Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -14,6 +14,19 @@ 14 14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken. 15 15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt. 16 16 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 17 17 = Zusatzfelder für Zuwendungen = 18 18 19 19 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. ... ... @@ -21,7 +21,7 @@ 21 21 22 22 23 23 24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier: 37 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier: 25 25 26 26 27 27 = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) = ... ... @@ -57,33 +57,8 @@ 57 57 58 58 = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) = 59 59 60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 61 61 62 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 63 63 64 -(% start="2" %) 65 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 66 - 67 -* Die Zuwendungen werden geöffnet. 68 - 69 -(% start="3" %) 70 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 71 - 72 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden. 73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb. 74 - 75 -(% start="4" %) 76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den 77 - 78 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 79 - 80 -(% start="5" %) 81 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 82 - 83 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 84 - 85 -[[image:image-20231019162620-1.png]] 86 - 87 87 = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) = 88 88 89 89 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben. ... ... @@ -90,31 +90,8 @@ 90 90 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen. 91 91 Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden. 92 92 93 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 94 94 95 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 96 96 97 -(% start="2" %) 98 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 99 - 100 -* Die Zuwendungen werden geöffnet. 101 - 102 -(% start="3" %) 103 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 104 - 105 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden. 106 - 107 -(% start="4" %) 108 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den 109 - 110 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 111 - 112 -(% start="5" %) 113 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 114 - 115 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 116 - 117 - 118 118 = Bearbeitung einer Zuwendung = 119 119 120 120 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. ... ... @@ -121,21 +121,11 @@ 121 121 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden. 122 122 123 123 124 -= Löscheneiner Zuwendung =89 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu = 125 125 126 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen. 127 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde. 128 - 129 -(% style="width:995px" %) 130 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 131 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht. 132 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden. 133 - 134 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) = 135 - 136 136 (% class="box infomessage" %) 137 137 ((( 138 - **Voraussetzung**:Modul Finanzbuchhaltungerworben93 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung. 139 139 ))) 140 140 141 141 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank". ... ... @@ -165,60 +165,14 @@ 165 165 (% class="box infomessage" %) 166 166 ((( 167 167 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht. 168 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]]. 169 169 ))) 170 170 171 171 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen. 126 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 172 172 173 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen == 174 174 175 -(% start="1" %) 176 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 129 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]] 177 177 178 -(% style="list-style-type:circle" %) 179 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 180 - 181 -(% start="2" %) 182 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 183 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 184 - 185 -(% style="list-style-type:circle" %) 186 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 187 - 188 -(% start="4" %) 189 -1. **Belegnummer **eingeben 190 -1. **Einnahmebetrag **eingeben 191 -1. **Konto Nr.** auswählen 192 -1. **Steuerschlüssel **anklicken 193 - 194 -(% style="list-style-type:circle" %) 195 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 196 - 197 -(% start="8" %) 198 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 199 - 200 -(% style="list-style-type:circle" %) 201 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 202 - 203 -(% start="9" %) 204 -1. **Zuwender **auswählen 205 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken 206 - 207 -(% style="list-style-type:circle" %) 208 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 209 - 210 -(% start="11" %) 211 -1. Teilbetrag eingeben 212 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken 213 - 214 -(% style="list-style-type:circle" %) 215 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 216 - 217 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 218 - 219 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %) 220 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]] 221 - 222 222 (% style="margin-left:auto; width:636px" %) 223 223 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 224 224 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. ... ... @@ -249,9 +249,6 @@ 249 249 250 250 251 251 252 - 253 - 254 - 255 255 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen = 256 256 257 257 (% class="box infomessage" %) ... ... @@ -261,53 +261,8 @@ 261 261 262 262 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 263 263 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 264 - 170 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 265 265 266 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen == 267 - 268 -(% start="1" %) 269 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 270 - 271 -(% style="list-style-type:circle" %) 272 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 273 - 274 -(% start="2" %) 275 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 276 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 277 - 278 -(% style="list-style-type:circle" %) 279 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 280 - 281 -(% start="4" %) 282 -1. **Belegnummer **eingeben 283 -1. **Einnahmebetrag **eingeben 284 -1. **Konto Nr.** auswählen 285 -1. **Steuerschlüssel **anklicken 286 - 287 -(% style="list-style-type:circle" %) 288 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 289 - 290 -(% start="8" %) 291 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 292 - 293 -(% style="list-style-type:circle" %) 294 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 295 - 296 -(% start="9" %) 297 -1. **Zuwender **auswählen 298 - 299 -xxxx 300 - 301 -x 302 - 303 -x 304 - 305 -x 306 - 307 -xx 308 - 309 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen == 310 - 311 311 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 312 312 313 313 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -331,59 +331,4 @@ 331 331 [[image:image-20231009163135-1.png]] 332 332 333 333 334 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail = 335 - 336 - 337 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]] 338 - 339 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %) 340 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 341 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 342 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 343 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden. 344 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 345 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 346 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. 347 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 348 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 -?? 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 389
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