Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
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... ... @@ -5,6 +5,11 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 12 + 8 8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht = 9 9 10 10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]] ... ... @@ -20,78 +20,144 @@ 20 20 21 21 22 22 28 += Zusatzfelder für Zuwendungen = 23 23 30 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 31 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden. 32 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 24 24 25 25 35 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) = 26 26 37 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 27 27 28 -= Zusatzfelder für Zuwendungen = 39 +(% style="list-style-type:circle" %) 40 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 29 29 30 - Fürindividuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterienspäter auszuwerten.31 - Können bspw.im Dankschreibenausgegebenwerden. Sobald Zusatzfelder fürZuwendungenvorhandensind, dannwerden42 +(% start="2" %) 43 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 32 32 45 +(% style="list-style-type:circle" %) 46 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 33 33 48 +(% start="3" %) 49 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 34 34 35 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier: 51 +(% style="list-style-type:circle" %) 52 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 36 36 54 +(% start="4" %) 55 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 37 37 38 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) = 57 +(% style="list-style-type:circle" %) 58 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 39 39 40 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 60 +(% start="5" %) 61 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 41 41 42 42 (% style="list-style-type:circle" %) 43 -* DieUnterkategoriendes ModulsZuwendungenwerdenausgeklappt.64 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 44 44 66 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) = 67 + 68 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken((( 69 +(% style="float:right" %) 70 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]] 71 +))) 72 + 73 +(% style="list-style-type:circle" %) 74 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 75 + 45 45 (% start="2" %) 46 -1. Unterkategorie**Zuwendungen **auswählen77 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 47 47 48 48 (% style="list-style-type:circle" %) 49 49 * Die Zuwendungen werden geöffnet. 50 50 51 51 (% start="3" %) 52 -1. Auf **+** Symbolunten rechts klicken83 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 53 53 54 54 (% style="list-style-type:circle" %) 55 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet .86 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet 56 56 57 57 (% start="4" %) 58 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterungder Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])89 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen 59 59 60 60 (% style="list-style-type:circle" %) 61 -* DasDiskettenSymbol Speichernwirdverfügbar.92 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. 62 62 63 63 (% start="5" %) 64 -1. Auf **Disketten**Symbol **Speichern**klicken95 +1. Weitere Eingaben machen 65 65 66 66 (% style="list-style-type:circle" %) 67 -* Eine neueZuwendungwird erstellt.98 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 68 68 69 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) = 100 +(% start="6" %) 101 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 70 70 103 +(% style="list-style-type:circle" %) 104 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 71 71 106 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) = 72 72 73 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) = 74 - 75 75 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben. 76 76 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen. 77 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden. 110 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden. 78 78 112 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 79 79 114 +(% style="list-style-type:circle" %) 115 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 80 80 117 +(% start="2" %) 118 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 119 + 120 +(% style="list-style-type:circle" %) 121 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 122 + 123 +(% start="3" %) 124 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 125 + 126 +(% style="list-style-type:circle" %) 127 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 128 + 129 +(% start="4" %) 130 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen 131 +1. Weitere Eingaben machen 132 + 133 +(% style="list-style-type:circle" %) 134 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 135 + 136 +(% start="5" %) 137 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 138 + 139 +(% style="list-style-type:circle" %) 140 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 141 + 81 81 = Bearbeitung einer Zuwendung = 82 82 83 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zurbearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.144 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. 84 84 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden. 85 85 86 86 87 -= Übersichtder Zuwendungenhinsichtlich der FiBu=148 += Löschen einer Zuwendung = 88 88 150 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen. 151 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde. 152 + 153 +(% style="width:995px" %) 154 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 155 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht. 156 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden. 157 + 158 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 159 + 89 89 (% class="box infomessage" %) 90 90 ((( 91 -Voraussetzung ,ist dasModul Finanzbuchhaltung.162 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 92 92 ))) 93 93 94 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen"und dann derMenüpunkt"Buchen Kasse/Bank".165 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**. 95 95 96 96 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht. 97 97 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein. ... ... @@ -104,50 +104,88 @@ 104 104 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 105 105 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu. 106 106 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 107 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....108 -|**3**|(% style="width:912px" %) Erfolgt bei derBuchung eine**Ausgabe**, trägt manhier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt beiderBuchung eine **Einnahme**,trägtman hier einen**Einnahmebetrag**ein.178 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 179 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen. 109 109 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]] 110 110 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. 111 111 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. 112 -|**7**|(% style="width:912px" %)** Optionen**,was manmit demjeweiligen**Buchungsbeleg**machenwill, befindensichhier.183 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden. 113 113 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 114 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 185 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 186 +|10|(% style="width:912px" %)((( 187 +Erläuterung Verwendung: 115 115 189 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 190 + 191 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt. 192 + 193 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig. 194 +))) 195 + 116 116 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = 117 117 118 118 (% class="box infomessage" %) 119 119 ((( 120 120 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht. 201 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]]. 121 121 ))) 122 122 123 123 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen. 124 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 125 125 206 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen == 126 126 127 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]] 208 +(% start="1" %) 209 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 128 128 129 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %) 130 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 131 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 132 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung. 133 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt. 134 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 135 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 136 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung. 137 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**. 138 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung. 139 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 211 +(% style="list-style-type:circle" %) 212 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 140 140 214 +(% start="2" %) 215 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 216 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 141 141 218 +(% style="list-style-type:circle" %) 219 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet. 142 142 221 +(% start="4" %) 222 +1. **Belegnummer **eingeben 223 +1. **Einnahmebetrag **eingeben 224 +1. **Konto Nr.** auswählen 143 143 226 +(% start="7" %) 227 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 144 144 229 +(% style="list-style-type:circle" %) 230 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 145 145 232 +(% start="8" %) 233 +1. **Zuwender **auswählen 234 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken 146 146 236 +(% style="list-style-type:circle" %) 237 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 147 147 239 +(% start="10" %) 240 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden. 241 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken 148 148 243 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 149 149 245 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %) 246 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]] 150 150 248 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %) 249 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 250 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 251 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung. 252 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung. 253 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 254 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 255 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung. 256 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**. 257 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung. 258 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 259 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 151 151 152 152 153 153 ... ... @@ -154,103 +154,139 @@ 154 154 155 155 156 156 157 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen = 158 158 159 -(% class="box infomessage" %) 160 -((( 161 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 162 -))) 163 163 164 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 165 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 166 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 167 167 168 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 169 169 170 -(% style="width:1056px" %) 171 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung 172 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung. 173 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**. 174 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen. 175 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske. 176 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge. 177 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen. 178 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen 179 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.** 180 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.((( 181 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. 182 -))) 183 183 184 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen = 185 185 186 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung. 187 187 188 - [[image:image-20231009163135-1.png]]273 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 189 189 275 +(% class="box infomessage" %) 276 +((( 277 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 278 +))) 190 190 191 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail = 280 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 281 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 282 + 192 192 284 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen == 193 193 194 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]] 286 +(% start="1" %) 287 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 195 195 196 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %) 197 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 198 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 199 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 200 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden. 201 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 202 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 203 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. 204 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 205 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. 289 +(% style="list-style-type:circle" %) 290 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 206 206 292 +(% start="2" %) 293 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 294 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 207 207 296 +(% style="list-style-type:circle" %) 297 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 208 208 299 +(% start="4" %) 300 +1. **Belegnummer **eingeben 301 +1. **Einnahmebetrag **eingeben 302 +1. **Konto Nr.** auswählen 303 +1. **Steuerschlüssel **anklicken 209 209 305 +(% style="list-style-type:circle" %) 306 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 210 210 308 +(% start="8" %) 309 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 211 211 311 +(% style="list-style-type:circle" %) 312 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 212 212 314 +(% start="9" %) 315 +1. **Zuwender **auswählen 213 213 317 +(% start="10" %) 318 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken 214 214 320 +(% style="list-style-type:circle" %) 321 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 215 215 323 +(% start="11" %) 324 +1. Teilbetrag eingeben 325 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken 216 216 327 +(% style="list-style-type:circle" %) 328 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 217 217 330 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 218 218 332 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 219 219 334 +(% style="width:1056px" %) 335 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung 336 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung. 337 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**. 338 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen. 339 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske. 340 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge. 341 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen. 342 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen 343 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.** 344 +|**9**|(% style="width:946px" %)((( 345 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. 220 220 347 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen 221 221 349 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen. 222 222 351 +((( 352 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. 353 +))) 354 +))) 223 223 356 += Sachzuwendung in der FiBu = 224 224 358 +(% class="box infomessage" %) 359 +((( 360 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben 361 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 362 +))) 225 225 364 +== Zur Sachzuwendung gelangen == 226 226 366 +1. Modul **Finanzen **anklicken 227 227 368 +(% style="list-style-type:circle" %) 369 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt. 228 228 371 +(% start="2" %) 372 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen 229 229 374 +(% style="list-style-type:circle" %) 375 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet. 230 230 377 +(% start="3" %) 378 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen 379 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 231 231 381 +(% style="list-style-type:circle" %) 382 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet. 232 232 384 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu == 233 233 386 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]] 234 234 388 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %) 389 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 390 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 391 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 392 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden. 393 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 394 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 395 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. 396 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 397 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. 235 235 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 254 ?? 255 255 256 256 ... ... @@ -270,5 +270,4 @@ 270 270 271 271 272 272 273 - 274 274
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