Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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am 2024/02/21 10:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,10 +20,6 @@
20 20  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21 21  
22 22  
23 -
24 -
25 -
26 -
27 27  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
28 28  
29 29  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -146,13 +146,13 @@
146 146  
147 147  = Löschen einer Zuwendung =
148 148  
149 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
150 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
145 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
146 +
151 151  
152 152  (% style="width:995px" %)
153 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
154 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
155 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
149 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
150 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
151 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
156 156  
157 157  = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
158 158  
... ... @@ -264,10 +264,6 @@
264 264  
265 265  
266 266  
267 -
268 -
269 -
270 -
271 271  = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
272 272  
273 273  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -298,11 +298,7 @@
298 298  1. **Belegnummer **eingeben
299 299  1. **Einnahmebetrag **eingeben
300 300  1. **Konto Nr.** auswählen
301 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
302 302  
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
305 -
306 306  (% start="8" %)
307 307  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
308 308  
... ... @@ -319,7 +319,7 @@
319 319  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
320 320  
321 321  (% start="11" %)
322 -1. Teilbetrag eingeben
310 +1.
323 323  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
324 324  
325 325  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -327,6 +327,7 @@
327 327  
328 328  == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
329 329  
318 +
330 330  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
331 331  
332 332  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -355,8 +355,8 @@
355 355  
356 356  (% class="box infomessage" %)
357 357  (((
358 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
359 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
347 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
348 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360 360  )))
361 361  
362 362  == Zur Sachzuwendung gelangen ==
... ... @@ -387,7 +387,7 @@
387 387  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
388 388  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
389 389  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
390 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
379 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
391 391  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
392 392  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
393 393  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.