Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -23,6 +23,17 @@ 23 23 24 24 25 25 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 26 26 = Zusatzfelder für Zuwendungen = 27 27 28 28 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. ... ... @@ -145,15 +145,15 @@ 145 145 146 146 = Löschen einer Zuwendung = 147 147 148 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten undWeisen undmitmehroderwenigerAufwandlöschen.149 - DerAufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.159 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden. 160 + 150 150 151 151 (% style="width:995px" %) 152 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %) Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz153 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %) Zuwendungwird **automatisch mit **gelöscht.154 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendungwird **freigegeben **undkann **manuell gelöscht **werden.163 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 164 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht. 165 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist. 155 155 156 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 167 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) = 157 157 158 158 (% class="box infomessage" %) 159 159 ((( ... ... @@ -171,7 +171,7 @@ 171 171 172 172 (% style="width:989px" %) 173 173 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 174 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur ÜbersichtderZuwendungen in der FiBu.185 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch. 175 175 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 176 176 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 177 177 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen. ... ... @@ -181,14 +181,14 @@ 181 181 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden. 182 182 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 183 183 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 184 -|10|(% style="width:912px" %)((( 195 +|**10**|(% style="width:912px" %)((( 185 185 Erläuterung Verwendung: 186 186 187 187 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. 188 188 189 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung sfehlt.200 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt. 190 190 191 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sindvollständig.202 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig. 192 192 ))) 193 193 194 194 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = ... ... @@ -256,16 +256,6 @@ 256 256 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 257 257 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 258 258 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 269 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" = 270 270 271 271 (% class="box infomessage" %) ... ... @@ -304,23 +304,11 @@ 304 304 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 305 305 306 306 (% start="9" %) 307 -1. **Zuwende r**auswählen308 +1. **Zuwendungen **auswählen 308 308 309 -(% start="10" %) 310 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken 311 - 312 -(% style="list-style-type:circle" %) 313 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 314 - 315 -(% start="11" %) 316 -1. 317 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken 318 - 319 -(% style="list-style-type:circle" %) 320 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 321 - 322 322 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 323 323 312 + 324 324 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 325 325 326 326 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -349,8 +349,8 @@ 349 349 350 350 (% class="box infomessage" %) 351 351 ((( 352 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung e rworben353 - Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.341 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 342 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 354 354 ))) 355 355 356 356 == Zur Sachzuwendung gelangen == ... ... @@ -381,7 +381,7 @@ 381 381 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 382 382 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 383 383 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 384 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessenwirdhierder Betraggemeint,den die **Sachen wert **sind,diegebucht werden.373 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst. 385 385 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 386 386 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 387 387 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. ... ... @@ -388,7 +388,6 @@ 388 388 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 389 389 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. 390 390 391 -?? 392 392 393 393 394 394 ... ... @@ -407,4 +407,19 @@ 407 407 408 408 409 409 398 + 399 + 400 + 401 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) = 402 + 403 + 404 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten. 405 + 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 + 410 410