Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,6 +5,11 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 12 + 8 8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht = 9 9 10 10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]] ... ... @@ -24,76 +24,146 @@ 24 24 25 25 26 26 27 -= Zusatzfelder für Zuwendungen = 28 28 29 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 30 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden 31 31 34 += Zusatzfelder für Zuwendungen = 32 32 36 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 37 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden. 38 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 33 33 34 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier: 35 35 41 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) = 36 36 37 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) = 38 - 39 39 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 40 40 41 41 (% style="list-style-type:circle" %) 42 -* Die Unterkategoriendes Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.46 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 43 43 44 44 (% start="2" %) 45 -1. Unterkategorie**Zuwendungen **auswählen49 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 46 46 47 47 (% style="list-style-type:circle" %) 48 48 * Die Zuwendungen werden geöffnet. 49 49 50 50 (% start="3" %) 51 -1. Auf **+** Symbolunten rechts klicken55 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 52 52 53 53 (% style="list-style-type:circle" %) 54 54 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 55 55 56 56 (% start="4" %) 57 -1. DieEingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])61 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 58 58 59 59 (% style="list-style-type:circle" %) 60 -* Das Disketten SymbolSpeichern wird verfügbar.64 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 61 61 62 62 (% start="5" %) 63 -1. Auf **Disketten ** Symbol**Speichern **klicken67 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 64 64 65 65 (% style="list-style-type:circle" %) 66 66 * Eine neue Zuwendung wird erstellt. 67 67 68 -= Erfassung einerSachspende (ohne FiBu) =72 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) = 69 69 74 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken((( 75 +(% style="float:right" %) 76 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]] 77 +))) 70 70 79 +(% style="list-style-type:circle" %) 80 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 71 71 72 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) = 82 +(% start="2" %) 83 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 73 73 85 +(% style="list-style-type:circle" %) 86 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 87 + 88 +(% start="3" %) 89 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 90 + 91 +(% style="list-style-type:circle" %) 92 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet 93 + 94 +(% start="4" %) 95 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen 96 + 97 +(% style="list-style-type:circle" %) 98 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. 99 + 100 +(% start="5" %) 101 +1. Weitere Eingaben machen 102 + 103 +(% style="list-style-type:circle" %) 104 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 105 + 106 +(% start="6" %) 107 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 108 + 109 +(% style="list-style-type:circle" %) 110 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 111 + 112 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) = 113 + 74 74 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben. 75 75 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen. 76 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden. 116 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden. 77 77 118 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 78 78 120 +(% style="list-style-type:circle" %) 121 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 79 79 123 +(% start="2" %) 124 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 125 + 126 +(% style="list-style-type:circle" %) 127 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 128 + 129 +(% start="3" %) 130 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 131 + 132 +(% style="list-style-type:circle" %) 133 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 134 + 135 +(% start="4" %) 136 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen 137 +1. Weitere Eingaben machen 138 + 139 +(% style="list-style-type:circle" %) 140 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 141 + 142 +(% start="5" %) 143 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 144 + 145 +(% style="list-style-type:circle" %) 146 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 147 + 80 80 = Bearbeitung einer Zuwendung = 81 81 82 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zurbearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.150 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. 83 83 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden. 84 84 85 85 86 86 = Löschen einer Zuwendung = 87 87 156 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden. 157 + 88 88 89 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu = 159 +(% style="width:995px" %) 160 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 161 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht. 162 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist. 90 90 164 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) = 165 + 91 91 (% class="box infomessage" %) 92 92 ((( 93 -Voraussetzung ,ist dasModul Finanzbuchhaltung.168 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 94 94 ))) 95 95 96 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen"und dann derMenüpunkt"Buchen Kasse/Bank".171 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**. 97 97 98 98 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht. 99 99 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein. ... ... @@ -104,68 +104,134 @@ 104 104 105 105 (% style="width:989px" %) 106 106 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 107 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur ÜbersichtderZuwendungen in der FiBu.182 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch. 108 108 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 109 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....110 -|**3**|(% style="width:912px" %) Erfolgt bei derBuchung eine**Ausgabe**, trägt manhier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt beiderBuchung eine **Einnahme**,trägtman hier einen**Einnahmebetrag**ein.184 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 185 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen. 111 111 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]] 112 112 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. 113 113 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. 114 -|**7**|(% style="width:912px" %)** Optionen**,was manmit demjeweiligen**Buchungsbeleg**machenwill, befindensichhier.189 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden. 115 115 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 116 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 191 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 192 +|**10**|(% style="width:912px" %)((( 193 +Erläuterung Verwendung: 117 117 195 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 196 + 197 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt. 198 + 199 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig. 200 +))) 201 + 118 118 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = 119 119 120 120 (% class="box infomessage" %) 121 121 ((( 122 122 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht. 207 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]]. 123 123 ))) 124 124 125 125 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen. 126 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 127 127 212 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen == 128 128 129 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]] 214 +(% start="1" %) 215 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 130 130 217 +(% style="list-style-type:circle" %) 218 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 219 + 220 +(% start="2" %) 221 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 222 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 223 + 224 +(% style="list-style-type:circle" %) 225 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet. 226 + 227 +(% start="4" %) 228 +1. **Belegnummer **eingeben 229 +1. **Einnahmebetrag **eingeben 230 +1. **Konto Nr.** auswählen 231 + 232 +(% start="7" %) 233 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 234 + 235 +(% style="list-style-type:circle" %) 236 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 237 + 238 +(% start="8" %) 239 +1. **Zuwender **auswählen 240 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken 241 + 242 +(% style="list-style-type:circle" %) 243 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 244 + 245 +(% start="10" %) 246 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden. 247 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken 248 + 249 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 250 + 251 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %) 252 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]] 253 + 131 131 (% style="margin-left:auto; width:636px" %) 132 132 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 133 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligenZuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.134 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung saufteilung.135 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)De n**Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**,den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.256 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 257 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung. 258 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung. 136 136 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 137 137 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 138 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die we itere Verteilung.139 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %) **AlleVerteilungen **im **Überblick**.140 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.261 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung. 262 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**. 263 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung. 141 141 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 265 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 142 142 267 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 143 143 269 +(% class="box infomessage" %) 270 +((( 271 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 272 +))) 144 144 274 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 275 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 276 + 145 145 278 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen == 146 146 280 +(% start="1" %) 281 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 147 147 283 +(% style="list-style-type:circle" %) 284 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 148 148 286 +(% start="2" %) 287 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 288 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 149 149 290 +(% style="list-style-type:circle" %) 291 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 150 150 293 +(% start="4" %) 294 +1. **Belegnummer **eingeben 295 +1. **Einnahmebetrag **eingeben 296 +1. **Konto Nr.** auswählen 151 151 298 +(% start="8" %) 299 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 152 152 301 +(% style="list-style-type:circle" %) 302 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 153 153 304 +(% start="9" %) 305 +1. **Zuwendungen **auswählen 154 154 307 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 155 155 156 156 157 - 158 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen = 159 - 160 -(% class="box infomessage" %) 161 -((( 162 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 163 -))) 164 - 165 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 166 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 167 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 168 - 169 169 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 170 170 171 171 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -178,20 +178,48 @@ 178 178 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen. 179 179 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen 180 180 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.** 181 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.((( 322 +|**9**|(% style="width:946px" %)((( 323 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. 324 + 325 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen 326 + 327 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen. 328 + 329 +((( 182 182 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. 183 183 ))) 332 +))) 184 184 185 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen=334 += Sachzuwendung in der FiBu = 186 186 187 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung. 336 +(% class="box infomessage" %) 337 +((( 338 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 339 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 340 +))) 188 188 189 - [[image:image-20231009163135-1.png]]342 +== Zur Sachzuwendung gelangen == 190 190 344 +1. Modul **Finanzen **anklicken 191 191 192 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail = 346 +(% style="list-style-type:circle" %) 347 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt. 193 193 349 +(% start="2" %) 350 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen 194 194 352 +(% style="list-style-type:circle" %) 353 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet. 354 + 355 +(% start="3" %) 356 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen 357 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 358 + 359 +(% style="list-style-type:circle" %) 360 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet. 361 + 362 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu == 363 + 195 195 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]] 196 196 197 197 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %) ... ... @@ -198,12 +198,12 @@ 198 198 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 199 199 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 200 200 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 201 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessenwirdhierder Betraggemeint,den die **Sachen wert **sind,diegebucht werden.370 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst. 202 202 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 203 203 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 204 204 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. 205 205 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 206 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. 375 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. 207 207 208 208 209 209 ... ... @@ -227,8 +227,10 @@ 227 227 228 228 229 229 399 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) = 230 230 231 231 402 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten. 232 232 233 233 234 234 ... ... @@ -237,38 +237,4 @@ 237 237 238 238 239 239 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 -?? 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 274
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