Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -151,15 +151,15 @@
151 151  
152 152  = Löschen einer Zuwendung =
153 153  
154 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
155 -
154 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
155 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
156 156  
157 157  (% style="width:995px" %)
158 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
160 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
158 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
160 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
161 161  
162 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
162 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
163 163  
164 164  (% class="box infomessage" %)
165 165  (((
... ... @@ -177,7 +177,7 @@
177 177  
178 178  (% style="width:989px" %)
179 179  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
180 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
180 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
181 181  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
182 182  |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
183 183  |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
... ... @@ -187,14 +187,14 @@
187 187  |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
188 188  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
189 189  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
190 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
190 +|10|(% style="width:912px" %)(((
191 191  Erläuterung Verwendung:
192 192  
193 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
193 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
194 194  
195 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
195 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
196 196  
197 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
197 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
198 198  )))
199 199  
200 200  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
... ... @@ -241,9 +241,12 @@
241 241  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
242 242  
243 243  (% start="10" %)
244 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
244 +1. Teilbetrag eingeben
245 245  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
246 246  
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
249 +
247 247  == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
248 248  
249 249  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
... ... @@ -260,7 +260,6 @@
260 260  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
261 261  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
262 262  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
263 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
264 264  
265 265  
266 266  
... ... @@ -277,17 +277,20 @@
277 277  
278 278  
279 279  
282 +
280 280  = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
281 281  
282 282  (% class="box infomessage" %)
283 283  (((
284 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
287 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
285 285  )))
286 286  
287 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
290 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
288 288  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
289 289  
290 290  
294 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
295 +
291 291  (% start="1" %)
292 292  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
293 293  
... ... @@ -305,7 +305,11 @@
305 305  1. **Belegnummer **eingeben
306 306  1. **Einnahmebetrag **eingeben
307 307  1. **Konto Nr.** auswählen
313 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
308 308  
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
317 +
309 309  (% start="8" %)
310 310  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
311 311  
... ... @@ -313,11 +313,23 @@
313 313  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
314 314  
315 315  (% start="9" %)
316 -1. **Zuwendungen **auswählen
325 +1. **Zuwender **auswählen
317 317  
318 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
327 +(% start="10" %)
328 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
319 319  
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
320 320  
333 +(% start="11" %)
334 +1. Teilbetrag eingeben
335 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
336 +
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
339 +
340 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
341 +
321 321  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
322 322  
323 323  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -346,10 +346,12 @@
346 346  
347 347  (% class="box infomessage" %)
348 348  (((
349 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
370 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
371 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351 351  )))
352 352  
374 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
375 +
353 353  1. Modul **Finanzen **anklicken
354 354  
355 355  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -376,7 +376,7 @@
376 376  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377 377  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378 378  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
402 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
380 380  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381 381  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382 382  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
... ... @@ -383,6 +383,7 @@
383 383  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
384 384  |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
385 385  
409 +??
386 386  
387 387  
388 388  
... ... @@ -394,16 +394,11 @@
394 394  
395 395  
396 396  
397 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398 398  
399 399  
400 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401 401  
402 402  
403 403  
404 404  
405 405  
406 -
407 -
408 -
409 409