Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -21,12 +21,6 @@ 21 21 22 22 23 23 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 30 = Zusatzfelder für Zuwendungen = 31 31 32 32 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. ... ... @@ -188,7 +188,7 @@ 188 188 |10|(% style="width:912px" %)((( 189 189 Erläuterung Verwendung: 190 190 191 - Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.185 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 192 192 193 193 Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt. 194 194 ... ... @@ -258,7 +258,7 @@ 258 258 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**. 259 259 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung. 260 260 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 261 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus undklickenSiedieTasteEntf.255 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 262 262 263 263 264 264 ... ... @@ -268,20 +268,14 @@ 268 268 269 269 270 270 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 277 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 278 278 279 279 (% class="box infomessage" %) 280 280 ((( 281 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 269 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 282 282 ))) 283 283 284 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hierermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.272 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 285 285 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 286 286 287 287 ... ... @@ -304,11 +304,7 @@ 304 304 1. **Belegnummer **eingeben 305 305 1. **Einnahmebetrag **eingeben 306 306 1. **Konto Nr.** auswählen 307 -1. **Steuerschlüssel **anklicken 308 308 309 -(% style="list-style-type:circle" %) 310 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 311 - 312 312 (% start="8" %) 313 313 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 314 314 ... ... @@ -325,7 +325,7 @@ 325 325 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 326 326 327 327 (% start="11" %) 328 -1. Teilbetrageingeben312 +1. 329 329 1. Auf Button **Übernehmen** klicken 330 330 331 331 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -333,6 +333,7 @@ 333 333 334 334 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 335 335 320 + 336 336 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 337 337 338 338 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -361,8 +361,8 @@ 361 361 362 362 (% class="box infomessage" %) 363 363 ((( 364 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung e rworben365 - Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.349 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 350 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 366 366 ))) 367 367 368 368 == Zur Sachzuwendung gelangen == ... ... @@ -393,7 +393,7 @@ 393 393 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 394 394 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 395 395 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 396 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessenwirdhierder Betraggemeint,den die **Sachen wert **sind,diegebucht werden.381 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst. 397 397 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 398 398 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 399 399 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.