Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -57,33 +57,8 @@
57 57  
58 58  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61 61  
62 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 -
67 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 -
69 -(% start="3" %)
70 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 -
72 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74 -
75 -(% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77 -
78 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 -
80 -(% start="5" %)
81 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82 -
83 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 -
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
86 -
87 87  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88 88  
89 89  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -90,30 +90,8 @@
90 90  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 91  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
92 92  
93 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
94 94  
95 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
99 -
100 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
101 -
102 -(% start="3" %)
103 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
104 -
105 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
106 -
107 -(% start="4" %)
108 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
109 -
110 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
111 -
112 -(% start="5" %)
113 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
114 -
115 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116 -
117 117  = Bearbeitung einer Zuwendung =
118 118  
119 119  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -130,11 +130,11 @@
130 130  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
131 131  |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
132 132  
133 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
86 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
134 134  
135 135  (% class="box infomessage" %)
136 136  (((
137 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
90 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
138 138  )))
139 139  
140 140  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -159,17 +159,22 @@
159 159  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
160 160  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
161 161  
115 += Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
116 +
117 +Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
118 +Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
119 +
120 +
162 162  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
163 163  
164 164  (% class="box infomessage" %)
165 165  (((
166 166  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
167 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
168 168  )))
169 169  
170 170  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
171 171  
172 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
130 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
173 173  
174 174  (% start="1" %)
175 175  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
... ... @@ -182,7 +182,7 @@
182 182  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
143 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
186 186  
187 187  (% start="4" %)
188 188  1. **Belegnummer **eingeben
... ... @@ -215,8 +215,7 @@
215 215  
216 216  == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
217 217  
218 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
219 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
176 +== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]] ==
220 220  
221 221  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
222 222  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
... ... @@ -244,9 +244,6 @@
244 244  
245 245  
246 246  
247 -
248 -
249 -
250 250  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
251 251  
252 252  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -256,53 +256,8 @@
256 256  
257 257  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
258 258  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
259 -
213 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
260 260  
261 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
262 -
263 -(% start="1" %)
264 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
268 -
269 -(% start="2" %)
270 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
271 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
275 -
276 -(% start="4" %)
277 -1. **Belegnummer **eingeben
278 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
279 -1. **Konto Nr.** auswählen
280 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
281 -
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
284 -
285 -(% start="8" %)
286 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
287 -
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
290 -
291 -(% start="9" %)
292 -1. **Zuwender **auswählen
293 -
294 -xxxx
295 -
296 -x
297 -
298 -x
299 -
300 -x
301 -
302 -xx
303 -
304 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
305 -
306 306  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
307 307  
308 308  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -321,10 +321,14 @@
321 321  
322 322  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
323 323  
324 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
233 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
325 325  
326 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
235 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
327 327  
237 +
238 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
239 +
240 +
328 328  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
329 329  
330 330  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -336,7 +336,7 @@
336 336  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
337 337  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
338 338  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
339 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
252 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
340 340  
341 341  
342 342  
... ... @@ -354,6 +354,26 @@
354 354  
355 355  
356 356  
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
289 +
357 357  ??
358 358  
359 359  
... ... @@ -373,4 +373,5 @@
373 373  
374 374  
375 375  
309 +
376 376  
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