Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53

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am 2023/10/13 11:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -26,144 +26,77 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
30 30  
31 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
33 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
34 34  
35 35  
36 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
37 37  
38 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
28 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
39 39  
40 -(% style="list-style-type:circle" %)
41 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
30 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
31 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
42 42  
43 -(% start="2" %)
44 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
45 45  
46 -(% style="list-style-type:circle" %)
47 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
48 48  
49 -(% start="3" %)
50 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
35 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
51 51  
52 -(% style="list-style-type:circle" %)
53 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
54 54  
55 -(% start="4" %)
56 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
38 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
57 57  
58 -(% style="list-style-type:circle" %)
59 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
40 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
60 60  
61 -(% start="5" %)
62 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
63 -
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
43 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
66 66  
67 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
68 -
69 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
70 -(% style="float:right" %)
71 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
72 -)))
73 -
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76 -
77 77  (% start="2" %)
78 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
46 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 81  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
82 82  
83 83  (% start="3" %)
84 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
52 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
85 85  
86 86  (% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
55 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
88 88  
89 89  (% start="4" %)
90 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
58 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
91 91  
92 92  (% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
61 +* Das Disketten Symbol Speichern wird vergbar.
94 94  
95 95  (% start="5" %)
96 -1. Weitere Eingaben machen
64 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
97 97  
98 98  (% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
67 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
100 100  
101 -(% start="6" %)
102 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
69 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
103 103  
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
106 106  
107 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
108 108  
73 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
74 +
109 109  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
110 110  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
111 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
77 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
112 112  
113 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
123 -
124 -(% start="3" %)
125 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
129 -
130 -(% start="4" %)
131 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
132 -1. Weitere Eingaben machen
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
136 -
137 -(% start="5" %)
138 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
142 -
143 143  = Bearbeitung einer Zuwendung =
144 144  
145 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
83 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
146 146  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
147 147  
148 148  
149 -= schen einer Zuwendung =
87 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
150 150  
151 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
152 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
153 -
154 -(% style="width:995px" %)
155 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
156 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
157 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
158 -
159 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
160 -
161 161  (% class="box infomessage" %)
162 162  (((
163 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
91 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
164 164  )))
165 165  
166 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
94 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
167 167  
168 168  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
169 169  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -176,88 +176,50 @@
176 176  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
177 177  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
178 178  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
179 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
180 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
107 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
108 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
181 181  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
182 182  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
183 183  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
184 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** nnen über Button **Speichern **gespeichert werden.
112 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
185 185  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
186 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
187 -|10|(% style="width:912px" %)(((
188 -Erläuterung Verwendung:
114 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
189 189  
190 -Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
191 -
192 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
193 -
194 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
195 -)))
196 -
197 197  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
198 198  
199 199  (% class="box infomessage" %)
200 200  (((
201 201  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
202 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
203 203  )))
204 204  
205 205  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
206 206  
207 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
208 208  
209 -(% start="1" %)
210 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
127 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
129 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
130 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
131 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
132 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
133 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
134 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
135 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
136 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
137 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
138 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
139 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
214 214  
215 -(% start="2" %)
216 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
217 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
221 221  
222 -(% start="4" %)
223 -1. **Belegnummer **eingeben
224 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
225 -1. **Konto Nr.** auswählen
226 226  
227 -(% start="7" %)
228 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
232 232  
233 -(% start="8" %)
234 -1. **Zuwender **auswählen
235 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
239 239  
240 -(% start="10" %)
241 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
242 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
243 243  
244 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
245 245  
246 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
247 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
248 248  
249 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
250 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
251 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
252 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
253 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
254 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
255 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
256 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
257 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
258 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
259 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
260 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
261 261  
262 262  
263 263  
... ... @@ -264,140 +264,103 @@
264 264  
265 265  
266 266  
157 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
267 267  
159 +(% class="box infomessage" %)
160 +(((
161 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
162 +)))
268 268  
164 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
165 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
166 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
269 269  
168 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
270 270  
170 +(% style="width:1056px" %)
171 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
172 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
173 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
174 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
175 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
176 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
177 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
178 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
179 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
180 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
181 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
182 +)))
271 271  
184 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
272 272  
186 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
273 273  
188 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
274 274  
275 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
276 276  
277 -(% class="box infomessage" %)
278 -(((
279 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
280 -)))
191 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
281 281  
282 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
283 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
284 -
285 285  
286 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
194 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
287 287  
288 -(% start="1" %)
289 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
196 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
197 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
198 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
199 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
200 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
201 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
202 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
203 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
204 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
205 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
293 293  
294 -(% start="2" %)
295 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
296 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
297 297  
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
300 300  
301 -(% start="4" %)
302 -1. **Belegnummer **eingeben
303 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
304 -1. **Konto Nr.** auswählen
305 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
309 309  
310 -(% start="8" %)
311 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
312 312  
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
315 315  
316 -(% start="9" %)
317 -1. **Zuwender **auswählen
318 318  
319 -(% start="10" %)
320 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
321 321  
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
324 324  
325 -(% start="11" %)
326 -1. Teilbetrag eingeben
327 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
328 328  
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
331 331  
332 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
333 333  
334 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
335 335  
336 -(% style="width:1056px" %)
337 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
338 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
339 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
340 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
341 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
342 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
343 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
344 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
345 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
346 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
347 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
348 348  
349 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
350 350  
351 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
352 352  
353 -(((
354 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
355 -)))
356 -)))
357 357  
358 -= Sachzuwendung in der FiBu =
359 359  
360 -(% class="box infomessage" %)
361 -(((
362 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
363 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
364 -)))
365 365  
366 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
367 367  
368 -1. Modul **Finanzen **anklicken
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
372 372  
373 -(% start="2" %)
374 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
375 375  
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
378 378  
379 -(% start="3" %)
380 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
381 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
385 385  
386 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
387 387  
388 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
389 389  
390 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
391 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
392 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
393 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
394 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
395 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
396 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
397 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
398 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
399 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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