Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -29,6 +29,8 @@
29 29  
30 30  
31 31  
32 +
33 +
32 32  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
33 33  
34 34  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -151,15 +151,15 @@
151 151  
152 152  = Löschen einer Zuwendung =
153 153  
154 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
155 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
156 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157 +
156 156  
157 157  (% style="width:995px" %)
158 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
160 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
160 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
161 161  
162 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
164 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
163 163  
164 164  (% class="box infomessage" %)
165 165  (((
... ... @@ -177,7 +177,7 @@
177 177  
178 178  (% style="width:989px" %)
179 179  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
180 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
182 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
181 181  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
182 182  |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
183 183  |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
... ... @@ -187,14 +187,14 @@
187 187  |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
188 188  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
189 189  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
190 -|10|(% style="width:912px" %)(((
192 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
191 191  Erläuterung Verwendung:
192 192  
193 -Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
195 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
194 194  
195 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
197 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
196 196  
197 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
199 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
198 198  )))
199 199  
200 200  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
... ... @@ -241,12 +241,9 @@
241 241  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
242 242  
243 243  (% start="10" %)
244 -1. Teilbetrag eingeben
246 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
245 245  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
246 246  
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
249 -
250 250  == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
251 251  
252 252  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
... ... @@ -263,6 +263,7 @@
263 263  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
264 264  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
265 265  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
265 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
266 266  
267 267  
268 268  
... ... @@ -280,19 +280,18 @@
280 280  
281 281  
282 282  
283 +
283 283  = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
284 284  
285 285  (% class="box infomessage" %)
286 286  (((
287 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
288 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
288 288  )))
289 289  
290 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
291 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
291 291  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
292 292  
293 293  
294 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
295 -
296 296  (% start="1" %)
297 297  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
298 298  
... ... @@ -310,11 +310,7 @@
310 310  1. **Belegnummer **eingeben
311 311  1. **Einnahmebetrag **eingeben
312 312  1. **Konto Nr.** auswählen
313 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
314 314  
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
317 -
318 318  (% start="8" %)
319 319  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
320 320  
... ... @@ -322,23 +322,11 @@
322 322  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
323 323  
324 324  (% start="9" %)
325 -1. **Zuwender **auswählen
320 +1. **Zuwendungen **auswählen
326 326  
327 -(% start="10" %)
328 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
329 -
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
332 -
333 -(% start="11" %)
334 -1. Teilbetrag eingeben
335 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
336 -
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
339 -
340 340  == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
341 341  
324 +
342 342  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
343 343  
344 344  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -367,8 +367,8 @@
367 367  
368 368  (% class="box infomessage" %)
369 369  (((
370 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
371 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
353 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
354 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
372 372  )))
373 373  
374 374  == Zur Sachzuwendung gelangen ==
... ... @@ -399,7 +399,7 @@
399 399  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
400 400  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
401 401  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
402 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
385 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
403 403  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
404 404  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
405 405  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
... ... @@ -406,7 +406,6 @@
406 406  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
407 407  |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
408 408  
409 -??
410 410  
411 411  
412 412  
... ... @@ -425,4 +425,16 @@
425 425  
426 426  
427 427  
410 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
411 +
412 +
413 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
414 +
415 +
416 +
417 +
418 +
419 +
420 +
421 +
428 428