Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,6 +5,11 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 12 + 8 8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht = 9 9 10 10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]] ... ... @@ -24,76 +24,149 @@ 24 24 25 25 26 26 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 27 27 = Zusatzfelder für Zuwendungen = 28 28 29 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 30 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier: 39 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 40 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden. 41 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 31 31 32 32 33 -= Erfassung einerGeldzuwendung (ohne FiBu) =44 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) = 34 34 35 35 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 36 36 37 37 (% style="list-style-type:circle" %) 38 -* Die Unterkategoriendes Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.49 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 39 39 40 40 (% start="2" %) 41 -1. Unterkategorie**Zuwendungen **auswählen52 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 42 42 43 43 (% style="list-style-type:circle" %) 44 44 * Die Zuwendungen werden geöffnet. 45 45 46 46 (% start="3" %) 47 -1. Auf **+** Symbolunten rechts klicken58 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 48 48 49 49 (% style="list-style-type:circle" %) 50 50 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 51 51 52 52 (% start="4" %) 53 -1. DieEingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])64 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 54 54 55 55 (% style="list-style-type:circle" %) 56 -* Das Disketten SymbolSpeichern wird verfügbar.67 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 57 57 58 58 (% start="5" %) 59 -1. Auf **Disketten ** Symbol**Speichern **klicken70 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 60 60 61 61 (% style="list-style-type:circle" %) 62 62 * Eine neue Zuwendung wird erstellt. 63 63 64 - (%class="box infomessage"%)65 - (((66 - Möchtemandie**Eingabemasken**derZuwendungen**individuellanpassen**, gibteshierfür**Zusatzfelder**.67 - Werdendiese mitaufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, sokann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchteman eine **Auswertung **vornehmen.68 - Zusatzfelderkannman z.B. beiDankschreibenverwenden.75 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) = 76 + 77 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken((( 78 +(% style="float:right" %) 79 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]] 69 69 ))) 70 70 71 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) = 82 +(% style="list-style-type:circle" %) 83 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 72 72 85 +(% start="2" %) 86 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 73 73 88 +(% style="list-style-type:circle" %) 89 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 74 74 75 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) = 91 +(% start="3" %) 92 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 76 76 94 +(% style="list-style-type:circle" %) 95 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet 96 + 97 +(% start="4" %) 98 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen 99 + 100 +(% style="list-style-type:circle" %) 101 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. 102 + 103 +(% start="5" %) 104 +1. Weitere Eingaben machen 105 + 106 +(% style="list-style-type:circle" %) 107 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 108 + 109 +(% start="6" %) 110 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 111 + 112 +(% style="list-style-type:circle" %) 113 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 114 + 115 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) = 116 + 77 77 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben. 78 78 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen. 79 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden. 119 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden. 80 80 121 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 81 81 123 +(% style="list-style-type:circle" %) 124 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 82 82 126 +(% start="2" %) 127 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 128 + 129 +(% style="list-style-type:circle" %) 130 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 131 + 132 +(% start="3" %) 133 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 134 + 135 +(% style="list-style-type:circle" %) 136 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 137 + 138 +(% start="4" %) 139 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen 140 +1. Weitere Eingaben machen 141 + 142 +(% style="list-style-type:circle" %) 143 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 144 + 145 +(% start="5" %) 146 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 147 + 148 +(% style="list-style-type:circle" %) 149 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 150 + 83 83 = Bearbeitung einer Zuwendung = 84 84 85 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zurbearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.153 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. 86 86 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden. 87 87 88 88 89 -= Übersichtder Zuwendungenhinsichtlich der FiBu=157 += Löschen einer Zuwendung = 90 90 159 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden. 160 + 161 + 162 +(% style="width:995px" %) 163 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 164 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht. 165 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist. 166 + 167 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) = 168 + 91 91 (% class="box infomessage" %) 92 92 ((( 93 -Voraussetzung ,ist dasModul Finanzbuchhaltung.171 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 94 94 ))) 95 95 96 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen"und dann derMenüpunkt"Buchen Kasse/Bank".174 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**. 97 97 98 98 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht. 99 99 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein. ... ... @@ -104,71 +104,136 @@ 104 104 105 105 (% style="width:989px" %) 106 106 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 107 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur ÜbersichtderZuwendungen in der FiBu.185 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch. 108 108 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 109 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....110 -|**3**|(% style="width:912px" %) Erfolgt bei derBuchung eine**Ausgabe**, trägt manhier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt beiderBuchung eine **Einnahme**,trägtman hier einen**Einnahmebetrag**ein.187 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 188 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen. 111 111 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]] 112 112 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. 113 113 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. 114 -|**7**|(% style="width:912px" %)** Optionen**,was manmit demjeweiligen**Buchungsbeleg**machenwill, befindensichhier.192 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden. 115 115 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 116 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 194 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 195 +|**10**|(% style="width:912px" %)((( 196 +Erläuterung Verwendung: 117 117 198 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 199 + 200 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt. 201 + 202 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig. 203 +))) 204 + 118 118 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = 119 119 120 120 (% class="box infomessage" %) 121 121 ((( 122 122 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht. 210 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]]. 123 123 ))) 124 124 125 125 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen. 126 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 127 127 215 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen == 128 128 129 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]] 217 +(% start="1" %) 218 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 130 130 131 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %) 132 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 133 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 134 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung. 135 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt. 136 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 137 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 138 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung. 139 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**. 140 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung. 141 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 220 +(% style="list-style-type:circle" %) 221 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 142 142 223 +(% start="2" %) 224 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 225 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 143 143 227 +(% style="list-style-type:circle" %) 228 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet. 144 144 230 +(% start="4" %) 231 +1. **Belegnummer **eingeben 232 +1. **Einnahmebetrag **eingeben 233 +1. **Konto Nr.** auswählen 145 145 235 +(% start="7" %) 236 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 146 146 238 +(% style="list-style-type:circle" %) 239 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 147 147 241 +(% start="8" %) 242 +1. **Zuwender **auswählen 243 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken 148 148 245 +(% style="list-style-type:circle" %) 246 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 149 149 248 +(% start="10" %) 249 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden. 250 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken 150 150 252 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 151 151 254 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %) 255 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]] 152 152 257 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %) 258 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 259 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 260 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung. 261 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung. 262 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 263 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 264 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung. 265 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**. 266 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung. 267 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 268 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 153 153 270 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 154 154 155 - 156 - 157 - 158 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen = 159 - 160 160 (% class="box infomessage" %) 161 161 ((( 162 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 274 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 163 163 ))) 164 164 165 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hierermöglicht diezuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.277 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 166 166 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 167 - Umzu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:279 + 168 168 281 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen == 169 169 170 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]] 283 +(% start="1" %) 284 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 171 171 286 +(% style="list-style-type:circle" %) 287 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 288 + 289 +(% start="2" %) 290 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 291 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 292 + 293 +(% style="list-style-type:circle" %) 294 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 295 + 296 +(% start="4" %) 297 +1. **Belegnummer **eingeben 298 +1. **Einnahmebetrag **eingeben 299 +1. **Konto Nr.** auswählen 300 + 301 +(% start="8" %) 302 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 303 + 304 +(% style="list-style-type:circle" %) 305 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 306 + 307 +(% start="9" %) 308 +1. **Zuwendungen **auswählen 309 + 310 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 311 + 312 + 313 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 314 + 172 172 (% style="width:1056px" %) 173 173 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung 174 174 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung. ... ... @@ -179,18 +179,92 @@ 179 179 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen. 180 180 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen 181 181 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.** 182 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen. 325 +|**9**|(% style="width:946px" %)((( 326 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. 183 183 184 - Sonderfall: Wennder Buchungsbetraghöherist als die ausgewähltenZuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.328 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen 185 185 186 - DiedifferenzwirdauchhieraufdasGebührenkontogebucht.330 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen. 187 187 332 +((( 333 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. 334 +))) 335 +))) 188 188 189 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen=337 += Sachzuwendung in der FiBu = 190 190 191 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung. 339 +(% class="box infomessage" %) 340 +((( 341 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 342 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 343 +))) 192 192 193 - [[image:image-20231009163135-1.png]]345 +== Zur Sachzuwendung gelangen == 194 194 347 +1. Modul **Finanzen **anklicken 195 195 349 +(% style="list-style-type:circle" %) 350 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt. 351 + 352 +(% start="2" %) 353 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen 354 + 355 +(% style="list-style-type:circle" %) 356 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet. 357 + 358 +(% start="3" %) 359 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen 360 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 361 + 362 +(% style="list-style-type:circle" %) 363 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet. 364 + 365 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu == 366 + 367 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]] 368 + 369 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %) 370 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 371 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 372 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 373 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst. 374 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 375 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 376 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. 377 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 378 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. 379 + 380 + 381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389 + 390 + 391 + 392 + 393 + 394 + 395 + 396 + 397 + 398 + 399 + 400 + 401 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) = 402 + 403 + 404 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten. 405 + 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 + 196 196
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