Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -25,144 +25,79 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
29 29  
30 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
31 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
32 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
33 33  
34 34  
35 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
36 36  
37 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
38 38  
39 -(% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
41 41  
42 -(% start="2" %)
43 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
29 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
44 44  
45 -(% style="list-style-type:circle" %)
46 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
31 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
47 47  
48 -(% start="3" %)
49 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
50 50  
51 -(% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
53 53  
54 -(% start="4" %)
55 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
36 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
59 59  
60 -(% start="5" %)
61 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
39 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
41 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
65 65  
66 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
67 -
68 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
69 -(% style="float:right" %)
70 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
71 -)))
72 -
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
44 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
75 75  
76 76  (% start="2" %)
77 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
47 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
78 78  
79 79  (% style="list-style-type:circle" %)
80 80  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
81 81  
82 82  (% start="3" %)
83 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
53 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
56 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
87 87  
88 88  (% start="4" %)
89 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
59 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
90 90  
91 91  (% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
62 +* Das Disketten Symbol Speichern wird vergbar.
93 93  
94 94  (% start="5" %)
95 -1. Weitere Eingaben machen
65 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
96 96  
97 97  (% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
68 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
99 99  
100 -(% start="6" %)
101 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
70 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
102 102  
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
105 105  
106 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
107 107  
74 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
75 +
108 108  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
109 109  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
110 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
78 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
111 111  
112 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
116 116  
117 -(% start="2" %)
118 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
119 -
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
122 -
123 -(% start="3" %)
124 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
128 -
129 -(% start="4" %)
130 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
131 -1. Weitere Eingaben machen
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
135 -
136 -(% start="5" %)
137 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
141 -
142 142  = Bearbeitung einer Zuwendung =
143 143  
144 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
84 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
145 145  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
146 146  
147 147  
148 -= schen einer Zuwendung =
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
149 149  
150 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
151 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
152 -
153 -(% style="width:995px" %)
154 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
155 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
156 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
157 -
158 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
159 -
160 160  (% class="box infomessage" %)
161 161  (((
162 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
163 163  )))
164 164  
165 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
95 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
166 166  
167 167  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
168 168  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -175,88 +175,39 @@
175 175  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
176 176  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
177 177  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
178 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
179 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
108 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
180 180  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
181 181  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
182 182  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
183 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** nnen über Button **Speichern **gespeichert werden.
113 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
184 184  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
185 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
186 -|10|(% style="width:912px" %)(((
187 -Erläuterung Verwendung:
115 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
188 188  
189 -Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
190 -
191 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
192 -
193 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
194 -)))
195 -
196 196  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
197 197  
198 198  (% class="box infomessage" %)
199 199  (((
200 200  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
201 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
202 202  )))
203 203  
204 204  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
125 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
205 205  
206 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
207 207  
208 -(% start="1" %)
209 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
128 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
210 210  
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
213 -
214 -(% start="2" %)
215 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
216 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
220 -
221 -(% start="4" %)
222 -1. **Belegnummer **eingeben
223 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
224 -1. **Konto Nr.** auswählen
225 -
226 -(% start="7" %)
227 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
231 -
232 -(% start="8" %)
233 -1. **Zuwender **auswählen
234 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
235 -
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
238 -
239 -(% start="10" %)
240 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
241 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
242 -
243 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
244 -
245 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
246 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
247 -
248 248  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
249 249  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
250 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
251 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
252 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
132 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
133 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
134 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
253 253  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
254 254  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
255 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
256 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
257 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
137 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
138 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
139 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
258 258  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
259 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
260 260  
261 261  
262 262  
... ... @@ -270,121 +270,70 @@
270 270  
271 271  
272 272  
273 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
274 274  
155 +
156 +
157 +
158 +
159 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
160 +
275 275  (% class="box infomessage" %)
276 276  (((
277 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
163 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
278 278  )))
279 279  
280 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
166 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
281 281  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
282 -
168 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
283 283  
284 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
170 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
285 285  
286 -(% start="1" %)
287 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
172 +(% style="width:1056px" %)
173 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
174 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
175 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
176 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
177 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
178 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
179 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
180 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
181 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
182 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
183 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
184 +)))
288 288  
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
186 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
291 291  
292 -(% start="2" %)
293 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
294 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
188 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
295 295  
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
190 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
298 298  
299 -(% start="4" %)
300 -1. **Belegnummer **eingeben
301 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
302 -1. **Konto Nr.** auswählen
303 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
304 304  
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
307 307  
308 -(% start="8" %)
309 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
195 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="638" style="float:left" width="1172"]]
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
313 313  
314 -(% start="9" %)
315 -1. **Zuwender **auswählen
316 316  
317 -(% start="10" %)
318 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
319 319  
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
322 322  
323 -(% start="11" %)
324 -1. Teilbetrag eingeben
325 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
326 326  
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
329 329  
330 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
331 331  
332 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
333 333  
334 -(% style="width:1056px" %)
335 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
336 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
337 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
338 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
339 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
340 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
341 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
342 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
343 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
344 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
345 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
346 346  
347 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
348 348  
349 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
350 350  
351 -(((
352 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
353 -)))
354 -)))
355 355  
356 -= Sachzuwendung in der FiBu =
357 357  
358 -(% class="box infomessage" %)
359 -(((
360 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
361 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362 -)))
363 363  
364 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
365 365  
366 -1. Modul **Finanzen **anklicken
367 367  
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
370 370  
371 -(% start="2" %)
372 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
373 373  
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
376 376  
377 -(% start="3" %)
378 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
379 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
380 380  
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
383 383  
384 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
385 -
386 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
387 -
388 388  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
389 389  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
390 390  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
... ... @@ -394,8 +394,56 @@
394 394  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
395 395  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
396 396  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
397 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
227 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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