Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -57,39 +57,8 @@
57 57  
58 58  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61 -(% style="float:right" %)
62 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
63 -)))
64 64  
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
67 67  
68 -(% start="2" %)
69 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
70 -
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
73 -
74 -(% start="3" %)
75 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
76 -
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
80 -
81 -(% start="4" %)
82 -1. Die Eingaben machen
83 -
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
86 -
87 -(% start="5" %)
88 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89 -
90 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
91 -
92 -
93 93  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
94 94  
95 95  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -96,30 +96,8 @@
96 96  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
97 97  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
98 98  
99 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
100 100  
101 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
102 102  
103 -(% start="2" %)
104 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
105 -
106 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
107 -
108 -(% start="3" %)
109 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
110 -
111 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
112 -
113 -(% start="4" %)
114 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
115 -
116 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
117 -
118 -(% start="5" %)
119 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
120 -
121 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
122 -
123 123  = Bearbeitung einer Zuwendung =
124 124  
125 125  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -136,11 +136,11 @@
136 136  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
137 137  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
138 138  
139 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
86 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
140 140  
141 141  (% class="box infomessage" %)
142 142  (((
143 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
90 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
144 144  )))
145 145  
146 146  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -165,17 +165,22 @@
165 165  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
166 166  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
167 167  
115 += Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
116 +
117 +Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
118 +Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
119 +
120 +
168 168  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
169 169  
170 170  (% class="box infomessage" %)
171 171  (((
172 172  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
173 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
174 174  )))
175 175  
176 176  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
177 177  
178 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
130 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
179 179  
180 180  (% start="1" %)
181 181  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -188,7 +188,7 @@
188 188  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
189 189  
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
143 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
192 192  
193 193  (% start="4" %)
194 194  1. **Belegnummer **eingeben
... ... @@ -221,8 +221,7 @@
221 221  
222 222  == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
223 223  
224 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
225 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
176 +== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]] ==
226 226  
227 227  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
228 228  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
... ... @@ -250,8 +250,6 @@
250 250  
251 251  
252 252  
253 -
254 -
255 255  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
256 256  
257 257  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -261,53 +261,8 @@
261 261  
262 262  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263 263  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264 -
213 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
265 265  
266 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
267 -
268 -(% start="1" %)
269 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
270 -
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
273 -
274 -(% start="2" %)
275 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
276 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
277 -
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
280 -
281 -(% start="4" %)
282 -1. **Belegnummer **eingeben
283 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
284 -1. **Konto Nr.** auswählen
285 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
286 -
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
289 -
290 -(% start="8" %)
291 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
292 -
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
295 -
296 -(% start="9" %)
297 -1. **Zuwender **auswählen
298 -
299 -xxxx
300 -
301 -x
302 -
303 -x
304 -
305 -x
306 -
307 -xx
308 -
309 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
310 -
311 311  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
312 312  
313 313  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -326,10 +326,14 @@
326 326  
327 327  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
328 328  
329 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
233 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
330 330  
331 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
235 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
332 332  
237 +
238 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
239 +
240 +
333 333  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
334 334  
335 335  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -341,7 +341,7 @@
341 341  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
342 342  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
343 343  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
344 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
252 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
345 345  
346 346  
347 347  
... ... @@ -358,6 +358,27 @@
358 358  
359 359  
360 360  
269 +
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
289 +
361 361  ??
362 362  
363 363  
... ... @@ -377,4 +377,5 @@
377 377  
378 378  
379 379  
309 +
380 380  
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