Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53

Von Version 121.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/29 14:15
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 95.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 10:17
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -26,13 +26,6 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 36  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
37 37  
38 38  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -155,15 +155,15 @@
155 155  
156 156  = Löschen einer Zuwendung =
157 157  
158 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
159 -
151 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
152 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
160 160  
161 161  (% style="width:995px" %)
162 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
164 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
155 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
156 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
157 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
165 165  
166 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
159 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
167 167  
168 168  (% class="box infomessage" %)
169 169  (((
... ... @@ -181,7 +181,7 @@
181 181  
182 182  (% style="width:989px" %)
183 183  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
184 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
177 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
185 185  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
186 186  |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
187 187  |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
... ... @@ -191,14 +191,14 @@
191 191  |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
192 192  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
193 193  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
194 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
187 +|10|(% style="width:912px" %)(((
195 195  Erläuterung Verwendung:
196 196  
197 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
190 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
198 198  
199 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
192 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
200 200  
201 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
194 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
202 202  )))
203 203  
204 204  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
... ... @@ -264,7 +264,7 @@
264 264  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
265 265  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
266 266  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
267 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
260 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
268 268  
269 269  
270 270  
... ... @@ -286,10 +286,12 @@
286 286  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
287 287  )))
288 288  
289 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
282 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
290 290  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
291 291  
292 292  
286 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
287 +
293 293  (% start="1" %)
294 294  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
295 295  
... ... @@ -307,7 +307,11 @@
307 307  1. **Belegnummer **eingeben
308 308  1. **Einnahmebetrag **eingeben
309 309  1. **Konto Nr.** auswählen
305 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
310 310  
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
309 +
311 311  (% start="8" %)
312 312  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
313 313  
... ... @@ -315,11 +315,23 @@
315 315  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
316 316  
317 317  (% start="9" %)
318 -1. **Zuwendungen **auswählen
317 +1. **Zuwender **auswählen
319 319  
320 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
319 +(% start="10" %)
320 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
321 321  
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
322 322  
325 +(% start="11" %)
326 +1. Teilbetrag eingeben
327 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
328 +
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
331 +
332 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
333 +
323 323  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
324 324  
325 325  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -348,10 +348,12 @@
348 348  
349 349  (% class="box infomessage" %)
350 350  (((
351 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
352 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
363 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
353 353  )))
354 354  
366 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
367 +
355 355  1. Modul **Finanzen **anklicken
356 356  
357 357  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -378,7 +378,7 @@
378 378  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379 379  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380 380  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
394 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
382 382  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383 383  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384 384  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
... ... @@ -385,6 +385,7 @@
385 385  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
386 386  |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
387 387  
401 +??
388 388  
389 389  
390 390  
... ... @@ -394,10 +394,8 @@
394 394  
395 395  
396 396  
397 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398 398  
399 399  
400 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401 401  
402 402  
403 403  
... ... @@ -405,5 +405,4 @@
405 405  
406 406  
407 407  
408 -
409 409