Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -27,6 +27,10 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 +
31 +
32 +
33 +
30 30  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 31  
32 32  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -149,15 +149,15 @@
149 149  
150 150  = Löschen einer Zuwendung =
151 151  
152 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
153 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
156 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157 +
154 154  
155 155  (% style="width:995px" %)
156 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
157 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
158 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
160 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
159 159  
160 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
164 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
161 161  
162 162  (% class="box infomessage" %)
163 163  (((
... ... @@ -175,7 +175,7 @@
175 175  
176 176  (% style="width:989px" %)
177 177  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
178 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
182 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
179 179  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
180 180  |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
181 181  |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
... ... @@ -185,14 +185,14 @@
185 185  |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
186 186  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
187 187  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
188 -|10|(% style="width:912px" %)(((
192 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
189 189  Erläuterung Verwendung:
190 190  
191 -Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
195 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
192 192  
193 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
197 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
194 194  
195 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
199 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
196 196  )))
197 197  
198 198  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
... ... @@ -258,7 +258,7 @@
258 258  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
259 259  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
260 260  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
261 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
265 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
262 262  
263 263  
264 264  
... ... @@ -274,19 +274,20 @@
274 274  
275 275  
276 276  
281 +
282 +
283 +
277 277  = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
278 278  
279 279  (% class="box infomessage" %)
280 280  (((
281 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
288 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
282 282  )))
283 283  
284 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
291 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
285 285  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
286 286  
287 287  
288 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
289 -
290 290  (% start="1" %)
291 291  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
292 292  
... ... @@ -304,11 +304,7 @@
304 304  1. **Belegnummer **eingeben
305 305  1. **Einnahmebetrag **eingeben
306 306  1. **Konto Nr.** auswählen
307 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
311 -
312 312  (% start="8" %)
313 313  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
314 314  
... ... @@ -316,23 +316,11 @@
316 316  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
317 317  
318 318  (% start="9" %)
319 -1. **Zuwender **auswählen
320 +1. **Zuwendungen **auswählen
320 320  
321 -(% start="10" %)
322 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
323 -
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
326 -
327 -(% start="11" %)
328 -1. Teilbetrag eingeben
329 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
330 -
331 -(% style="list-style-type:circle" %)
332 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
333 -
334 334  == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
335 335  
324 +
336 336  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
337 337  
338 338  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -361,8 +361,8 @@
361 361  
362 362  (% class="box infomessage" %)
363 363  (((
364 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
365 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
353 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
354 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
366 366  )))
367 367  
368 368  == Zur Sachzuwendung gelangen ==
... ... @@ -393,7 +393,7 @@
393 393  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
394 394  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
395 395  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
396 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
385 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
397 397  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
398 398  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
399 399  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
... ... @@ -400,7 +400,6 @@
400 400  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
401 401  |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
402 402  
403 -??
404 404  
405 405  
406 406  
... ... @@ -419,4 +419,16 @@
419 419  
420 420  
421 421  
410 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
411 +
412 +
413 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
414 +
415 +
416 +
417 +
418 +
419 +
420 +
421 +
422 422