Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -29,6 +29,8 @@ 29 29 30 30 31 31 32 + 33 + 32 32 = Zusatzfelder für Zuwendungen = 33 33 34 34 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. ... ... @@ -151,15 +151,15 @@ 151 151 152 152 = Löschen einer Zuwendung = 153 153 154 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdemwer dieDatenerzeugthat. Gibt es eine FiBu-Buchung,somussdiese als erstesgelöscht (beigebucht stonieren)werden.155 - 156 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen. 157 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde. 156 156 157 157 (% style="width:995px" %) 158 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %) Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz159 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt /zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen(bei gebucht stornieren)dadurchwirddie Zuwendung**automatisch mit **gelöscht.160 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel -Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.160 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 161 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht. 162 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden. 161 161 162 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =164 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 163 163 164 164 (% class="box infomessage" %) 165 165 ((( ... ... @@ -177,7 +177,7 @@ 177 177 178 178 (% style="width:989px" %) 179 179 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 180 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** i ndasKassenbuch.182 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu. 181 181 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 182 182 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 183 183 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen. ... ... @@ -187,14 +187,14 @@ 187 187 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden. 188 188 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 189 189 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 190 -| **10**|(% style="width:912px" %)(((192 +|10|(% style="width:912px" %)((( 191 191 Erläuterung Verwendung: 192 192 193 - Orange mit!: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.195 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 194 194 195 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt. 197 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt. 196 196 197 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung istvollständig.199 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig. 198 198 ))) 199 199 200 200 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = ... ... @@ -226,14 +226,18 @@ 226 226 1. **Belegnummer **eingeben 227 227 1. **Einnahmebetrag **eingeben 228 228 1. **Konto Nr.** auswählen 231 +1. **Steuerschlüssel **anklicken 229 229 230 -(% start="7" %) 233 +(% style="list-style-type:circle" %) 234 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 235 + 236 +(% start="8" %) 231 231 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 232 232 233 233 (% style="list-style-type:circle" %) 234 234 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 235 235 236 -(% start=" 8" %)242 +(% start="9" %) 237 237 1. **Zuwender **auswählen 238 238 1. Auf Button **Aufteilen **klicken 239 239 ... ... @@ -240,10 +240,13 @@ 240 240 (% style="list-style-type:circle" %) 241 241 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 242 242 243 -(% start="1 0" %)244 -1. Der Buchungsbetragmuss komplett aufgeteilt werden.249 +(% start="11" %) 250 +1. Teilbetrag eingeben 245 245 1. Auf Button **Übernehmen** klicken 246 246 253 +(% style="list-style-type:circle" %) 254 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 255 + 247 247 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 248 248 249 249 (% class="wikigeneratedid" id="H" %) ... ... @@ -251,16 +251,15 @@ 251 251 252 252 (% style="margin-left:auto; width:636px" %) 253 253 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 254 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der GesamtbetragderBuchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.255 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung. 256 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)De r**Betrag** der Zuwendung.263 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 264 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung. 265 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt. 257 257 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 258 258 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 259 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.260 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.261 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamteZuwendungsaufteilung.268 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung. 269 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**. 270 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung. 262 262 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 263 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 264 264 265 265 266 266 ... ... @@ -277,17 +277,22 @@ 277 277 278 278 279 279 288 + 289 + 290 + 280 280 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 281 281 282 282 (% class="box infomessage" %) 283 283 ((( 284 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) odermanuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.295 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 285 285 ))) 286 286 287 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 298 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 288 288 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 289 289 290 290 302 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen == 303 + 291 291 (% start="1" %) 292 292 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 293 293 ... ... @@ -305,7 +305,11 @@ 305 305 1. **Belegnummer **eingeben 306 306 1. **Einnahmebetrag **eingeben 307 307 1. **Konto Nr.** auswählen 321 +1. **Steuerschlüssel **anklicken 308 308 323 +(% style="list-style-type:circle" %) 324 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 325 + 309 309 (% start="8" %) 310 310 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 311 311 ... ... @@ -313,11 +313,23 @@ 313 313 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 314 314 315 315 (% start="9" %) 316 -1. **Zuwend ungen**auswählen333 +1. **Zuwender **auswählen 317 317 318 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 335 +(% start="10" %) 336 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken 319 319 338 +(% style="list-style-type:circle" %) 339 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 320 320 341 +(% start="11" %) 342 +1. Teilbetrag eingeben 343 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken 344 + 345 +(% style="list-style-type:circle" %) 346 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 347 + 348 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 349 + 321 321 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 322 322 323 323 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -346,10 +346,12 @@ 346 346 347 347 (% class="box infomessage" %) 348 348 ((( 349 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.350 - Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.378 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben 379 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 351 351 ))) 352 352 382 +== Zur Sachzuwendung gelangen == 383 + 353 353 1. Modul **Finanzen **anklicken 354 354 355 355 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -376,7 +376,7 @@ 376 376 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 377 377 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 378 378 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 379 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind e rfasst.410 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden. 380 380 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 381 381 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 382 382 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. ... ... @@ -385,6 +385,7 @@ 385 385 386 386 387 387 419 +?? 388 388 389 389 390 390 ... ... @@ -394,10 +394,8 @@ 394 394 395 395 396 396 397 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) = 398 398 399 399 400 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten. 401 401 402 402 403 403 ... ... @@ -405,5 +405,4 @@ 405 405 406 406 407 407 408 - 409 409