Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -14,20 +14,16 @@ 14 14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken. 15 15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt. 16 16 17 += Zusatzfelder für Zuwendungen = 17 17 19 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 20 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden 18 18 19 19 20 20 24 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier: 21 21 22 22 23 - 24 - 25 -= Zusatzfelder für Zuwendungen = 26 - 27 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 28 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier: 29 - 30 - 31 31 = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) = 32 32 33 33 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken ... ... @@ -59,17 +59,29 @@ 59 59 (% style="list-style-type:circle" %) 60 60 * Eine neue Zuwendung wird erstellt. 61 61 62 -(% class="box infomessage" %) 63 -((( 64 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**. 65 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen. 66 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden. 67 -))) 68 - 69 69 = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) = 70 70 60 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 71 71 62 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 72 72 64 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 65 + 66 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 67 + 68 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 69 + 70 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 71 + 72 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den 73 + 74 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 75 + 76 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 77 + 78 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 79 + 80 + 73 73 = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) = 74 74 75 75 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben. ... ... @@ -84,11 +84,21 @@ 84 84 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden. 85 85 86 86 87 -= Übersichtder Zuwendungenhinsichtlich der FiBu=95 += Löschen einer Zuwendung = 88 88 97 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen. 98 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde. 99 + 100 +(% style="width:995px" %) 101 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 102 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht. 103 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden. 104 + 105 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) = 106 + 89 89 (% class="box infomessage" %) 90 90 ((( 91 -Voraussetzung ,ist dasModul Finanzbuchhaltung.109 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben 92 92 ))) 93 93 94 94 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank". ... ... @@ -118,14 +118,60 @@ 118 118 (% class="box infomessage" %) 119 119 ((( 120 120 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht. 139 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]]. 121 121 ))) 122 122 123 123 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen. 124 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 125 125 144 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen == 126 126 127 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]] 146 +(% start="1" %) 147 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 128 128 149 +(% style="list-style-type:circle" %) 150 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 151 + 152 +(% start="2" %) 153 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 154 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 155 + 156 +(% style="list-style-type:circle" %) 157 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 158 + 159 +(% start="4" %) 160 +1. **Belegnummer **eingeben 161 +1. **Einnahmebetrag **eingeben 162 +1. **Konto Nr.** auswählen 163 +1. **Steuerschlüssel **anklicken 164 + 165 +(% style="list-style-type:circle" %) 166 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 167 + 168 +(% start="8" %) 169 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 170 + 171 +(% style="list-style-type:circle" %) 172 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 173 + 174 +(% start="9" %) 175 +1. **Zuwender **auswählen 176 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken 177 + 178 +(% style="list-style-type:circle" %) 179 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 180 + 181 +(% start="11" %) 182 +1. Teilbetrag eingeben 183 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken 184 + 185 +(% style="list-style-type:circle" %) 186 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 187 + 188 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 189 + 190 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %) 191 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]] 192 + 129 129 (% style="margin-left:auto; width:636px" %) 130 130 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 131 131 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. ... ... @@ -154,6 +154,14 @@ 154 154 155 155 156 156 221 + 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 157 157 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen = 158 158 159 159 (% class="box infomessage" %) ... ... @@ -163,11 +163,55 @@ 163 163 164 164 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 165 165 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 166 - Umzu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:238 + 167 167 240 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen == 168 168 169 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]] 242 +(% start="1" %) 243 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 170 170 245 +(% style="list-style-type:circle" %) 246 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 247 + 248 +(% start="2" %) 249 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 250 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 251 + 252 +(% style="list-style-type:circle" %) 253 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 254 + 255 +(% start="4" %) 256 +1. **Belegnummer **eingeben 257 +1. **Einnahmebetrag **eingeben 258 +1. **Konto Nr.** auswählen 259 +1. **Steuerschlüssel **anklicken 260 + 261 +(% style="list-style-type:circle" %) 262 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 263 + 264 +(% start="8" %) 265 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 266 + 267 +(% style="list-style-type:circle" %) 268 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 269 + 270 +(% start="9" %) 271 +1. **Zuwender **auswählen 272 + 273 +xxxx 274 + 275 +x 276 + 277 +x 278 + 279 +x 280 + 281 +xx 282 + 283 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen == 284 + 285 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 286 + 171 171 (% style="width:1056px" %) 172 172 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung 173 173 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung. ... ... @@ -178,13 +178,10 @@ 178 178 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen. 179 179 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen 180 180 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.** 181 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen. 297 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.((( 298 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. 299 +))) 182 182 183 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. 184 - 185 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. 186 - 187 - 188 188 = Sachzuwendung in der FiBu erfassen = 189 189 190 190 Aufruf erfolgt über die Sachbuchung. ... ... @@ -192,4 +192,62 @@ 192 192 [[image:image-20231009163135-1.png]] 193 193 194 194 308 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail = 309 + 310 + 311 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]] 312 + 313 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %) 314 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 315 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 316 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 317 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden. 318 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 319 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 320 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. 321 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 322 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339 + 340 + 341 + 342 + 343 + 344 + 345 + 346 + 347 +?? 348 + 349 + 350 + 351 + 352 + 353 + 354 + 355 + 356 + 357 + 358 + 359 + 360 + 361 + 362 + 363 + 364 + 365 + 195 195
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