Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
-
... ... @@ -5,6 +5,11 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 12 + 8 8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht = 9 9 10 10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]] ... ... @@ -24,80 +24,144 @@ 24 24 25 25 26 26 27 - 28 - 29 - 30 - 31 31 = Zusatzfelder für Zuwendungen = 32 32 33 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 34 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier: 34 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 35 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden. 36 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 35 35 36 36 37 -= Erfassung einerGeldzuwendung (ohne FiBu) =39 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) = 38 38 39 39 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 40 40 41 41 (% style="list-style-type:circle" %) 42 -* Die Unterkategoriendes Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.44 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 43 43 44 44 (% start="2" %) 45 -1. Unterkategorie**Zuwendungen **auswählen47 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 46 46 47 47 (% style="list-style-type:circle" %) 48 48 * Die Zuwendungen werden geöffnet. 49 49 50 50 (% start="3" %) 51 -1. Auf **+** Symbolunten rechts klicken53 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 52 52 53 53 (% style="list-style-type:circle" %) 54 54 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 55 55 56 56 (% start="4" %) 57 -1. DieEingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])59 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 58 58 59 59 (% style="list-style-type:circle" %) 60 -* Das Disketten SymbolSpeichern wird verfügbar.62 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 61 61 62 62 (% start="5" %) 63 -1. Auf **Disketten ** Symbol**Speichern **klicken65 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 64 64 65 65 (% style="list-style-type:circle" %) 66 66 * Eine neue Zuwendung wird erstellt. 67 67 68 - (%class="box infomessage"%)69 - (((70 - Möchtemandie**Eingabemasken**derZuwendungen**individuellanpassen**, gibteshierfür**Zusatzfelder**.71 - Werdendiese mitaufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, sokann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchteman eine **Auswertung **vornehmen.72 - Zusatzfelderkannman z.B. beiDankschreibenverwenden.70 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) = 71 + 72 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken((( 73 +(% style="float:right" %) 74 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]] 73 73 ))) 74 74 75 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) = 77 +(% style="list-style-type:circle" %) 78 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 76 76 80 +(% start="2" %) 81 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 77 77 83 +(% style="list-style-type:circle" %) 84 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 78 78 79 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) = 86 +(% start="3" %) 87 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 80 80 89 +(% style="list-style-type:circle" %) 90 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet 91 + 92 +(% start="4" %) 93 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen 94 + 95 +(% style="list-style-type:circle" %) 96 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. 97 + 98 +(% start="5" %) 99 +1. Weitere Eingaben machen 100 + 101 +(% style="list-style-type:circle" %) 102 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 103 + 104 +(% start="6" %) 105 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 106 + 107 +(% style="list-style-type:circle" %) 108 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 109 + 110 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) = 111 + 81 81 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben. 82 82 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen. 83 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden. 114 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden. 84 84 116 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 85 85 118 +(% style="list-style-type:circle" %) 119 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 86 86 121 +(% start="2" %) 122 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 123 + 124 +(% style="list-style-type:circle" %) 125 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 126 + 127 +(% start="3" %) 128 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 129 + 130 +(% style="list-style-type:circle" %) 131 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 132 + 133 +(% start="4" %) 134 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen 135 +1. Weitere Eingaben machen 136 + 137 +(% style="list-style-type:circle" %) 138 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 139 + 140 +(% start="5" %) 141 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 142 + 143 +(% style="list-style-type:circle" %) 144 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 145 + 87 87 = Bearbeitung einer Zuwendung = 88 88 89 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zurbearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.148 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. 90 90 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden. 91 91 92 92 93 -= Übersichtder Zuwendungenhinsichtlich der FiBu=152 += Löschen einer Zuwendung = 94 94 154 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden. 155 + 156 + 157 +(% style="width:995px" %) 158 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 159 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht. 160 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist. 161 + 162 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) = 163 + 95 95 (% class="box infomessage" %) 96 96 ((( 97 -Voraussetzung ,ist dasModul Finanzbuchhaltung.166 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 98 98 ))) 99 99 100 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen"und dann derMenüpunkt"Buchen Kasse/Bank".169 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**. 101 101 102 102 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht. 103 103 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein. ... ... @@ -108,41 +108,90 @@ 108 108 109 109 (% style="width:989px" %) 110 110 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 111 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur ÜbersichtderZuwendungen in der FiBu.180 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch. 112 112 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 113 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....114 -|**3**|(% style="width:912px" %) Erfolgt bei derBuchung eine**Ausgabe**, trägt manhier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt beiderBuchung eine **Einnahme**,trägtman hier einen**Einnahmebetrag**ein.182 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 183 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen. 115 115 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]] 116 116 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. 117 117 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. 118 -|**7**|(% style="width:912px" %)** Optionen**,was manmit demjeweiligen**Buchungsbeleg**machenwill, befindensichhier.187 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden. 119 119 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 120 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 189 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 190 +|**10**|(% style="width:912px" %)((( 191 +Erläuterung Verwendung: 121 121 193 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 194 + 195 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt. 196 + 197 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig. 198 +))) 199 + 122 122 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = 123 123 124 124 (% class="box infomessage" %) 125 125 ((( 126 126 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht. 205 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]]. 127 127 ))) 128 128 129 129 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen. 130 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 131 131 210 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen == 132 132 133 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]] 212 +(% start="1" %) 213 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 134 134 215 +(% style="list-style-type:circle" %) 216 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 217 + 218 +(% start="2" %) 219 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 220 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 221 + 222 +(% style="list-style-type:circle" %) 223 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet. 224 + 225 +(% start="4" %) 226 +1. **Belegnummer **eingeben 227 +1. **Einnahmebetrag **eingeben 228 +1. **Konto Nr.** auswählen 229 + 230 +(% start="7" %) 231 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 232 + 233 +(% style="list-style-type:circle" %) 234 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 235 + 236 +(% start="8" %) 237 +1. **Zuwender **auswählen 238 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken 239 + 240 +(% style="list-style-type:circle" %) 241 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 242 + 243 +(% start="10" %) 244 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden. 245 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken 246 + 247 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 248 + 249 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %) 250 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]] 251 + 135 135 (% style="margin-left:auto; width:636px" %) 136 136 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 137 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligenZuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.138 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung saufteilung.139 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)De n**Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**,den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.254 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 255 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung. 256 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung. 140 140 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 141 141 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 142 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die we itere Verteilung.143 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %) **AlleVerteilungen **im **Überblick**.144 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.259 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung. 260 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**. 261 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung. 145 145 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 263 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 146 146 147 147 148 148 ... ... @@ -159,21 +159,47 @@ 159 159 160 160 161 161 280 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 162 162 163 - 164 - 165 - 166 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen = 167 - 168 168 (% class="box infomessage" %) 169 169 ((( 170 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 284 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 171 171 ))) 172 172 173 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hierermöglicht diezuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.287 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 174 174 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 175 - Umzu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:289 + 176 176 291 +(% start="1" %) 292 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 293 + 294 +(% style="list-style-type:circle" %) 295 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 296 + 297 +(% start="2" %) 298 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 299 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 300 + 301 +(% style="list-style-type:circle" %) 302 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 303 + 304 +(% start="4" %) 305 +1. **Belegnummer **eingeben 306 +1. **Einnahmebetrag **eingeben 307 +1. **Konto Nr.** auswählen 308 + 309 +(% start="8" %) 310 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 311 + 312 +(% style="list-style-type:circle" %) 313 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 314 + 315 +(% start="9" %) 316 +1. **Zuwendungen **auswählen 317 + 318 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 319 + 320 + 177 177 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 178 178 179 179 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -186,16 +186,80 @@ 186 186 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen. 187 187 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen 188 188 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.** 189 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.((( 333 +|**9**|(% style="width:946px" %)((( 334 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. 190 190 336 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen 337 + 338 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen. 339 + 340 +((( 191 191 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. 192 192 ))) 343 +))) 193 193 194 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen=345 += Sachzuwendung in der FiBu = 195 195 196 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung. 347 +(% class="box infomessage" %) 348 +((( 349 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 350 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 351 +))) 197 197 198 - [[image:image-20231009163135-1.png]]353 +1. Modul **Finanzen **anklicken 199 199 355 +(% style="list-style-type:circle" %) 356 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt. 200 200 358 +(% start="2" %) 359 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen 360 + 361 +(% style="list-style-type:circle" %) 362 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet. 363 + 364 +(% start="3" %) 365 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen 366 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 367 + 368 +(% style="list-style-type:circle" %) 369 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet. 370 + 371 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu == 372 + 373 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]] 374 + 375 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %) 376 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 377 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 378 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 379 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst. 380 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 381 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 382 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. 383 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 384 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. 385 + 386 + 387 + 388 + 389 + 390 + 391 + 392 + 393 + 394 + 395 + 396 + 397 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) = 398 + 399 + 400 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten. 401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 201 201
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