Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,6 +5,11 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 12 + 8 8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht = 9 9 10 10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]] ... ... @@ -15,77 +15,144 @@ 15 15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt. 16 16 17 17 23 += Zusatzfelder für Zuwendungen = 18 18 25 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 26 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden. 27 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 19 19 20 20 30 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) = 21 21 22 - 23 - 24 - 25 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) = 26 - 27 27 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 28 28 29 29 (% style="list-style-type:circle" %) 30 -* Die Unterkategoriendes Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.35 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 31 31 32 32 (% start="2" %) 33 -1. Unterkategorie**Zuwendungen **auswählen38 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 34 34 35 35 (% style="list-style-type:circle" %) 36 36 * Die Zuwendungen werden geöffnet. 37 37 38 38 (% start="3" %) 39 -1. Auf **+** Symbolunten rechts klicken44 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 40 40 41 41 (% style="list-style-type:circle" %) 42 42 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 43 43 44 44 (% start="4" %) 45 -1. DieEingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])50 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 46 46 47 47 (% style="list-style-type:circle" %) 48 -* Das Disketten SymbolSpeichern wird verfügbar.53 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 49 49 50 50 (% start="5" %) 51 -1. Auf **Disketten ** Symbol**Speichern **klicken56 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 52 52 53 53 (% style="list-style-type:circle" %) 54 54 * Eine neue Zuwendung wird erstellt. 55 55 56 - (%class="box infomessage"%)57 - (((58 - Möchtemandie**Eingabemasken**derZuwendungen**individuellanpassen**, gibteshierfür**Zusatzfelder**.59 - Werdendiese mitaufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, sokann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchteman eine **Auswertung **vornehmen.60 - Zusatzfelderkannman z.B. beiDankschreibenverwenden.61 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) = 62 + 63 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken((( 64 +(% style="float:right" %) 65 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]] 61 61 ))) 62 62 63 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) = 68 +(% style="list-style-type:circle" %) 69 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 64 64 71 +(% start="2" %) 72 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 65 65 74 +(% style="list-style-type:circle" %) 75 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 66 66 67 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) = 77 +(% start="3" %) 78 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 68 68 80 +(% style="list-style-type:circle" %) 81 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet 82 + 83 +(% start="4" %) 84 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen 85 + 86 +(% style="list-style-type:circle" %) 87 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. 88 + 89 +(% start="5" %) 90 +1. Weitere Eingaben machen 91 + 92 +(% style="list-style-type:circle" %) 93 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 94 + 95 +(% start="6" %) 96 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 97 + 98 +(% style="list-style-type:circle" %) 99 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 100 + 101 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) = 102 + 69 69 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben. 70 70 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen. 71 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden. 105 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden. 72 72 107 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 73 73 109 +(% style="list-style-type:circle" %) 110 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 74 74 112 +(% start="2" %) 113 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 114 + 115 +(% style="list-style-type:circle" %) 116 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 117 + 118 +(% start="3" %) 119 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 120 + 121 +(% style="list-style-type:circle" %) 122 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 123 + 124 +(% start="4" %) 125 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen 126 +1. Weitere Eingaben machen 127 + 128 +(% style="list-style-type:circle" %) 129 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 130 + 131 +(% start="5" %) 132 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 133 + 134 +(% style="list-style-type:circle" %) 135 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 136 + 75 75 = Bearbeitung einer Zuwendung = 76 76 77 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zurbearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.139 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. 78 78 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden. 79 79 80 80 81 -= Übersichtder Zuwendungenhinsichtlich der FiBu=143 += Löschen einer Zuwendung = 82 82 145 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden. 146 + 147 + 148 +(% style="width:995px" %) 149 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 150 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht. 151 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist. 152 + 153 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 154 + 83 83 (% class="box infomessage" %) 84 84 ((( 85 -Voraussetzung ,ist dasModul Finanzbuchhaltung.157 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 86 86 ))) 87 87 88 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen"und dann derMenüpunkt"Buchen Kasse/Bank".160 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**. 89 89 90 90 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht. 91 91 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein. ... ... @@ -98,39 +98,88 @@ 98 98 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 99 99 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu. 100 100 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 101 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....102 -|**3**|(% style="width:912px" %) Erfolgt bei derBuchung eine**Ausgabe**, trägt manhier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt beiderBuchung eine **Einnahme**,trägtman hier einen**Einnahmebetrag**ein.173 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 174 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen. 103 103 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]] 104 104 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. 105 105 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. 106 -|**7**|(% style="width:912px" %)** Optionen**,was manmit demjeweiligen**Buchungsbeleg**machenwill, befindensichhier.178 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden. 107 107 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 108 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 180 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 181 +|10|(% style="width:912px" %)((( 182 +Erläuterung Verwendung: 109 109 184 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 185 + 186 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt. 187 + 188 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig. 189 +))) 190 + 110 110 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = 111 111 112 112 (% class="box infomessage" %) 113 113 ((( 114 114 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht. 196 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]]. 115 115 ))) 116 116 117 117 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen. 118 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 119 119 201 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen == 120 120 121 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]] 203 +(% start="1" %) 204 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 122 122 206 +(% style="list-style-type:circle" %) 207 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 208 + 209 +(% start="2" %) 210 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 211 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 212 + 213 +(% style="list-style-type:circle" %) 214 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet. 215 + 216 +(% start="4" %) 217 +1. **Belegnummer **eingeben 218 +1. **Einnahmebetrag **eingeben 219 +1. **Konto Nr.** auswählen 220 + 221 +(% start="7" %) 222 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 223 + 224 +(% style="list-style-type:circle" %) 225 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 226 + 227 +(% start="8" %) 228 +1. **Zuwender **auswählen 229 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken 230 + 231 +(% style="list-style-type:circle" %) 232 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 233 + 234 +(% start="10" %) 235 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden. 236 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken 237 + 238 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 239 + 240 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %) 241 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]] 242 + 123 123 (% style="margin-left:auto; width:636px" %) 124 124 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 125 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligenZuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.126 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung saufteilung.127 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)De n**Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**,den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.245 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 246 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung. 247 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung. 128 128 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 129 129 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 130 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die we itere Verteilung.131 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %) **AlleVerteilungen **im **Überblick**.132 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.250 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung. 251 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**. 252 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung. 133 133 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 254 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 134 134 135 135 136 136 ... ... @@ -139,30 +139,64 @@ 139 139 140 140 141 141 263 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 142 142 265 +(% class="box infomessage" %) 266 +((( 267 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 268 +))) 143 143 270 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 271 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 272 + 144 144 274 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen == 145 145 276 +(% start="1" %) 277 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 146 146 279 +(% style="list-style-type:circle" %) 280 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 147 147 282 +(% start="2" %) 283 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 284 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 148 148 286 +(% style="list-style-type:circle" %) 287 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 149 149 289 +(% start="4" %) 290 +1. **Belegnummer **eingeben 291 +1. **Einnahmebetrag **eingeben 292 +1. **Konto Nr.** auswählen 150 150 294 +(% start="8" %) 295 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 151 151 152 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen = 297 +(% style="list-style-type:circle" %) 298 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 153 153 154 -(% class="box infomessage" %) 155 -((( 156 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 157 -))) 300 +(% start="9" %) 301 +1. **Zuwender **auswählen 158 158 159 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 160 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 161 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 303 +(% start="10" %) 304 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken 162 162 306 +(% style="list-style-type:circle" %) 307 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 163 163 164 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]] 309 +(% start="11" %) 310 +1. 311 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken 165 165 313 +(% style="list-style-type:circle" %) 314 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 315 + 316 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 317 + 318 + 319 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 320 + 166 166 (% style="width:1056px" %) 167 167 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung 168 168 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung. ... ... @@ -173,18 +173,78 @@ 173 173 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen. 174 174 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen 175 175 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.** 176 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen. 331 +|**9**|(% style="width:946px" %)((( 332 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. 177 177 178 - Sonderfall: Wennder Buchungsbetraghöherist als die ausgewähltenZuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.334 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen 179 179 180 - DiedifferenzwirdauchhieraufdasGebührenkontogebucht.336 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen. 181 181 338 +((( 339 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. 340 +))) 341 +))) 182 182 183 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen=343 += Sachzuwendung in der FiBu = 184 184 185 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung. 345 +(% class="box infomessage" %) 346 +((( 347 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 348 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 349 +))) 186 186 187 - [[image:image-20231009163135-1.png]]351 +== Zur Sachzuwendung gelangen == 188 188 353 +1. Modul **Finanzen **anklicken 189 189 355 +(% style="list-style-type:circle" %) 356 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt. 357 + 358 +(% start="2" %) 359 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen 360 + 361 +(% style="list-style-type:circle" %) 362 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet. 363 + 364 +(% start="3" %) 365 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen 366 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 367 + 368 +(% style="list-style-type:circle" %) 369 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet. 370 + 371 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu == 372 + 373 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]] 374 + 375 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %) 376 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 377 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 378 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 379 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst. 380 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 381 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 382 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. 383 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 384 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. 385 + 386 +?? 387 + 388 + 389 + 390 + 391 + 392 + 393 + 394 + 395 + 396 + 397 + 398 + 399 + 400 + 401 + 402 + 403 + 404 + 190 190
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