Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 98.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 10:24
am 2024/01/26 10:24
Änderungskommentar:
Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 102.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/21 10:45
am 2024/02/21 10:45
Änderungskommentar:
Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Zusammenfassung
-
Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
-
... ... @@ -19,10 +19,6 @@ 19 19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken. 20 20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt. 21 21 22 - 23 - 24 - 25 - 26 26 = Zusatzfelder für Zuwendungen = 27 27 28 28 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. ... ... @@ -145,13 +145,13 @@ 145 145 146 146 = Löschen einer Zuwendung = 147 147 148 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten undWeisen undmitmehroderwenigerAufwandlöschen.149 - DerAufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.144 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden. 145 + 150 150 151 151 (% style="width:995px" %) 152 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %) Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz153 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %) Zuwendungwird **automatisch mit **gelöscht.154 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendungwird **freigegeben **undkann **manuell gelöscht **werden.148 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 149 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht. 150 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist. 155 155 156 156 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 157 157 ... ... @@ -171,7 +171,7 @@ 171 171 172 172 (% style="width:989px" %) 173 173 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 174 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur ÜbersichtderZuwendungen in der FiBu.170 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch. 175 175 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 176 176 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 177 177 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen. ... ... @@ -181,7 +181,7 @@ 181 181 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden. 182 182 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 183 183 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 184 -|10|(% style="width:912px" %)((( 180 +|**10**|(% style="width:912px" %)((( 185 185 Erläuterung Verwendung: 186 186 187 187 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. ... ... @@ -262,10 +262,6 @@ 262 262 263 263 264 264 265 - 266 - 267 - 268 - 269 269 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 270 270 271 271 (% class="box infomessage" %) ... ... @@ -321,6 +321,7 @@ 321 321 322 322 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 323 323 316 + 324 324 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 325 325 326 326 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -349,8 +349,8 @@ 349 349 350 350 (% class="box infomessage" %) 351 351 ((( 352 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung e rworben353 - Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.345 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 346 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 354 354 ))) 355 355 356 356 == Zur Sachzuwendung gelangen == ... ... @@ -381,7 +381,7 @@ 381 381 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 382 382 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 383 383 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 384 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessenwirdhierder Betraggemeint,den die **Sachen wert **sind,diegebucht werden.377 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst. 385 385 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 386 386 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 387 387 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.