Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -28,7 +28,6 @@ 28 28 29 29 30 30 31 - 32 32 = Zusatzfelder für Zuwendungen = 33 33 34 34 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. ... ... @@ -151,15 +151,15 @@ 151 151 152 152 = Löschen einer Zuwendung = 153 153 154 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten undWeisen undmitmehroderwenigerAufwandlöschen.155 - DerAufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.153 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden. 154 + 156 156 157 157 (% style="width:995px" %) 158 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %) Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz159 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %) Zuwendungwird **automatisch mit **gelöscht.160 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendungwird **freigegeben **undkann **manuell gelöscht **werden.157 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 158 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht. 159 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist. 161 161 162 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 161 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) = 163 163 164 164 (% class="box infomessage" %) 165 165 ((( ... ... @@ -177,7 +177,7 @@ 177 177 178 178 (% style="width:989px" %) 179 179 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 180 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur ÜbersichtderZuwendungen in der FiBu.179 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch. 181 181 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 182 182 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 183 183 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen. ... ... @@ -187,14 +187,14 @@ 187 187 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden. 188 188 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 189 189 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 190 -|10|(% style="width:912px" %)((( 189 +|**10**|(% style="width:912px" %)((( 191 191 Erläuterung Verwendung: 192 192 193 - Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.192 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 194 194 195 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung sfehlt.194 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt. 196 196 197 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sindvollständig.196 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig. 198 198 ))) 199 199 200 200 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = ... ... @@ -241,12 +241,9 @@ 241 241 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 242 242 243 243 (% start="10" %) 244 -1. Teilbetrag eingeben243 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden. 245 245 1. Auf Button **Übernehmen** klicken 246 246 247 -(% style="list-style-type:circle" %) 248 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 249 - 250 250 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 251 251 252 252 (% class="wikigeneratedid" id="H" %) ... ... @@ -263,31 +263,16 @@ 263 263 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**. 264 264 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung. 265 265 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 262 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 266 266 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 283 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 284 284 285 285 (% class="box infomessage" %) 286 286 ((( 287 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 268 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 288 288 ))) 289 289 290 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hierermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.271 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 291 291 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 292 292 293 293 ... ... @@ -310,11 +310,7 @@ 310 310 1. **Belegnummer **eingeben 311 311 1. **Einnahmebetrag **eingeben 312 312 1. **Konto Nr.** auswählen 313 -1. **Steuerschlüssel **anklicken 314 314 315 -(% style="list-style-type:circle" %) 316 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 317 - 318 318 (% start="8" %) 319 319 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 320 320 ... ... @@ -322,23 +322,11 @@ 322 322 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 323 323 324 324 (% start="9" %) 325 -1. **Zuwende r**auswählen302 +1. **Zuwendungen **auswählen 326 326 327 -(% start="10" %) 328 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken 329 - 330 -(% style="list-style-type:circle" %) 331 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 332 - 333 -(% start="11" %) 334 -1. Teilbetrag eingeben 335 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken 336 - 337 -(% style="list-style-type:circle" %) 338 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 339 - 340 340 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 341 341 306 + 342 342 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 343 343 344 344 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -367,8 +367,8 @@ 367 367 368 368 (% class="box infomessage" %) 369 369 ((( 370 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung e rworben371 - Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.335 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 336 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 372 372 ))) 373 373 374 374 == Zur Sachzuwendung gelangen == ... ... @@ -399,7 +399,7 @@ 399 399 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 400 400 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 401 401 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 402 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessenwirdhierder Betraggemeint,den die **Sachen wert **sind,diegebucht werden.367 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst. 403 403 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 404 404 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 405 405 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. ... ... @@ -406,7 +406,6 @@ 406 406 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 407 407 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. 408 408 409 -?? 410 410 411 411 412 412 ... ... @@ -425,4 +425,21 @@ 425 425 426 426 427 427 392 + 393 + 394 + 395 + 396 + 397 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) = 398 + 399 + 400 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten. 401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 428 428