Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -22,6 +22,9 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 +
26 +
27 +
25 25  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
26 26  
27 27  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -183,7 +183,7 @@
183 183  |10|(% style="width:912px" %)(((
184 184  Erläuterung Verwendung:
185 185  
186 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
189 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
187 187  
188 188  Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
189 189  
... ... @@ -264,6 +264,9 @@
264 264  
265 265  
266 266  
270 +
271 +
272 +
267 267  = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
268 268  
269 269  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -294,7 +294,11 @@
294 294  1. **Belegnummer **eingeben
295 295  1. **Einnahmebetrag **eingeben
296 296  1. **Konto Nr.** auswählen
303 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
297 297  
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
307 +
298 298  (% start="8" %)
299 299  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
300 300  
... ... @@ -311,7 +311,7 @@
311 311  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
312 312  
313 313  (% start="11" %)
314 -1.
324 +1. Teilbetrag eingeben
315 315  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
316 316  
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -319,8 +319,6 @@
319 319  
320 320  == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
321 321  
322 -
323 -
324 324  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
325 325  
326 326  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -349,8 +349,8 @@
349 349  
350 350  (% class="box infomessage" %)
351 351  (((
352 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
353 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
361 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354 354  )))
355 355  
356 356  == Zur Sachzuwendung gelangen ==
... ... @@ -381,7 +381,7 @@
381 381  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382 382  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383 383  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
392 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
385 385  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386 386  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387 387  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.