Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
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... ... @@ -57,8 +57,39 @@ 57 57 58 58 = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) = 59 59 60 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken((( 61 +(% style="float:right" %) 62 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]] 63 +))) 60 60 65 +(% style="list-style-type:circle" %) 66 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 61 61 68 +(% start="2" %) 69 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 70 + 71 +(% style="list-style-type:circle" %) 72 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 73 + 74 +(% start="3" %) 75 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 76 + 77 +(% style="list-style-type:circle" %) 78 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden. 79 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. 80 + 81 +(% start="4" %) 82 +1. Die Eingaben machen 83 + 84 +(% style="list-style-type:circle" %) 85 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 86 + 87 +(% start="5" %) 88 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 89 + 90 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 91 + 92 + 62 62 = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) = 63 63 64 64 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben. ... ... @@ -65,8 +65,30 @@ 65 65 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen. 66 66 Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden. 67 67 99 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 68 68 101 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 69 69 103 +(% start="2" %) 104 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 105 + 106 +* Die Zuwendungen werden geöffnet. 107 + 108 +(% start="3" %) 109 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 110 + 111 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden. 112 + 113 +(% start="4" %) 114 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den 115 + 116 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 117 + 118 +(% start="5" %) 119 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 120 + 121 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 122 + 70 70 = Bearbeitung einer Zuwendung = 71 71 72 72 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. ... ... @@ -83,11 +83,11 @@ 83 83 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht. 84 84 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden. 85 85 86 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlichder FiBu139 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 87 87 88 88 (% class="box infomessage" %) 89 89 ((( 90 -Voraussetzung ,ist dasModul Finanzbuchhaltung.143 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben 91 91 ))) 92 92 93 93 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank". ... ... @@ -112,22 +112,17 @@ 112 112 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 113 113 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 114 114 115 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen = 116 - 117 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen. 118 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]]. 119 - 120 - 121 121 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = 122 122 123 123 (% class="box infomessage" %) 124 124 ((( 125 125 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht. 173 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]]. 126 126 ))) 127 127 128 128 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen. 129 129 130 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen :==178 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen == 131 131 132 132 (% start="1" %) 133 133 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken ... ... @@ -140,7 +140,7 @@ 140 140 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 141 141 142 142 (% style="list-style-type:circle" %) 143 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.191 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet. 144 144 145 145 (% start="4" %) 146 146 1. **Belegnummer **eingeben ... ... @@ -173,7 +173,8 @@ 173 173 174 174 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 175 175 176 -== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]] == 224 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %) 225 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]] 177 177 178 178 (% style="margin-left:auto; width:636px" %) 179 179 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung ... ... @@ -201,6 +201,8 @@ 201 201 202 202 203 203 253 + 254 + 204 204 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen = 205 205 206 206 (% class="box infomessage" %) ... ... @@ -210,8 +210,53 @@ 210 210 211 211 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 212 212 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 213 - Umzu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:264 + 214 214 266 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen == 267 + 268 +(% start="1" %) 269 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 270 + 271 +(% style="list-style-type:circle" %) 272 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 273 + 274 +(% start="2" %) 275 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 276 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 277 + 278 +(% style="list-style-type:circle" %) 279 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 280 + 281 +(% start="4" %) 282 +1. **Belegnummer **eingeben 283 +1. **Einnahmebetrag **eingeben 284 +1. **Konto Nr.** auswählen 285 +1. **Steuerschlüssel **anklicken 286 + 287 +(% style="list-style-type:circle" %) 288 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 289 + 290 +(% start="8" %) 291 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 292 + 293 +(% style="list-style-type:circle" %) 294 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 295 + 296 +(% start="9" %) 297 +1. **Zuwender **auswählen 298 + 299 +xxxx 300 + 301 +x 302 + 303 +x 304 + 305 +x 306 + 307 +xx 308 + 309 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen == 310 + 215 215 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 216 216 217 217 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -230,14 +230,10 @@ 230 230 231 231 = Sachzuwendung in der FiBu erfassen = 232 232 233 - AufruferfolgtüberdieSachbuchung.329 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben 234 234 235 - [[image:image-20231009163135-1.png]]331 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 236 236 237 - 238 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail = 239 - 240 - 241 241 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]] 242 242 243 243 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %) ... ... @@ -249,7 +249,7 @@ 249 249 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 250 250 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. 251 251 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 252 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. 344 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. 253 253 254 254 255 255 ... ... @@ -266,27 +266,6 @@ 266 266 267 267 268 268 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 290 ?? 291 291 292 292 ... ... @@ -306,5 +306,4 @@ 306 306 307 307 308 308 309 - 310 310
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