Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,11 +5,6 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -(% class="box warningmessage" %) 9 -((( 10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 -))) 12 - 13 13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht = 14 14 15 15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]] ... ... @@ -29,144 +29,80 @@ 29 29 30 30 31 31 27 + 28 + 29 + 30 + 32 32 = Zusatzfelder für Zuwendungen = 33 33 34 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 35 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden. 36 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 33 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 34 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier: 37 37 38 38 39 -= Geldzuwendung erfassen(ohne FiBu) =37 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) = 40 40 41 41 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 42 42 43 43 (% style="list-style-type:circle" %) 44 -* Die Menüpunktedes Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.42 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 45 45 46 46 (% start="2" %) 47 -1. Menüpunkt**Zuwendungen **auswählen45 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 48 48 49 49 (% style="list-style-type:circle" %) 50 50 * Die Zuwendungen werden geöffnet. 51 51 52 52 (% start="3" %) 53 -1. Auf **+** Iconunten rechts klicken51 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 54 54 55 55 (% style="list-style-type:circle" %) 56 56 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 57 57 58 58 (% start="4" %) 59 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 57 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 60 60 61 61 (% style="list-style-type:circle" %) 62 -* Das Disketten IconSpeichern wird verfügbar.60 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 63 63 64 64 (% start="5" %) 65 -1. Auf **Disketten ** Icon**Speichern **klicken63 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 66 66 67 67 (% style="list-style-type:circle" %) 68 68 * Eine neue Zuwendung wird erstellt. 69 69 70 - =Sachspendeerfassen(ohne FiBu)=71 - 72 - 1.In **MeinDesktop**aufdenDoppelpfeil nebendemModul**Zuwendungen**klicken(((73 - (%style="float:right"%)74 - [[Weitere Felderzur EinstellungderSachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]68 +(% class="box infomessage" %) 69 +((( 70 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**. 71 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen. 72 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden. 75 75 ))) 76 76 77 -(% style="list-style-type:circle" %) 78 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 75 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) = 79 79 80 -(% start="2" %) 81 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 82 82 83 -(% style="list-style-type:circle" %) 84 -* Die Zuwendungen werden geöffnet. 85 85 86 -(% start="3" %) 87 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 79 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) = 88 88 89 -(% style="list-style-type:circle" %) 90 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet 91 - 92 -(% start="4" %) 93 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen 94 - 95 -(% style="list-style-type:circle" %) 96 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. 97 - 98 -(% start="5" %) 99 -1. Weitere Eingaben machen 100 - 101 -(% style="list-style-type:circle" %) 102 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 103 - 104 -(% start="6" %) 105 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 106 - 107 -(% style="list-style-type:circle" %) 108 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 109 - 110 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) = 111 - 112 112 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben. 113 113 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen. 114 -Für ein **Bußgeld**kann**keine ZWB**erstellt werden.83 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden. 115 115 116 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 117 117 118 -(% style="list-style-type:circle" %) 119 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 120 120 121 -(% start="2" %) 122 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 123 - 124 -(% style="list-style-type:circle" %) 125 -* Die Zuwendungen werden geöffnet. 126 - 127 -(% start="3" %) 128 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 129 - 130 -(% style="list-style-type:circle" %) 131 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 132 - 133 -(% start="4" %) 134 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen 135 -1. Weitere Eingaben machen 136 - 137 -(% style="list-style-type:circle" %) 138 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 139 - 140 -(% start="5" %) 141 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 142 - 143 -(% style="list-style-type:circle" %) 144 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 145 - 146 146 = Bearbeitung einer Zuwendung = 147 147 148 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zurBearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.89 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. 149 149 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden. 150 150 151 151 152 -= Löscheneiner Zuwendung =93 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu = 153 153 154 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen. 155 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde. 156 - 157 -(% style="width:995px" %) 158 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 159 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht. 160 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden. 161 - 162 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 163 - 164 164 (% class="box infomessage" %) 165 165 ((( 166 - **Voraussetzung**:Modul Finanzbuchhaltunglizenziert.97 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung. 167 167 ))) 168 168 169 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen**und dann demMenüpunkt**Buchen****Kasse**/**Bank**.100 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank". 170 170 171 171 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht. 172 172 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein. ... ... @@ -179,89 +179,38 @@ 179 179 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 180 180 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu. 181 181 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 182 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 183 -|**3**|(% style="width:912px" %) Der **Spendenbetrag **wird hierals**Einnahmebetrag **eingetragen.113 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass.... 114 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein. 184 184 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]] 185 185 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. 186 186 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. 187 -|**7**|(% style="width:912px" %) Die**Angaben**könnenüberButton **Speichern**gespeichertwerden.118 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier. 188 188 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 189 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 190 -|10|(% style="width:912px" %)((( 191 -Erläuterung Verwendung: 120 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 192 192 193 -Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 194 - 195 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt. 196 - 197 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig. 198 -))) 199 - 200 200 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = 201 201 202 202 (% class="box infomessage" %) 203 203 ((( 204 204 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht. 205 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]]. 206 206 ))) 207 207 208 208 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen. 130 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 209 209 210 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen == 211 211 212 -(% start="1" %) 213 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 133 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]] 214 214 215 -(% style="list-style-type:circle" %) 216 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 217 - 218 -(% start="2" %) 219 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 220 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 221 - 222 -(% style="list-style-type:circle" %) 223 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet. 224 - 225 -(% start="4" %) 226 -1. **Belegnummer **eingeben 227 -1. **Einnahmebetrag **eingeben 228 -1. **Konto Nr.** auswählen 229 - 230 -(% start="7" %) 231 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 232 - 233 -(% style="list-style-type:circle" %) 234 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 235 - 236 -(% start="8" %) 237 -1. **Zuwender **auswählen 238 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken 239 - 240 -(% style="list-style-type:circle" %) 241 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 242 - 243 -(% start="10" %) 244 -1. Teilbetrag eingeben 245 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken 246 - 247 -(% style="list-style-type:circle" %) 248 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 249 - 250 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 251 - 252 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %) 253 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]] 254 - 255 255 (% style="margin-left:auto; width:636px" %) 256 256 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 257 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der GesamtbetragderBuchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.258 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung. 259 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)De r**Betrag** der Zuwendung.137 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 138 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung. 139 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt. 260 260 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 261 261 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 262 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.263 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.264 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamteZuwendungsaufteilung.142 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung. 143 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**. 144 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung. 265 265 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 266 266 267 267 ... ... @@ -277,70 +277,20 @@ 277 277 278 278 279 279 160 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen = 280 280 281 - 282 - 283 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 284 - 285 285 (% class="box infomessage" %) 286 286 ((( 287 287 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 288 288 ))) 289 289 290 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet ,die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht dieZuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.167 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 291 291 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 292 - 169 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 293 293 294 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen == 295 295 296 -(% start="1" %) 297 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 172 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]] 298 298 299 -(% style="list-style-type:circle" %) 300 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 301 - 302 -(% start="2" %) 303 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 304 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 305 - 306 -(% style="list-style-type:circle" %) 307 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 308 - 309 -(% start="4" %) 310 -1. **Belegnummer **eingeben 311 -1. **Einnahmebetrag **eingeben 312 -1. **Konto Nr.** auswählen 313 -1. **Steuerschlüssel **anklicken 314 - 315 -(% style="list-style-type:circle" %) 316 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 317 - 318 -(% start="8" %) 319 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 320 - 321 -(% style="list-style-type:circle" %) 322 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 323 - 324 -(% start="9" %) 325 -1. **Zuwender **auswählen 326 - 327 -(% start="10" %) 328 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken 329 - 330 -(% style="list-style-type:circle" %) 331 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 332 - 333 -(% start="11" %) 334 -1. Teilbetrag eingeben 335 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken 336 - 337 -(% style="list-style-type:circle" %) 338 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 339 - 340 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 341 - 342 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 343 - 344 344 (% style="width:1056px" %) 345 345 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung 346 346 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung. ... ... @@ -351,78 +351,18 @@ 351 351 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen. 352 352 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen 353 353 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.** 354 -|**9**|(% style="width:946px" %)((( 355 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. 184 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen. 356 356 357 - BerechneteGebühren=Buchungsbetrag-Zuwendungen186 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. 358 358 359 - In den Programmparametern kann ein Gebührenkontohinterlegt werden.Ist keines hinterlegt,dannmuss der Buchungsbetragexakt derSummederausgewähltenZuwendungen entsprechen.188 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. 360 360 361 -((( 362 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. 363 -))) 364 -))) 365 365 366 -= Sachzuwendung in der FiBu = 191 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen = 367 367 368 -(% class="box infomessage" %) 369 -((( 370 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben 371 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 372 -))) 193 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung. 373 373 374 - == Zur Sachzuwendunggelangen==195 +[[image:image-20231009163135-1.png]] 375 375 376 -1. Modul **Finanzen **anklicken 377 377 378 -(% style="list-style-type:circle" %) 379 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt. 380 - 381 -(% start="2" %) 382 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen 383 - 384 -(% style="list-style-type:circle" %) 385 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet. 386 - 387 -(% start="3" %) 388 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen 389 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 390 - 391 -(% style="list-style-type:circle" %) 392 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet. 393 - 394 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu == 395 - 396 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]] 397 - 398 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %) 399 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 400 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 401 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 402 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden. 403 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 404 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 405 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. 406 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 407 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. 408 - 409 -?? 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 428
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