Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,11 +5,6 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -(% class="box warningmessage" %) 9 -((( 10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 -))) 12 - 13 13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht = 14 14 15 15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]] ... ... @@ -24,144 +24,81 @@ 24 24 25 25 26 26 27 -= Zusatzfelder für Zuwendungen = 28 28 29 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 30 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden. 31 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 32 32 33 33 34 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) = 35 35 36 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 37 37 38 -(% style="list-style-type:circle" %) 39 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 27 += Zusatzfelder für Zuwendungen = 40 40 41 - (%start="2"%)42 - 1.Menüpunkt**Zuwendungen**auswählen29 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 30 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden 43 43 44 -(% style="list-style-type:circle" %) 45 -* Die Zuwendungen werden geöffnet. 46 46 47 -(% start="3" %) 48 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 49 49 50 -(% style="list-style-type:circle" %) 51 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 34 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier: 52 52 53 -(% start="4" %) 54 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 55 55 56 -(% style="list-style-type:circle" %) 57 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 37 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) = 58 58 59 -(% start="5" %) 60 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 39 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 61 61 62 62 (% style="list-style-type:circle" %) 63 -* Eine neue Zuwendung wirderstellt.42 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 64 64 65 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) = 66 - 67 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken((( 68 -(% style="float:right" %) 69 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]] 70 -))) 71 - 72 -(% style="list-style-type:circle" %) 73 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 74 - 75 75 (% start="2" %) 76 -1. Menüpunkt**Zuwendungen **auswählen45 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 77 77 78 78 (% style="list-style-type:circle" %) 79 79 * Die Zuwendungen werden geöffnet. 80 80 81 81 (% start="3" %) 82 -1. Auf **+** Iconunten rechts klicken51 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 83 83 84 84 (% style="list-style-type:circle" %) 85 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet 54 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 86 86 87 87 (% start="4" %) 88 -1. Als**Zuwendungsart**Option**Sachspende** auswählen57 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 89 89 90 90 (% style="list-style-type:circle" %) 91 -* EswerdenweitereFelderzur Auswahl angezeigt.60 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 92 92 93 93 (% start="5" %) 94 -1. Weitere Eingabenmachen63 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 95 95 96 96 (% style="list-style-type:circle" %) 97 -* Das DiskettenIconSpeichern wirdverfügbar.66 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 98 98 99 -(% start="6" %) 100 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 68 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) = 101 101 102 -(% style="list-style-type:circle" %) 103 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 104 104 105 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) = 106 106 72 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) = 73 + 107 107 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben. 108 108 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen. 109 -Für ein **Bußgeld**kann**keine ZWB**erstellt werden.76 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden. 110 110 111 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 112 112 113 -(% style="list-style-type:circle" %) 114 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 115 115 116 -(% start="2" %) 117 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 118 - 119 -(% style="list-style-type:circle" %) 120 -* Die Zuwendungen werden geöffnet. 121 - 122 -(% start="3" %) 123 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 124 - 125 -(% style="list-style-type:circle" %) 126 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 127 - 128 -(% start="4" %) 129 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen 130 -1. Weitere Eingaben machen 131 - 132 -(% style="list-style-type:circle" %) 133 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 134 - 135 -(% start="5" %) 136 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 137 - 138 -(% style="list-style-type:circle" %) 139 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 140 - 141 141 = Bearbeitung einer Zuwendung = 142 142 143 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zurBearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.82 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. 144 144 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden. 145 145 146 146 147 147 = Löschen einer Zuwendung = 148 148 149 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen. 150 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde. 151 151 152 -(% style="width:995px" %) 153 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 154 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht. 155 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden. 89 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu = 156 156 157 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 158 - 159 159 (% class="box infomessage" %) 160 160 ((( 161 - **Voraussetzung**:Modul Finanzbuchhaltunglizenziert.93 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung. 162 162 ))) 163 163 164 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen**und dann demMenüpunkt**Buchen****Kasse**/**Bank**.96 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank". 165 165 166 166 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht. 167 167 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein. ... ... @@ -174,226 +174,151 @@ 174 174 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 175 175 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu. 176 176 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 177 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 178 -|**3**|(% style="width:912px" %) Der **Spendenbetrag **wird hierals**Einnahmebetrag **eingetragen.109 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass.... 110 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein. 179 179 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]] 180 180 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. 181 181 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. 182 -|**7**|(% style="width:912px" %) Die**Angaben**könnenüberButton **Speichern**gespeichertwerden.114 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier. 183 183 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 184 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 185 -|10|(% style="width:912px" %)((( 186 -Erläuterung Verwendung: 116 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 187 187 188 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 189 - 190 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt. 191 - 192 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig. 193 -))) 194 - 195 195 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = 196 196 197 197 (% class="box infomessage" %) 198 198 ((( 199 199 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht. 200 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]]. 201 201 ))) 202 202 203 203 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen. 126 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 204 204 205 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen == 206 206 207 -(% start="1" %) 208 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 129 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]] 209 209 210 -(% style="list-style-type:circle" %) 211 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 131 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %) 132 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 133 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 134 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung. 135 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt. 136 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 137 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 138 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung. 139 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**. 140 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung. 141 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 212 212 213 -(% start="2" %) 214 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 215 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 216 216 217 -(% style="list-style-type:circle" %) 218 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet. 219 219 220 -(% start="4" %) 221 -1. **Belegnummer **eingeben 222 -1. **Einnahmebetrag **eingeben 223 -1. **Konto Nr.** auswählen 224 224 225 -(% start="7" %) 226 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 227 227 228 -(% style="list-style-type:circle" %) 229 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 230 230 231 -(% start="8" %) 232 -1. **Zuwender **auswählen 233 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken 234 234 235 -(% style="list-style-type:circle" %) 236 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 237 237 238 -(% start="10" %) 239 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden. 240 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken 241 241 242 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail == 243 243 244 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %) 245 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]] 246 246 247 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %) 248 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 249 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 250 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung. 251 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung. 252 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 253 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 254 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung. 255 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**. 256 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung. 257 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 258 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 259 259 260 260 261 261 262 262 263 263 158 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen = 264 264 160 +(% class="box infomessage" %) 161 +((( 162 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 163 +))) 265 265 165 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 166 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 167 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 266 266 169 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 267 267 171 +(% style="width:1056px" %) 172 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung 173 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung. 174 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**. 175 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen. 176 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske. 177 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge. 178 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen. 179 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen 180 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.** 181 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.((( 182 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. 183 +))) 268 268 185 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen = 269 269 187 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung. 270 270 271 - = DieFunktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchungzuweisen" =189 +[[image:image-20231009163135-1.png]] 272 272 273 -(% class="box infomessage" %) 274 -((( 275 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 276 -))) 277 277 278 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 279 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 280 - 192 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail = 281 281 282 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen == 283 283 284 -(% start="1" %) 285 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 195 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]] 286 286 287 -(% style="list-style-type:circle" %) 288 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 197 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %) 198 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 199 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 200 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 201 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden. 202 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 203 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 204 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. 205 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 206 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. 289 289 290 -(% start="2" %) 291 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 292 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 293 293 294 -(% style="list-style-type:circle" %) 295 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 296 296 297 -(% start="4" %) 298 -1. **Belegnummer **eingeben 299 -1. **Einnahmebetrag **eingeben 300 -1. **Konto Nr.** auswählen 301 -1. **Steuerschlüssel **anklicken 302 302 303 -(% style="list-style-type:circle" %) 304 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 305 305 306 -(% start="8" %) 307 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 308 308 309 -(% style="list-style-type:circle" %) 310 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 311 311 312 -(% start="9" %) 313 -1. **Zuwender **auswählen 314 314 315 -(% start="10" %) 316 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken 317 317 318 -(% style="list-style-type:circle" %) 319 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 320 320 321 -(% start="11" %) 322 -1. Teilbetrag eingeben 323 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken 324 324 325 -(% style="list-style-type:circle" %) 326 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 327 327 328 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 329 329 330 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 331 331 332 -(% style="width:1056px" %) 333 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung 334 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung. 335 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**. 336 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen. 337 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske. 338 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge. 339 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen. 340 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen 341 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.** 342 -|**9**|(% style="width:946px" %)((( 343 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. 344 344 345 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen 346 346 347 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen. 348 348 349 -((( 350 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. 351 -))) 352 -))) 353 353 354 -= Sachzuwendung in der FiBu = 355 355 356 -(% class="box infomessage" %) 357 -((( 358 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben 359 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 360 -))) 361 361 362 -== Zur Sachzuwendung gelangen == 363 363 364 -1. Modul **Finanzen **anklicken 365 365 366 -(% style="list-style-type:circle" %) 367 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt. 368 368 369 -(% start="2" %) 370 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen 371 371 372 -(% style="list-style-type:circle" %) 373 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet. 374 374 375 -(% start="3" %) 376 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen 377 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 378 378 379 -(% style="list-style-type:circle" %) 380 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet. 381 381 382 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu == 383 383 384 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]] 385 385 386 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %) 387 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 388 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 389 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 390 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden. 391 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 392 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 393 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. 394 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 395 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. 396 396 237 + 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247 + 248 + 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 397 397 ?? 398 398 399 399 ... ... @@ -413,4 +413,5 @@ 413 413 414 414 415 415 273 + 416 416
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