Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
-
... ... @@ -5,11 +5,6 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -(% class="box warningmessage" %) 9 -((( 10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 -))) 12 - 13 13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht = 14 14 15 15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]] ... ... @@ -22,144 +22,81 @@ 22 22 23 23 24 24 25 -= Zusatzfelder für Zuwendungen = 26 26 27 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 28 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden. 29 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 30 30 31 31 32 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) = 33 33 34 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 35 35 36 -(% style="list-style-type:circle" %) 37 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 25 += Zusatzfelder für Zuwendungen = 38 38 39 - (%start="2"%)40 - 1.Menüpunkt**Zuwendungen**auswählen27 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten. 28 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden 41 41 42 -(% style="list-style-type:circle" %) 43 -* Die Zuwendungen werden geöffnet. 44 44 45 -(% start="3" %) 46 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 47 47 48 -(% style="list-style-type:circle" %) 49 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 32 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier: 50 50 51 -(% start="4" %) 52 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 53 53 54 -(% style="list-style-type:circle" %) 55 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 35 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) = 56 56 57 -(% start="5" %) 58 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 37 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 59 59 60 60 (% style="list-style-type:circle" %) 61 -* Eine neue Zuwendung wirderstellt.40 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 62 62 63 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) = 64 - 65 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken((( 66 -(% style="float:right" %) 67 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]] 68 -))) 69 - 70 -(% style="list-style-type:circle" %) 71 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 72 - 73 73 (% start="2" %) 74 -1. Menüpunkt**Zuwendungen **auswählen43 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 75 75 76 76 (% style="list-style-type:circle" %) 77 77 * Die Zuwendungen werden geöffnet. 78 78 79 79 (% start="3" %) 80 -1. Auf **+** Iconunten rechts klicken49 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 81 81 82 82 (% style="list-style-type:circle" %) 83 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet 52 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 84 84 85 85 (% start="4" %) 86 -1. Als**Zuwendungsart**Option**Sachspende** auswählen55 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 87 87 88 88 (% style="list-style-type:circle" %) 89 -* EswerdenweitereFelderzur Auswahl angezeigt.58 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 90 90 91 91 (% start="5" %) 92 -1. Weitere Eingabenmachen61 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 93 93 94 94 (% style="list-style-type:circle" %) 95 -* Das DiskettenIconSpeichern wirdverfügbar.64 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 96 96 97 -(% start="6" %) 98 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 66 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) = 99 99 100 -(% style="list-style-type:circle" %) 101 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 102 102 103 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) = 104 104 70 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) = 71 + 105 105 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben. 106 106 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen. 107 -Für ein **Bußgeld**kann**keine ZWB**erstellt werden.74 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden. 108 108 109 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 110 110 111 -(% style="list-style-type:circle" %) 112 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 113 113 114 -(% start="2" %) 115 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen 116 - 117 -(% style="list-style-type:circle" %) 118 -* Die Zuwendungen werden geöffnet. 119 - 120 -(% start="3" %) 121 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken 122 - 123 -(% style="list-style-type:circle" %) 124 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 125 - 126 -(% start="4" %) 127 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen 128 -1. Weitere Eingaben machen 129 - 130 -(% style="list-style-type:circle" %) 131 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar. 132 - 133 -(% start="5" %) 134 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 135 - 136 -(% style="list-style-type:circle" %) 137 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 138 - 139 139 = Bearbeitung einer Zuwendung = 140 140 141 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zurBearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.80 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. 142 142 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden. 143 143 144 144 145 145 = Löschen einer Zuwendung = 146 146 147 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen. 148 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde. 149 149 150 -(% style="width:995px" %) 151 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz 152 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht. 153 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden. 87 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu = 154 154 155 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) = 156 - 157 157 (% class="box infomessage" %) 158 158 ((( 159 - **Voraussetzung**:Modul Finanzbuchhaltunglizenziert.91 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung. 160 160 ))) 161 161 162 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen**und dann demMenüpunkt**Buchen****Kasse**/**Bank**.94 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank". 163 163 164 164 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht. 165 165 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein. ... ... @@ -172,155 +172,171 @@ 172 172 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung 173 173 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu. 174 174 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet. 175 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. 176 -|**3**|(% style="width:912px" %) Der **Spendenbetrag **wird hierals**Einnahmebetrag **eingetragen.107 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass.... 108 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein. 177 177 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]] 178 178 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. 179 179 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. 180 -|**7**|(% style="width:912px" %) Die**Angaben**könnenüberButton **Speichern**gespeichertwerden.112 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier. 181 181 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. 182 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht. 183 -|10|(% style="width:912px" %)((( 184 -Erläuterung Verwendung: 114 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.** 185 185 186 - Orangemit !: Wenn die Summederanhängingen Zuwendungennicht dem Buchungsbetrag entspricht.116 += Programmparameter Neuanlage vs. = 187 187 188 - Orange:Die Zuwendungzur Buchungsfehlt.118 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen = 189 189 190 - Grün:Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.191 - )))120 +(% style="float:right" %) 121 +[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="300" width="846"]] 192 192 193 - = Zuwendungsaufteilung(Anlassspende) =123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben 194 194 195 -(% class="box infomessage" %) 196 -((( 197 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht. 198 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]]. 199 -))) 125 +Verzeichnis doppelklicken 200 200 201 - Liegthingegen eine gesammelteÜberweisungvon Anlassspendenvor, sokannman den **Gesamtbetrag auch **auf mehrereZuwendungenaufteilen.127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet. 202 202 203 - ==ZurFunktionZuwendungsaufteilunggelangen==129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen 204 204 205 -(% start="1" %) 206 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 131 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen 207 207 208 -(% style="list-style-type:circle" %) 209 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken 210 210 211 -(% start="2" %) 212 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 213 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken 214 214 215 -(% style="list-style-type:circle" %) 216 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet. 137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 217 217 218 -(% start="4" %) 219 -1. **Belegnummer **eingeben 220 -1. **Einnahmebetrag **eingeben 221 -1. **Konto Nr.** auswählen 139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 222 222 223 -(% start="7" %) 224 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen 225 225 226 -(% style="list-style-type:circle" %) 227 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 228 228 229 -(% start="8" %) 230 -1. **Zuwender **auswählen 231 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken 145 +Belegnummer eingeben 232 232 233 -(% style="list-style-type:circle" %) 234 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 147 +Einnahmebetrag eingeben 235 235 236 -(% start="10" %) 237 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden. 238 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken 149 +Konto Nr. auswählen 239 239 240 - == Die Funktion Zuwendungsaufteilungim Detail==151 +Steuerschlüssel anklicken 241 241 242 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %) 243 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]] 153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 244 244 245 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %) 246 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 247 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 248 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung. 249 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung. 250 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 251 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 252 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung. 253 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**. 254 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung. 255 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 256 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. 155 +Auf Button Beleg speichern klicken 257 257 157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt. 258 258 259 259 160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen = 260 260 162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben 261 261 164 +(% style="float:right" %) 165 +[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="376" width="838"]] 262 262 167 +Verzeichnis doppelklicken 263 263 169 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet. 264 264 171 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen 265 265 173 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen 266 266 267 - =Die Funktion "ZuwendungeneinerFiBu-Buchung zuweisen" =175 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken 268 268 177 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken 178 + 179 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 180 + 181 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 182 + 183 +Auswahl mit OK-Button bestätigen 184 + 185 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 186 + 187 +Belegnummer eingeben 188 + 189 +Einnahmebetrag eingeben 190 + 191 +Konto Nr. auswählen 192 + 193 +Steuerschlüssel anklicken 194 + 195 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen. 196 + 197 +Auf Button Beleg speichern klicken 198 + 199 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 200 + 201 +Zuwender auswählen 202 + 203 +Auf Button aufteilen klicken 204 + 205 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet. 206 + 207 +Teilbetrag eingeben 208 + 209 +Auf Übernehmen-Button klicken 210 + 211 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 212 + 213 + 214 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) = 215 + 269 269 (% class="box infomessage" %) 270 270 ((( 271 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf ** Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassungerzeugtund anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wirdeine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.218 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht. 272 272 ))) 273 273 274 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 275 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 276 - 221 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen. 222 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 277 277 278 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen == 279 279 280 -(% start="1" %) 281 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken 225 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]] 282 282 283 -(% style="list-style-type:circle" %) 284 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet. 227 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %) 228 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung 229 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist. 230 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung. 231 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt. 232 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. 233 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**. 234 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung. 235 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**. 236 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung. 237 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster. 285 285 286 -(% start="2" %) 287 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen 288 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 289 289 290 -(% style="list-style-type:circle" %) 291 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet. 292 292 293 -(% start="4" %) 294 -1. **Belegnummer **eingeben 295 -1. **Einnahmebetrag **eingeben 296 -1. **Konto Nr.** auswählen 297 297 298 -(% start="8" %) 299 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 300 300 301 -(% style="list-style-type:circle" %) 302 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet. 303 303 304 -(% start="9" %) 305 -1. **Zuwender **auswählen 306 306 307 -(% start="10" %) 308 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken 309 309 310 -(% style="list-style-type:circle" %) 311 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet. 312 312 313 -(% start="11" %) 314 -1. 315 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken 316 316 317 -(% style="list-style-type:circle" %) 318 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen. 319 319 320 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick == 321 321 322 - 323 323 251 + 252 + 253 + 254 + 255 + 256 + 257 + 258 + 259 + 260 + 261 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen = 262 + 263 +(% class="box infomessage" %) 264 +((( 265 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht. 266 +))) 267 + 268 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung. 269 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen. 270 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor: 271 + 324 324 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]] 325 325 326 326 (% style="width:1056px" %) ... ... @@ -333,48 +333,20 @@ 333 333 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen. 334 334 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen 335 335 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.** 336 -|**9**|(% style="width:946px" %)((( 337 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. 338 - 339 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen 340 - 341 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen. 342 - 343 -((( 284 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.((( 344 344 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. 345 345 ))) 346 -))) 347 347 348 -= Sachzuwendung in der FiBu = 288 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen = 349 349 350 -(% class="box infomessage" %) 351 -((( 352 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert. 353 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**. 354 -))) 290 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung. 355 355 356 - == Zur Sachzuwendunggelangen==292 +[[image:image-20231009163135-1.png]] 357 357 358 -1. Modul **Finanzen **anklicken 359 359 360 -(% style="list-style-type:circle" %) 361 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt. 295 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail = 362 362 363 -(% start="2" %) 364 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen 365 365 366 -(% style="list-style-type:circle" %) 367 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet. 368 - 369 -(% start="3" %) 370 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen 371 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken 372 - 373 -(% style="list-style-type:circle" %) 374 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet. 375 - 376 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu == 377 - 378 378 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]] 379 379 380 380 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %) ... ... @@ -381,13 +381,57 @@ 381 381 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung 382 382 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. 383 383 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. 384 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind e rfasst.304 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden. 385 385 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht. 386 386 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht. 387 387 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. 388 388 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**. 389 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.309 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. 390 390 311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339 + 340 + 341 + 342 + 343 + 344 + 345 + 346 + 347 + 348 + 349 + 350 + 351 + 352 + 353 + 354 + 391 391 ?? 392 392 393 393 ... ... @@ -407,4 +407,5 @@ 407 407 408 408 409 409 374 + 410 410
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