Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -29,6 +29,11 @@
29 29  
30 30  
31 31  
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
32 32  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
33 33  
34 34  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -151,19 +151,19 @@
151 151  
152 152  = Löschen einer Zuwendung =
153 153  
154 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
155 -
159 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
160 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
156 156  
157 157  (% style="width:995px" %)
158 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
160 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
163 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
164 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
165 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
161 161  
162 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
167 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
163 163  
164 164  (% class="box infomessage" %)
165 165  (((
166 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
171 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
167 167  )))
168 168  
169 169  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
... ... @@ -177,26 +177,17 @@
177 177  
178 178  (% style="width:989px" %)
179 179  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
180 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
185 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
181 181  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
182 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
183 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
187 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
188 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
184 184  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
185 185  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
186 186  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
187 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** nnen über Button **Speichern **gespeichert werden.
192 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
188 188  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
189 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
190 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
191 -Erläuterung Verwendung:
194 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
192 192  
193 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
194 -
195 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
196 -
197 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
198 -)))
199 -
200 200  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
201 201  
202 202  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -226,14 +226,18 @@
226 226  1. **Belegnummer **eingeben
227 227  1. **Einnahmebetrag **eingeben
228 228  1. **Konto Nr.** auswählen
225 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
229 229  
230 -(% start="7" %)
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
229 +
230 +(% start="8" %)
231 231  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
232 232  
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 234  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
235 235  
236 -(% start="8" %)
236 +(% start="9" %)
237 237  1. **Zuwender **auswählen
238 238  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
239 239  
... ... @@ -240,10 +240,13 @@
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 241  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
242 242  
243 -(% start="10" %)
244 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
243 +(% start="11" %)
244 +1. Teilbetrag eingeben
245 245  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
246 246  
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
249 +
247 247  == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
248 248  
249 249  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
... ... @@ -251,16 +251,15 @@
251 251  
252 252  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
253 253  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
254 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
255 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
256 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
257 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
258 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
259 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
257 257  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
258 258  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
259 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
260 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
261 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
262 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
263 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
264 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
262 262  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
263 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
264 264  
265 265  
266 266  
... ... @@ -277,17 +277,25 @@
277 277  
278 278  
279 279  
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +
280 280  = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
281 281  
282 282  (% class="box infomessage" %)
283 283  (((
284 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
292 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
285 285  )))
286 286  
287 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
295 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
288 288  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
289 289  
290 290  
299 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
300 +
291 291  (% start="1" %)
292 292  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
293 293  
... ... @@ -305,7 +305,11 @@
305 305  1. **Belegnummer **eingeben
306 306  1. **Einnahmebetrag **eingeben
307 307  1. **Konto Nr.** auswählen
318 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
308 308  
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
322 +
309 309  (% start="8" %)
310 310  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
311 311  
... ... @@ -313,11 +313,23 @@
313 313  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
314 314  
315 315  (% start="9" %)
316 -1. **Zuwendungen **auswählen
330 +1. **Zuwender **auswählen
317 317  
318 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
332 +(% start="10" %)
333 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
319 319  
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
320 320  
338 +(% start="11" %)
339 +1. Teilbetrag eingeben
340 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
341 +
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
344 +
345 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
346 +
321 321  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
322 322  
323 323  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -346,10 +346,12 @@
346 346  
347 347  (% class="box infomessage" %)
348 348  (((
349 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
375 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
376 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351 351  )))
352 352  
379 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
380 +
353 353  1. Modul **Finanzen **anklicken
354 354  
355 355  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -376,7 +376,7 @@
376 376  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377 377  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378 378  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
407 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
380 380  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381 381  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382 382  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
... ... @@ -388,6 +388,7 @@
388 388  
389 389  
390 390  
419 +??
391 391  
392 392  
393 393  
... ... @@ -394,10 +394,8 @@
394 394  
395 395  
396 396  
397 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398 398  
399 399  
400 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401 401  
402 402  
403 403  
... ... @@ -406,4 +406,6 @@
406 406  
407 407  
408 408  
436 +
437 +
409 409