Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -24,6 +24,11 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
27 27  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
28 28  
29 29  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -146,15 +146,15 @@
146 146  
147 147  = Löschen einer Zuwendung =
148 148  
149 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
150 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
154 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
155 +
151 151  
152 152  (% style="width:995px" %)
153 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
154 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
155 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
158 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
160 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
156 156  
157 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
162 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
158 158  
159 159  (% class="box infomessage" %)
160 160  (((
... ... @@ -172,7 +172,7 @@
172 172  
173 173  (% style="width:989px" %)
174 174  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
175 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
180 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
176 176  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
177 177  |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
178 178  |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
... ... @@ -182,14 +182,14 @@
182 182  |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
183 183  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
184 184  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
185 -|10|(% style="width:912px" %)(((
190 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
186 186  Erläuterung Verwendung:
187 187  
188 188  Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
189 189  
190 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
195 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
191 191  
192 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
197 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
193 193  )))
194 194  
195 195  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
... ... @@ -268,6 +268,10 @@
268 268  
269 269  
270 270  
276 +
277 +
278 +
279 +
271 271  = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
272 272  
273 273  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -279,8 +279,6 @@
279 279  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
280 280  
281 281  
282 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
283 -
284 284  (% start="1" %)
285 285  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
286 286  
... ... @@ -298,11 +298,7 @@
298 298  1. **Belegnummer **eingeben
299 299  1. **Einnahmebetrag **eingeben
300 300  1. **Konto Nr.** auswählen
301 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
302 302  
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
305 -
306 306  (% start="8" %)
307 307  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
308 308  
... ... @@ -310,23 +310,11 @@
310 310  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
311 311  
312 312  (% start="9" %)
313 -1. **Zuwender **auswählen
316 +1. **Zuwendungen **auswählen
314 314  
315 -(% start="10" %)
316 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
320 -
321 -(% start="11" %)
322 -1. Teilbetrag eingeben
323 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
324 -
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
327 -
328 328  == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
329 329  
320 +
330 330  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
331 331  
332 332  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -355,12 +355,10 @@
355 355  
356 356  (% class="box infomessage" %)
357 357  (((
358 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
359 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
349 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360 360  )))
361 361  
362 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
363 -
364 364  1. Modul **Finanzen **anklicken
365 365  
366 366  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -387,7 +387,7 @@
387 387  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
388 388  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
389 389  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
390 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
379 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
391 391  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
392 392  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
393 393  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
... ... @@ -394,7 +394,6 @@
394 394  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
395 395  |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
396 396  
397 -??
398 398  
399 399  
400 400  
... ... @@ -406,11 +406,16 @@
406 406  
407 407  
408 408  
397 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
409 409  
410 410  
400 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
411 411  
412 412  
413 413  
414 414  
415 415  
406 +
407 +
408 +
416 416