Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
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- Inhalt
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... ... @@ -19,12 +19,8 @@ 19 19 (% class="wikigeneratedid" %) 20 20 xx 21 21 22 -= Erfassung der Zuwendung = 22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung = 23 23 24 -xx 25 - 26 -xx 27 - 28 28 == Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen == 29 29 30 30 ... ... @@ -68,11 +68,62 @@ 68 68 69 69 == Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu == 70 70 67 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht. 68 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein. 69 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**. 70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]]. 71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen. 72 + 73 +(% class="box infomessage" %) 74 +((( 75 +**Hinweis**: 76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben. 77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler"). 78 +))) 79 + 80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu = 81 + 82 +(% class="box infomessage" %) 83 +((( 84 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT. 85 +))) 86 + 87 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]] 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 + 102 + 103 +|=Nummer|=Beschreibung 104 +|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu. 105 +|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 106 +|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass.... 107 +|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein. 108 +|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]] 109 +|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. 110 +|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. 111 +|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier. 112 +|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 113 +|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 114 + 115 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)** 116 + 117 + 71 71 xx 72 72 73 73 xx 74 74 75 - = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =122 +xx 76 76 77 77 xx 78 78
- FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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- Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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