Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -30,6 +30,10 @@ 30 30 31 31 32 32 33 + 34 + 35 + 36 + 33 33 = Zusatzfelder für Zuwendungen = 34 34 35 35 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. ... ... @@ -152,15 +152,15 @@ 152 152 153 153 = Löschen einer Zuwendung = 154 154 155 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten undWeisen undmitmehroderwenigerAufwandlöschen.156 - DerAufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.159 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden. 160 + 157 157 158 158 (% style="width:995px" %) 159 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %) Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz160 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %) Zuwendungwird **automatisch mit **gelöscht.161 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendungwird **freigegeben **undkann **manuell gelöscht **werden.163 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 164 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht. 165 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist. 162 162 163 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 167 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) = 164 164 165 165 (% class="box infomessage" %) 166 166 ((( ... ... @@ -178,7 +178,7 @@ 178 178 179 179 (% style="width:989px" %) 180 180 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 181 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur ÜbersichtderZuwendungen in der FiBu.185 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch. 182 182 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 183 183 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 184 184 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen. ... ... @@ -188,14 +188,14 @@ 188 188 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden. 189 189 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 190 190 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 191 -|10|(% style="width:912px" %)((( 195 +|**10**|(% style="width:912px" %)((( 192 192 Erläuterung Verwendung: 193 193 194 - Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.198 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 195 195 196 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung sfehlt.200 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt. 197 197 198 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sindvollständig.202 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig. 199 199 ))) 200 200 201 201 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = ... ... @@ -242,12 +242,9 @@ 242 242 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 243 243 244 244 (% start="10" %) 245 -1. Teilbetrag eingeben249 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden. 246 246 1. Auf Button **Übernehmen** klicken 247 247 248 -(% style="list-style-type:circle" %) 249 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 250 - 251 251 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 252 252 253 253 (% class="wikigeneratedid" id="H" %) ... ... @@ -261,35 +261,19 @@ 261 261 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 262 262 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 263 263 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung. 264 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.265 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.265 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**. 266 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung. 266 266 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 268 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 267 267 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 285 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 286 286 287 287 (% class="box infomessage" %) 288 288 ((( 289 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 274 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 290 290 ))) 291 291 292 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hierermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.277 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 293 293 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 294 294 295 295 ... ... @@ -312,11 +312,7 @@ 312 312 1. **Belegnummer **eingeben 313 313 1. **Einnahmebetrag **eingeben 314 314 1. **Konto Nr.** auswählen 315 -1. **Steuerschlüssel **anklicken 316 316 317 -(% style="list-style-type:circle" %) 318 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 319 - 320 320 (% start="8" %) 321 321 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 322 322 ... ... @@ -324,23 +324,11 @@ 324 324 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 325 325 326 326 (% start="9" %) 327 -1. **Zuwende r**auswählen308 +1. **Zuwendungen **auswählen 328 328 329 -(% start="10" %) 330 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken 331 - 332 -(% style="list-style-type:circle" %) 333 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 334 - 335 -(% start="11" %) 336 -1. Teilbetrag eingeben 337 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken 338 - 339 -(% style="list-style-type:circle" %) 340 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 341 - 342 342 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 343 343 312 + 344 344 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 345 345 346 346 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -369,8 +369,8 @@ 369 369 370 370 (% class="box infomessage" %) 371 371 ((( 372 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung e rworben373 - Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.341 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 342 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 374 374 ))) 375 375 376 376 == Zur Sachzuwendung gelangen == ... ... @@ -401,7 +401,7 @@ 401 401 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 402 402 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 403 403 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 404 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessenwirdhierder Betraggemeint,den die **Sachen wert **sind,diegebucht werden.373 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst. 405 405 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 406 406 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 407 407 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. ... ... @@ -409,7 +409,6 @@ 409 409 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. 410 410 411 411 412 -?? 413 413 414 414 415 415 ... ... @@ -428,4 +428,18 @@ 428 428 429 429 430 430 399 + 400 + 401 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) = 402 + 403 + 404 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten. 405 + 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 + 431 431