Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -26,6 +26,14 @@ 26 26 27 27 28 28 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 29 29 = Zusatzfelder für Zuwendungen = 30 30 31 31 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. ... ... @@ -148,15 +148,15 @@ 148 148 149 149 = Löschen einer Zuwendung = 150 150 151 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten undWeisen undmitmehroderwenigerAufwandlöschen.152 - DerAufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.159 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden. 160 + 153 153 154 154 (% style="width:995px" %) 155 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %) Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz156 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %) Zuwendungwird **automatisch mit **gelöscht.157 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendungwird **freigegeben **undkann **manuell gelöscht **werden.163 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 164 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht. 165 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist. 158 158 159 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 167 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) = 160 160 161 161 (% class="box infomessage" %) 162 162 ((( ... ... @@ -174,7 +174,7 @@ 174 174 175 175 (% style="width:989px" %) 176 176 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 177 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur ÜbersichtderZuwendungen in der FiBu.185 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch. 178 178 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 179 179 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 180 180 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen. ... ... @@ -184,14 +184,14 @@ 184 184 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden. 185 185 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 186 186 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 187 -|10|(% style="width:912px" %)((( 195 +|**10**|(% style="width:912px" %)((( 188 188 Erläuterung Verwendung: 189 189 190 - Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.198 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 191 191 192 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung sfehlt.200 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt. 193 193 194 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sindvollständig.202 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig. 195 195 ))) 196 196 197 197 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = ... ... @@ -257,21 +257,8 @@ 257 257 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**. 258 258 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung. 259 259 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 260 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus undklickenSiedieTasteEntf.268 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 261 261 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 275 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 276 276 277 277 (% class="box infomessage" %) ... ... @@ -279,7 +279,7 @@ 279 279 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 280 280 ))) 281 281 282 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hierermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.277 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 283 283 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 284 284 285 285 ... ... @@ -302,11 +302,7 @@ 302 302 1. **Belegnummer **eingeben 303 303 1. **Einnahmebetrag **eingeben 304 304 1. **Konto Nr.** auswählen 305 -1. **Steuerschlüssel **anklicken 306 306 307 -(% style="list-style-type:circle" %) 308 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 309 - 310 310 (% start="8" %) 311 311 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 312 312 ... ... @@ -314,23 +314,11 @@ 314 314 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 315 315 316 316 (% start="9" %) 317 -1. **Zuwende r**auswählen308 +1. **Zuwendungen **auswählen 318 318 319 -(% start="10" %) 320 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken 321 - 322 -(% style="list-style-type:circle" %) 323 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 324 - 325 -(% start="11" %) 326 -1. Teilbetrag eingeben 327 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken 328 - 329 -(% style="list-style-type:circle" %) 330 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 331 - 332 332 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 333 333 312 + 334 334 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 335 335 336 336 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -359,8 +359,8 @@ 359 359 360 360 (% class="box infomessage" %) 361 361 ((( 362 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung e rworben363 - Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.341 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 342 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 364 364 ))) 365 365 366 366 == Zur Sachzuwendung gelangen == ... ... @@ -391,7 +391,7 @@ 391 391 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 392 392 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 393 393 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 394 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessenwirdhierder Betraggemeint,den die **Sachen wert **sind,diegebucht werden.373 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst. 395 395 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 396 396 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 397 397 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. ... ... @@ -398,7 +398,6 @@ 398 398 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 399 399 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. 400 400 401 -?? 402 402 403 403 404 404 ... ... @@ -417,4 +417,19 @@ 417 417 418 418 419 419 398 + 399 + 400 + 401 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) = 402 + 403 + 404 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten. 405 + 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 + 420 420