Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
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- Inhalt
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... ... @@ -19,8 +19,12 @@ 19 19 (% class="wikigeneratedid" %) 20 20 xx 21 21 22 -= ManuelleErfassung der Zuwendung =22 += Erfassung der Zuwendung = 23 23 24 +xx 25 + 26 +xx 27 + 24 24 == Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen == 25 25 26 26 ... ... @@ -64,63 +64,11 @@ 64 64 65 65 == Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu == 66 66 67 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht. 68 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein. 69 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**. 70 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]]. 71 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen. 72 - 73 -(% class="box infomessage" %) 74 -((( 75 -**Hinweis**: 76 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben. 77 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler"). 78 -))) 79 - 80 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu = 81 - 82 -(% class="box infomessage" %) 83 -((( 84 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT. 85 -))) 86 - 87 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]] 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 -(% style="width:989px" %) 104 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 105 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu. 106 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 107 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass.... 108 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein. 109 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]] 110 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. 111 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. 112 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier. 113 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 114 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 115 - 116 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)** 117 - 118 - 119 119 xx 120 120 121 121 xx 122 122 123 - xx75 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu = 124 124 125 125 xx 126 126
- FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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- Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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