Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
-
... ... @@ -5,6 +5,11 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 12 + 8 8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht = 9 9 10 10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]] ... ... @@ -11,7 +11,7 @@ 11 11 12 12 (% style="width:999px" %) 13 13 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung** 14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch**auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.19 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken. 15 15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt. 16 16 17 17 ... ... @@ -25,122 +25,238 @@ 25 25 26 26 27 27 33 += Zusatzfelder für Zuwendungen = 28 28 29 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen == 35 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 36 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden. 37 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 30 30 39 + 40 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) = 41 + 31 31 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 32 32 33 33 (% style="list-style-type:circle" %) 34 -* Die Unterkategoriendes Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.45 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 35 35 36 36 (% start="2" %) 37 -1. Unterkategorie**Zuwendungen **auswählen48 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 38 38 39 39 (% style="list-style-type:circle" %) 40 40 * Die Zuwendungen werden geöffnet. 41 41 42 42 (% start="3" %) 43 -1. Auf **+** Symbolunten rechts klicken54 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 44 44 45 45 (% style="list-style-type:circle" %) 46 46 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 47 47 48 48 (% start="4" %) 49 -1. DieEingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])60 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 50 50 51 51 (% style="list-style-type:circle" %) 52 -* Das Disketten SymbolSpeichern wird verfügbar.63 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 53 53 54 54 (% start="5" %) 55 -1. Auf **Disketten ** Symbol**Speichern **klicken66 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 56 56 57 57 (% style="list-style-type:circle" %) 58 58 * Eine neue Zuwendung wird erstellt. 59 59 60 -(% class="box infomessage" %) 61 -((( 62 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]]. 71 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) = 63 63 64 - Möchtemandie**Eingabemasken**derZuwendungen**individuellanpassen**, gibteshierfür**Zusatzfelder**.65 - Werdendiese mitaufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, sokann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchteman eine **Auswertung **vornehmen.66 - Zusatzfelderkannman z.B. beiDankschreibenverwenden.73 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken((( 74 +(% style="float:right" %) 75 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]] 67 67 ))) 68 68 78 +(% style="list-style-type:circle" %) 79 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 69 69 70 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu = 81 +(% start="2" %) 82 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 71 71 72 -(% class="box infomessage" %) 73 -((( 74 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT. 75 -))) 84 +(% style="list-style-type:circle" %) 85 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 76 76 77 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]] 87 +(% start="3" %) 88 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 78 78 90 +(% style="list-style-type:circle" %) 91 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet 79 79 93 +(% start="4" %) 94 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen 80 80 96 +(% style="list-style-type:circle" %) 97 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. 81 81 99 +(% start="5" %) 100 +1. Weitere Eingaben machen 82 82 102 +(% style="list-style-type:circle" %) 103 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 83 83 105 +(% start="6" %) 106 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 84 84 108 +(% style="list-style-type:circle" %) 109 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 85 85 111 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) = 86 86 113 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben. 114 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen. 115 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden. 87 87 117 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 88 88 119 +(% style="list-style-type:circle" %) 120 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 89 89 122 +(% start="2" %) 123 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 90 90 125 +(% style="list-style-type:circle" %) 126 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 91 91 128 +(% start="3" %) 129 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 92 92 131 +(% style="list-style-type:circle" %) 132 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 133 + 134 +(% start="4" %) 135 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen 136 +1. Weitere Eingaben machen 137 + 138 +(% style="list-style-type:circle" %) 139 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 140 + 141 +(% start="5" %) 142 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 143 + 144 +(% style="list-style-type:circle" %) 145 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 146 + 147 += Bearbeitung einer Zuwendung = 148 + 149 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. 150 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden. 151 + 152 + 153 += Löschen einer Zuwendung = 154 + 155 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden. 156 + 157 + 158 +(% style="width:995px" %) 159 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 160 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht. 161 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist. 162 + 163 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) = 164 + 165 +(% class="box infomessage" %) 166 +((( 167 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 168 +))) 169 + 170 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**. 171 + 172 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht. 173 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein. 174 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**. 175 + 176 + 177 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]] 178 + 93 93 (% style="width:989px" %) 94 94 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 95 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur ÜbersichtderZuwendungen in der FiBu.181 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch. 96 96 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 97 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....98 -|**3**|(% style="width:912px" %) Erfolgt bei derBuchung eine**Ausgabe**, trägt manhier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt beiderBuchung eine **Einnahme**,trägtman hier einen**Einnahmebetrag**ein.183 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 184 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen. 99 99 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]] 100 100 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. 101 101 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. 102 -|**7**|(% style="width:912px" %)** Optionen**,was manmit demjeweiligen**Buchungsbeleg**machenwill, befindensichhier.188 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden. 103 103 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 104 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 190 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 191 +|**10**|(% style="width:912px" %)((( 192 +Erläuterung Verwendung: 105 105 106 - **(Anmerkung: HierhabeichdasBild nochmal rein,daesdieWechseloptionzwischenKontoBezund Konto Nrzeigt.)**194 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 107 107 196 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt. 108 108 198 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig. 199 +))) 109 109 201 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = 110 110 111 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu = 112 - 113 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht. 114 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein. 115 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**. 116 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]]. 117 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen. 118 - 119 119 (% class="box infomessage" %) 120 120 ((( 121 -**Hinweis**: 122 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben. 123 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler"). 205 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht. 206 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]]. 124 124 ))) 125 125 209 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen. 126 126 127 -= Verteilung einerZuwendung(Anlassspende)=211 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen == 128 128 129 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht. 213 +(% start="1" %) 214 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 130 130 131 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]] 216 +(% style="list-style-type:circle" %) 217 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 132 132 219 +(% start="2" %) 220 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 221 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 222 + 223 +(% style="list-style-type:circle" %) 224 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet. 225 + 226 +(% start="4" %) 227 +1. **Belegnummer **eingeben 228 +1. **Einnahmebetrag **eingeben 229 +1. **Konto Nr.** auswählen 230 + 231 +(% start="7" %) 232 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 233 + 234 +(% style="list-style-type:circle" %) 235 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 236 + 237 +(% start="8" %) 238 +1. **Zuwender **auswählen 239 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken 240 + 241 +(% style="list-style-type:circle" %) 242 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 243 + 244 +(% start="10" %) 245 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden. 246 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken 247 + 248 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 249 + 250 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %) 251 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]] 252 + 133 133 (% style="margin-left:auto; width:636px" %) 134 134 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 135 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligenZuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.136 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung saufteilung.137 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)De n**Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**,den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.255 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 256 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung. 257 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung. 138 138 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 139 139 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 140 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die we itere Verteilung.141 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %) **AlleVerteilungen **im **Überblick**.142 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.260 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung. 261 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**. 262 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung. 143 143 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 264 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 144 144 145 145 146 146 ... ... @@ -158,37 +158,111 @@ 158 158 159 159 160 160 282 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 161 161 284 +(% class="box infomessage" %) 285 +((( 286 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 287 +))) 162 162 289 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 290 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 291 + 163 163 293 +(% start="1" %) 294 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 164 164 296 +(% style="list-style-type:circle" %) 297 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 165 165 299 +(% start="2" %) 300 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 301 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 166 166 303 +(% style="list-style-type:circle" %) 304 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 167 167 306 +(% start="4" %) 307 +1. **Belegnummer **eingeben 308 +1. **Einnahmebetrag **eingeben 309 +1. **Konto Nr.** auswählen 168 168 311 +(% start="8" %) 312 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 169 169 314 +(% style="list-style-type:circle" %) 315 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 170 170 317 +(% start="9" %) 318 +1. **Zuwendungen **auswählen 171 171 320 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 172 172 173 173 323 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 174 174 325 +(% style="width:1056px" %) 326 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung 327 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung. 328 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**. 329 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen. 330 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske. 331 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge. 332 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen. 333 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen 334 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.** 335 +|**9**|(% style="width:946px" %)((( 336 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. 175 175 338 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen 176 176 340 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen. 177 177 178 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen = 342 +((( 343 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. 344 +))) 345 +))) 179 179 180 - Vorraussetzung:Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindungaus der Finanzbuchhaltungauf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durchImport (Online/Excel) erzeugt und anschließend dieFiBu-Buchungvia KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.347 += Sachzuwendung in der FiBu = 181 181 182 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]] 349 +(% class="box infomessage" %) 350 +((( 351 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 352 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 353 +))) 183 183 355 +1. Modul **Finanzen **anklicken 184 184 357 +(% style="list-style-type:circle" %) 358 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt. 185 185 360 +(% start="2" %) 361 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen 186 186 363 +(% style="list-style-type:circle" %) 364 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet. 187 187 366 +(% start="3" %) 367 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen 368 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 188 188 370 +(% style="list-style-type:circle" %) 371 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet. 189 189 373 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu == 190 190 375 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]] 191 191 377 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %) 378 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 379 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 380 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 381 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst. 382 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 383 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 384 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. 385 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 386 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. 192 192 193 193 194 194 ... ... @@ -198,20 +198,25 @@ 198 198 199 199 200 200 201 -(% style="width:1056px" %) 202 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung 203 -|**1**|(% style="width:946px" %) 204 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**. 205 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist. 206 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich. 207 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge. 208 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**??? 209 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**) 210 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?) 211 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen. 212 212 213 -xx 214 214 215 215 216 216 400 + 401 + 402 + 403 + 404 + 405 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) = 406 + 407 + 408 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten. 409 + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 217 217
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