Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -23,16 +23,17 @@ 23 23 24 24 25 25 26 -= Zusatzfelder für Zuwendungen = 27 27 28 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 29 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden 30 30 31 31 32 32 33 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier: 34 34 31 += Zusatzfelder für Zuwendungen = 35 35 33 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 34 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier: 35 + 36 + 36 36 = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) = 37 37 38 38 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken ... ... @@ -64,6 +64,13 @@ 64 64 (% style="list-style-type:circle" %) 65 65 * Eine neue Zuwendung wird erstellt. 66 66 68 +(% class="box infomessage" %) 69 +((( 70 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**. 71 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen. 72 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden. 73 +))) 74 + 67 67 = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) = 68 68 69 69 ... ... @@ -82,9 +82,6 @@ 82 82 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden. 83 83 84 84 85 -= Löschen einer Zuwendung = 86 - 87 - 88 88 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu = 89 89 90 90 (% class="box infomessage" %) ... ... @@ -114,100 +114,6 @@ 114 114 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 115 115 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 116 116 117 -(% class="wikigeneratedid" %) 118 -= Programmparameter Neuanlage vs. = 119 - 120 -(% class="wikigeneratedid" %) 121 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen = 122 - 123 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben 124 - 125 -Verzeichnis doppelklicken 126 - 127 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet. 128 - 129 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen 130 - 131 -Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen 132 - 133 -Auf Diskettensymbol Speichern klicken 134 - 135 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken 136 - 137 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 138 - 139 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 140 - 141 -Auswahl mit OK-Button bestätigen 142 - 143 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 144 - 145 -Belegnummer eingeben 146 - 147 -Einnahmebetrag eingeben 148 - 149 -Konto Nr. auswählen 150 - 151 -Steuerschlüssel anklicken 152 - 153 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 154 - 155 -Auf Button Beleg speichern klicken 156 - 157 -Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt. 158 - 159 - 160 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen = 161 - 162 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben 163 - 164 -Verzeichnis doppelklicken 165 - 166 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet. 167 - 168 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen 169 - 170 -Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen 171 - 172 -Auf Disketten Symbol Speichern klicken 173 - 174 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken 175 - 176 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 177 - 178 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 179 - 180 -Auswahl mit OK-Button bestätigen 181 - 182 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 183 - 184 -Belegnummer eingeben 185 - 186 -Einnahmebetrag eingeben 187 - 188 -Konto Nr. auswählen 189 - 190 -Steuerschlüssel anklicken 191 - 192 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 193 - 194 -Auf Button Beleg speichern klicken 195 - 196 -Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 197 - 198 -Zuwender auswählen 199 - 200 -Auf Button aufteilen klicken 201 - 202 -Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet. 203 - 204 -Teilbetrag eingeben 205 - 206 -Auf Übernehmen-Button klicken 207 - 208 -Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 209 - 210 - 211 211 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = 212 212 213 213 (% class="box infomessage" %) ... ... @@ -252,10 +252,6 @@ 252 252 253 253 254 254 255 - 256 - 257 - 258 - 259 259 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen = 260 260 261 261 (% class="box infomessage" %) ... ... @@ -280,6 +280,7 @@ 280 280 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen 281 281 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.** 282 282 |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.((( 190 + 283 283 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. 284 284 ))) 285 285 ... ... @@ -290,85 +290,4 @@ 290 290 [[image:image-20231009163135-1.png]] 291 291 292 292 293 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail = 294 - 295 - 296 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]] 297 - 298 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %) 299 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 300 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 301 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 302 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden. 303 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 304 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 305 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. 306 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 307 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 -?? 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 374
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