Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -19,20 +19,6 @@ 19 19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken. 20 20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt. 21 21 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 36 = Zusatzfelder für Zuwendungen = 37 37 38 38 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. ... ... @@ -155,13 +155,13 @@ 155 155 156 156 = Löschen einer Zuwendung = 157 157 158 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten undWeisen undmitmehroderwenigerAufwandlöschen.159 - DerAufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.144 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden. 145 + 160 160 161 161 (% style="width:995px" %) 162 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %) Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz163 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %) Zuwendungwird **automatisch mit **gelöscht.164 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendungwird **freigegeben **undkann **manuell gelöscht **werden.148 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 149 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht. 150 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist. 165 165 166 166 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 167 167 ... ... @@ -181,17 +181,26 @@ 181 181 182 182 (% style="width:989px" %) 183 183 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 184 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur ÜbersichtderZuwendungen in der FiBu.170 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch. 185 185 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 186 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....187 -|**3**|(% style="width:912px" %) Erfolgt bei derBuchung eine**Ausgabe**, trägt manhier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt beiderBuchung eine **Einnahme**,trägtman hier einen**Einnahmebetrag**ein.172 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 173 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen. 188 188 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]] 189 189 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. 190 190 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. 191 -|**7**|(% style="width:912px" %)** Optionen**,was manmit demjeweiligen**Buchungsbeleg**machenwill, befindensichhier.177 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden. 192 192 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 193 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 179 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 180 +|**10**|(% style="width:912px" %)((( 181 +Erläuterung Verwendung: 194 194 183 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 184 + 185 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt. 186 + 187 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig. 188 +))) 189 + 195 195 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = 196 196 197 197 (% class="box infomessage" %) ... ... @@ -221,18 +221,14 @@ 221 221 1. **Belegnummer **eingeben 222 222 1. **Einnahmebetrag **eingeben 223 223 1. **Konto Nr.** auswählen 224 -1. **Steuerschlüssel **anklicken 225 225 226 -(% style="list-style-type:circle" %) 227 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 228 - 229 -(% start="8" %) 220 +(% start="7" %) 230 230 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 231 231 232 232 (% style="list-style-type:circle" %) 233 233 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 234 234 235 -(% start=" 9" %)226 +(% start="8" %) 236 236 1. **Zuwender **auswählen 237 237 1. Auf Button **Aufteilen **klicken 238 238 ... ... @@ -239,13 +239,10 @@ 239 239 (% style="list-style-type:circle" %) 240 240 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 241 241 242 -(% start="1 1" %)243 -1. Teilbetrag eingeben233 +(% start="10" %) 234 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden. 244 244 1. Auf Button **Übernehmen** klicken 245 245 246 -(% style="list-style-type:circle" %) 247 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 248 - 249 249 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 250 250 251 251 (% class="wikigeneratedid" id="H" %) ... ... @@ -253,15 +253,16 @@ 253 253 254 254 (% style="margin-left:auto; width:636px" %) 255 255 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 256 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligenZuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.257 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung saufteilung.258 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)De n**Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**,den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.244 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 245 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung. 246 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung. 259 259 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 260 260 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 261 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die we itere Verteilung.262 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %) **AlleVerteilungen **im **Überblick**.263 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.249 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung. 250 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**. 251 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung. 264 264 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 253 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 265 265 266 266 267 267 ... ... @@ -269,28 +269,14 @@ 269 269 270 270 271 271 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 286 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 287 287 288 288 (% class="box infomessage" %) 289 289 ((( 290 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 265 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 291 291 ))) 292 292 293 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hierermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.268 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 294 294 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 295 295 296 296 ... ... @@ -313,11 +313,7 @@ 313 313 1. **Belegnummer **eingeben 314 314 1. **Einnahmebetrag **eingeben 315 315 1. **Konto Nr.** auswählen 316 -1. **Steuerschlüssel **anklicken 317 317 318 -(% style="list-style-type:circle" %) 319 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 320 - 321 321 (% start="8" %) 322 322 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 323 323 ... ... @@ -334,7 +334,7 @@ 334 334 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 335 335 336 336 (% start="11" %) 337 -1. Teilbetrageingeben308 +1. 338 338 1. Auf Button **Übernehmen** klicken 339 339 340 340 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -342,6 +342,7 @@ 342 342 343 343 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 344 344 316 + 345 345 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 346 346 347 347 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -370,8 +370,8 @@ 370 370 371 371 (% class="box infomessage" %) 372 372 ((( 373 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung e rworben374 - Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.345 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 346 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 375 375 ))) 376 376 377 377 == Zur Sachzuwendung gelangen == ... ... @@ -402,7 +402,7 @@ 402 402 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 403 403 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 404 404 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 405 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessenwirdhierder Betraggemeint,den die **Sachen wert **sind,diegebucht werden.377 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst. 406 406 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 407 407 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 408 408 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. ... ... @@ -409,10 +409,6 @@ 409 409 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 410 410 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. 411 411 412 - 413 - 414 - 415 - 416 416 ?? 417 417 418 418