Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -28,9 +28,6 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -
32 -
33 -
34 34  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
35 35  
36 36  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -153,15 +153,15 @@
153 153  
154 154  = Löschen einer Zuwendung =
155 155  
156 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
157 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
153 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
154 +
158 158  
159 159  (% style="width:995px" %)
160 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
162 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
157 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
158 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
159 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
163 163  
164 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
161 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
165 165  
166 166  (% class="box infomessage" %)
167 167  (((
... ... @@ -179,7 +179,7 @@
179 179  
180 180  (% style="width:989px" %)
181 181  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
182 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
179 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
183 183  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
184 184  |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185 185  |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
... ... @@ -189,14 +189,14 @@
189 189  |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
190 190  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
191 191  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192 -|10|(% style="width:912px" %)(((
189 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
193 193  Erläuterung Verwendung:
194 194  
195 -Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
192 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196 196  
197 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
194 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
198 198  
199 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
196 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
200 200  )))
201 201  
202 202  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
... ... @@ -228,18 +228,14 @@
228 228  1. **Belegnummer **eingeben
229 229  1. **Einnahmebetrag **eingeben
230 230  1. **Konto Nr.** auswählen
231 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
235 -
236 -(% start="8" %)
229 +(% start="7" %)
237 237  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
238 238  
239 239  (% style="list-style-type:circle" %)
240 240  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
241 241  
242 -(% start="9" %)
235 +(% start="8" %)
243 243  1. **Zuwender **auswählen
244 244  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
245 245  
... ... @@ -246,13 +246,10 @@
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 247  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
248 248  
249 -(% start="11" %)
250 -1. Teilbetrag eingeben
242 +(% start="10" %)
243 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
251 251  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
255 -
256 256  == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
257 257  
258 258  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
... ... @@ -260,42 +260,25 @@
260 260  
261 261  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
262 262  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
263 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
264 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
265 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
253 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
254 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
255 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
266 266  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
267 267  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
268 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
269 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
270 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
258 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
259 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
260 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
271 271  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
262 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
272 272  
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 291  = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
292 292  
293 293  (% class="box infomessage" %)
294 294  (((
295 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
268 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
296 296  )))
297 297  
298 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
271 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
299 299  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
300 300  
301 301  
... ... @@ -318,11 +318,7 @@
318 318  1. **Belegnummer **eingeben
319 319  1. **Einnahmebetrag **eingeben
320 320  1. **Konto Nr.** auswählen
321 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
325 -
326 326  (% start="8" %)
327 327  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
328 328  
... ... @@ -330,23 +330,11 @@
330 330  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
331 331  
332 332  (% start="9" %)
333 -1. **Zuwender **auswählen
302 +1. **Zuwendungen **auswählen
334 334  
335 -(% start="10" %)
336 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
337 -
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
340 -
341 -(% start="11" %)
342 -1. Teilbetrag eingeben
343 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
344 -
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
347 -
348 348  == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
349 349  
306 +
350 350  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
351 351  
352 352  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -375,8 +375,8 @@
375 375  
376 376  (% class="box infomessage" %)
377 377  (((
378 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
379 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
335 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
336 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
380 380  )))
381 381  
382 382  == Zur Sachzuwendung gelangen ==
... ... @@ -407,7 +407,7 @@
407 407  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
408 408  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
409 409  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
410 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
367 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
411 411  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
412 412  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
413 413  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
... ... @@ -416,7 +416,6 @@
416 416  
417 417  
418 418  
419 -??
420 420  
421 421  
422 422  
... ... @@ -435,4 +435,19 @@
435 435  
436 436  
437 437  
394 +
395 +
396 +
397 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398 +
399 +
400 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401 +
402 +
403 +
404 +
405 +
406 +
407 +
408 +
438 438