklicken
356 356  
357 357  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -378,7 +378,7 @@
378 378  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379 379  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380 380  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
410 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
382 382  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383 383  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384 384  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
... ... @@ -387,6 +387,7 @@
387 387  
388 388  
389 389  
419 +??
390 390  
391 391  
392 392  
... ... @@ -402,16 +402,7 @@
402 402  
403 403  
404 404  
405 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
406 406  
407 407  
408 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
409 409  
410 -
411 -
412 -
413 -
414 -
415 -
416 -
417 417