Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -151,15 +151,15 @@ 151 151 152 152 = Löschen einer Zuwendung = 153 153 154 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdemwer dieDatenerzeugthat. Gibt es eine FiBu-Buchung,somussdiese als erstesgelöscht (beigebucht stonieren)werden.155 - 154 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen. 155 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde. 156 156 157 157 (% style="width:995px" %) 158 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %) Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz159 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt /zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen(bei gebucht stornieren)dadurchwirddie Zuwendung**automatisch mit **gelöscht.160 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel -Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.158 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 159 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht. 160 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden. 161 161 162 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =162 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 163 163 164 164 (% class="box infomessage" %) 165 165 ((( ... ... @@ -177,7 +177,7 @@ 177 177 178 178 (% style="width:989px" %) 179 179 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 180 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** i ndasKassenbuch.180 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu. 181 181 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 182 182 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 183 183 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen. ... ... @@ -187,14 +187,14 @@ 187 187 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden. 188 188 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 189 189 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 190 -| **10**|(% style="width:912px" %)(((190 +|10|(% style="width:912px" %)((( 191 191 Erläuterung Verwendung: 192 192 193 - Orange mit!: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.193 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 194 194 195 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt. 195 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt. 196 196 197 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung istvollständig.197 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig. 198 198 ))) 199 199 200 200 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = ... ... @@ -241,9 +241,12 @@ 241 241 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 242 242 243 243 (% start="10" %) 244 -1. Der Buchungsbetragmuss komplett aufgeteilt werden.244 +1. Teilbetrag eingeben 245 245 1. Auf Button **Übernehmen** klicken 246 246 247 +(% style="list-style-type:circle" %) 248 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 249 + 247 247 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 248 248 249 249 (% class="wikigeneratedid" id="H" %) ... ... @@ -260,7 +260,6 @@ 260 260 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**. 261 261 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung. 262 262 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 263 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 264 264 265 265 266 266 ... ... @@ -277,17 +277,20 @@ 277 277 278 278 279 279 282 + 280 280 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 281 281 282 282 (% class="box infomessage" %) 283 283 ((( 284 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) odermanuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.287 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 285 285 ))) 286 286 287 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 290 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 288 288 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 289 289 290 290 294 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen == 295 + 291 291 (% start="1" %) 292 292 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 293 293 ... ... @@ -305,7 +305,11 @@ 305 305 1. **Belegnummer **eingeben 306 306 1. **Einnahmebetrag **eingeben 307 307 1. **Konto Nr.** auswählen 313 +1. **Steuerschlüssel **anklicken 308 308 315 +(% style="list-style-type:circle" %) 316 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 317 + 309 309 (% start="8" %) 310 310 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 311 311 ... ... @@ -313,11 +313,23 @@ 313 313 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 314 314 315 315 (% start="9" %) 316 -1. **Zuwend ungen**auswählen325 +1. **Zuwender **auswählen 317 317 318 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 327 +(% start="10" %) 328 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken 319 319 330 +(% style="list-style-type:circle" %) 331 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 320 320 333 +(% start="11" %) 334 +1. Teilbetrag eingeben 335 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken 336 + 337 +(% style="list-style-type:circle" %) 338 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 339 + 340 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 341 + 321 321 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 322 322 323 323 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -346,10 +346,12 @@ 346 346 347 347 (% class="box infomessage" %) 348 348 ((( 349 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.350 - Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.370 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben 371 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 351 351 ))) 352 352 374 +== Zur Sachzuwendung gelangen == 375 + 353 353 1. Modul **Finanzen **anklicken 354 354 355 355 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -376,7 +376,7 @@ 376 376 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 377 377 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 378 378 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 379 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind e rfasst.402 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden. 380 380 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 381 381 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 382 382 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. ... ... @@ -383,6 +383,7 @@ 383 383 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 384 384 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. 385 385 409 +?? 386 386 387 387 388 388 ... ... @@ -394,16 +394,11 @@ 394 394 395 395 396 396 397 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) = 398 398 399 399 400 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten. 401 401 402 402 403 403 404 404 405 405 406 - 407 - 408 - 409 409